2021年度黑水县人大常委会办公室部门决算编制说明

发布时间:2022-08-12
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公开时间:2022年8月12日

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置11

第二部分2021年度部门决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明12

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明19

八、政府性基金预算支出决算情况说明21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明21

十、预算绩绞情况说明…………………………………………21

十一、其他重要事项的情况说明24

第三部分名词解释25

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实,并及时报告反馈。负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草、编辑、校对、分发工作。负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作,以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作,做好离退休人员的服务工作。负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。负责领导交办的其它工作

(二)2021年重点工作完成情况。

今年以来,县人大常委会在县委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会,省委十一届八次、九次全会,州委十一届十一次全会,县委十三届十一次全会、第十四次党代会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、中央人大工作会议精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神,自觉把党的领导全面贯彻到人大工作中,确保县委部署指向哪里,人大工作就跟进落实到哪里。一年来,共召开常委会议26次,主任会议12次,听取和审议专项工作报告18个,作出决定决议10项,形成审议意见7件。筹备召开了县十三届人大五次会议,着力推动县委决策部署落地落实,为推动全县经济社会发展和民主法治建设做出了积极的贡献。现将一年工作情况报告如下:

(1)坚持党的领导,把牢政治方向

县人大常委会始终把牢党领导下的政治机关定位,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,全面贯彻落实党中央重大决策和省、州、县委的决策部署,把党的全面领导贯穿人大工作全过程和各方面。

a自觉坚持党的全面领导。常委会党组旗帜鲜明讲政治,严守政治纪律和政治规矩,坚持党的领导这个重大政治原则,主动接受县委对人大工作的领导,始终把人大工作放在县委整体布局中来谋划,放在全县发展大局中来推动,牢固树立“一盘棋”思想,及时向县委请示汇报人大工作的重大事项和重点工作,使人大工作与县委工作同频共振,目标一致,切实把加强党的领导落实到依法履职的全过程,把县委的决策部署贯穿到人大工作各方面,推进人大工作与时俱进、创新发展。一年来,召开8次常委会党组会议、10次机关党支部会议,传达贯彻中央和省委、州委、县委决策部署。

b坚持不懈强化创新理论武装。把全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为贯穿始终的首要政治任务,认真学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会、中央人大工作会议、中央第七次西藏工作座谈会精神,以高度政治自觉扎实开展党史学习教育,将党史学习教育活动与机关“三会一课”、主题党日、“我为群众办实事——人大代表在行动”相结合,推动党史学习教育活动走深走实、入脑入心。一年来,常委会领导及党员干部共参加党史教育集中学习20次,前往廉政基地学习教育1次,为群众办好事、实事10件,撰写心得体会每人6篇次。

c自觉服务全县工作大局。常委会党组强化责任担当,紧扣大局开展工作,聚焦“六稳”“六保”重点任务,认真落实包联乡(镇)村制度,围绕脱贫攻坚成果巩固、草原森林防灭火、生态环境保护、汛期防汛、疫情防控、县乡人大代表换届等重点工作,及时深入各乡镇督查指导,完成了工作任务。特别是村“两委”换届以来,常委会党班子成员全力发挥“关键少数”的带动作用,坚持到所包乡镇蹲班值守,第一时间深入乡镇与乡镇班子分析研判换届形势,制定应对措施,扎实做好换届期间的信访稳定工作,彰显了新时代担当作为的人大力量、人大风貌、人大品质。

(2)服务社会发展,履行监督职能

常委会坚持依法开展监督工作,推动县委重大决策部署贯彻落实,推动法律法规有效实施。

a围绕高质量发展开展经济运行监督。常委会将部门预算作为财政监督工作重点,审查批准了《黑水县2021年度部门预算》、《黑水县2021年脱贫攻坚巩固提升项目资金整合方案(草案)》,听取和审议听取和审议县人民政府关于2021年国民经济和社会发展计划1-6月执行情况的报告、2020年财政决算和2021年财政预算1-6月执行情况的报告、2020年县本级财政预算执行和其他财政收支情况审计工作的报告,作出了批准黑水县2020年县本级财政决算的决议、2021年县本级财政预算调整的决议。指出要深入贯彻落实新预算法,将预算编制质量要再优化,预算编制的精细化程度再提升,专项资金管理要再规范,充分利用预算联网监督平台,加快建立现代财政制度,实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明,努力构建现代财政制度,推动全县预算工作再上台阶。按照州人大预算联网监督工作的要求,将预算联网监督平台建设作为今年的一项重点工作,今年上半年完成了预算联网监督平台软件采购工作、监督室的设计、装修及平台硬件安装调试,专门组织力量参加监督系统业务培训,目前正在进行软件试运行及APP安装调试工作。

b围绕生态保护开展环境执法监督。常委会听取了县人民政府所作的关于2020年度环境状况和环境保护工作目标完成情况的报告,指出2021年是“十四五”规划开局之年,也是持续深入打好污染防治攻坚战的关键之年,进一步强化统筹协调,聚力改善区域生态平衡,推进垃圾和污水处理工作,营造良好的城乡宜居环境。加大环境执法监督力度,强化农业面源污染、畜禽养殖污染防治,确保土壤环境安全。坚守生态保护红线,实施“七大保护”行动,推进“七大治理”工程,打好“八大战役”,纵深推进国家生态文明建设示范县创建,建设长江上游生态屏障支撑极。

c围绕民生福祉开展民生保障监督。一是听取和审议县人民政府关于学前教育发展情况的报告,指出要进一步优化学前教育资源结构,加大财政投入,加强规范管理,加强教师队伍建设,提高保教质量推进学前教育的普及及优质发展。二是进一步提升我县农村义务教育学生营养改善计划实施工作水平,以切实改善学生营养状况,提高学生健康水平,促进教育公平,切实增强学生体质,县人大常委会成立调研组,农村义务学校学生营养改善计划项目跟踪监督工作组和就业促进和技能培训项目跟踪监督工作组,对两项工作的推进情况进行实时监督。三是全面了解我县脱贫攻坚巩固提升情况,听取和审议了县人民关于脱贫攻坚巩固提升工作情况的报告,提出要认真落实“四个不摘”政策,巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作。

d围绕法治建设开展法律实施监督。一是为有效发挥民商事审判工作保障群众权益、化解社会矛盾、推动经济社会发展和维护社会稳定职能作用,常委会听取了县人民法院民商事审判工作开展情况的报告,指出要构建“大调解”工作格局,实现多元化的纠纷解决途径;强化诉讼服务,降低当事人诉累;自觉接受监督,不断促进法院民商事工作科学发展;充分发挥人民法庭的审判职能作用,促进农村经济发展和社会稳定;加强民事审判队伍建设,确保司法公正。二是开展州人大交办议题调研。积极配合州人大常委会调研组对我县《关于开展全州“扫黑除恶”专项工作情况》和《关于开展深化“放管服”改革工作情况》进行了调研。按照《阿坝州人大常委会办公室关于征集州人大常委会下一个五年立法规划项目建议的通知》文件要求,积极安排部署征集州人大常委会下一个五年立法规划项目建议工作,通过认真收集、整理,形成了《阿坝州藏族羌族自治州反食品浪费办法》等立法规划项目建议,为州人大常委会下一个五年立法规划提供了参考。

e依法开展人事任免。按照《代表法》和《组织法》的有关法律规定,开展对“一府一委两院”提请县人大常委会审议的任免案各项准备工作和选举事项的组织、服务工作,任免后的人事任免通知、资料和档案管理工作。一年来人事任免25人次。

f完成州人大代表补选工作。根据州委关调整州十二届人大代表的通知要求,县人大常委会对出缺的2名州人大代表补选工作进行周密部署。在补选工作中,严格按照选举的有关法律法规,配合组织部门做好代表的推荐和考察工作及补选,圆满完成2名州人大代表补选工作。

g抓好履职评议整改。开展履职评议工作是人大常委会依法履行监督职责的有效形式,是服务大局、支持政府及其部门工作的有效途径。今年,对县公安局、信访局、行政审批局、工质食药监局、退役军人事务局、经信局6个政府部门负责人的工作情况进行了履职评议,提出评议意见18条。通过2018年、2019年、2020年对18个部门负责人开展履职评议促进了工作部门依法行政、改进了部门工作作风,切实增强了部门负责人的宪法意识、人大意识。

(3)深化代表工作,发挥代表作用

a规范代表履职登记。为进一步密切全县县乡人大代表与原选举单位和选区人民群众的联系,建立健全人大代表联系人民群众的工作制度,积极搭建代表履职平台,充分发挥人大代表在“三区一中心”建设和“我为群众办实事——人大代表在行动”活动中的作用,全面了解和掌握代表履职情况,推动和促进代表主动履职,积极履职,认真履职,实行履职情况个人登记和组织记录相结合,规范整理了代表个人履职档案。

b开展“我为群众办实事——人大代表在行动”活动。根据省、州人大常委会关于在各级人大代表中广泛开展“我为群众办实事——人大代表在行动”活动的通知精神,县人大常委会高度重视,精心谋划,成立活动领导小组,对人大代表为群众办实事活动作出了安排部署。自今年4月活动开展以来,全县各级人大代表走进农户,围绕森林防火、产业发展、民生改善、基础设施建设等工作,突出着力重点,创新工作方式,推动解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,为群众办实事、办好事。目前,全县各级人大代表征集整理出保障和改善民生6条,巩固拓展脱贫攻坚成果8条,助力乡村振兴12条,形成调研文章5篇。

c推进联络站工作常态化。按照全覆盖、制度化、常活动的总体思路,为进一步深化群众工作,加强与人民群众的血肉联系,开展了黑水县县级以上领导干部人大代表进入联络站开展联系群众工作。各乡镇代表联络站采取各种方式组织代表开展接待走访活动,促进工作常态化。对接待走访群众过程中反映的意见和建议,做到明确每件事项的责任主体、工作要求、办理时限,并按照“谁主管、谁反馈”“谁提出、反馈谁”的原则及时跟进落实,保证代表联络站收集到的群众反映的困难问题,能够及时、准确、高效、规范地得到办理。

d认真开展县乡人大换届选举工作。一是按照《地方组织法》和新修订的《选举法》的有关规定,县人大常委会按程序确定并报审、报备了新一届县、乡两级人大代表总名额和县人大常委会组成人员名额,并在人大常委会上审议通过了《黑水县人民代表大会常务委员会关于全县各乡镇人大代表名额的决定》。二是为做好今年的县乡人大换届选举工作,做到早谋划、早摸底、早准备。常委会成立调研组深入各乡镇开展调研,了解掌握各级人大代表履职情况,对新修改的《选举法》和《选举实施细则》等法律法规的学习宣讲,并就选举工作进行了业务指导,为县乡人大代表的继任提名打下基础。预计11月下旬完成县乡人大代表换届选举工作。

e是扎实办理代表建议意见。在深入调研的基础上,听取和审议了县人民政府关于办理县十三届人大四次会议代表建议情况的报告,并进行了满意度测评。县十三届人大四次会议期间代表提出的54件建议、闭会期间代表提出的1件建议全部办结,各承办单位已全部书面答复代表,办理效率、办理质量和代表满意度进一步提高。所提问题已经解决或正在解决的47件,占总数的88.7%。代表对办理答复表示满意或基本满意的达100%。

(4)围绕中心工作,促进全面发展

常委会紧紧围绕县委中心工作,认真落实县委安排的各项工作任务,努力发挥人大在促进全县经济发展、政治稳定、民族团结、社会进步中的作用。

a扎实开展“两联一进”。常委会全面贯彻落实县委关于深化“两联一进”群众工作全覆盖工作要求,加大了工作力度。加强对联系户森林草原防灭火、汛期防灾减灾知识宣传,引导群众树牢防火、禁火、防汛意识。结合联系户家庭、产业发展、土地使用等实际情况,做好联系户产业结构调整计划,帮助群众增产增收。坚持政治敏感时间深入到驻点村和寺庙开展爱国主义教育,掌握联系僧侣思想状态。

b认真抓好驻村帮扶工作。常委会领导及机关干部职工将巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接作为驻村帮扶工作的目标,经常深入到驻点帮扶村开展工作,搞好驻点帮扶村的稳定、基础设施建设、地质灾害隐患排查、培育特色产业结构等各项工作,促进了驻点村的社会稳定和经济发展。在乡镇党委换届期间,常委会领导切实做到使命上心、责任上肩,全程把控,深入各自联系乡镇指导乡镇党委换届工作,通过周密部署安排,圆满完成了各自联系乡镇党委换届工作。

c指导乡镇人大履职行权。围绕基层治理制度创新和体系能力建设,为充分发挥基层地方国家权力机关的职能作用,更好地服从服务于县域经济社会发展,加强乡镇人大工作规范化建设,推进乡镇人大工作依法、有序、务实、高效开展,人大常委会调研组深入乡镇人大进行调研指导,指导乡镇人大健全完善监督工作制度,研究制定工作思路,帮助乡镇人大选议题、搞活动,加强上下联动,共同开展有关监督工作,指导各乡镇人大进入“阿坝州智慧人大平台”,试录入县乡人大代表信息,以家站管理身份进行平台试操作,推动了乡镇人大工作的有效开展。

(5)强化自身建设,提升工作实效

一年来,常委会不断强化自身建设,加强效能和作风建设,全面提升干部队伍整体素质,切实增强了依法履职能力和依法办事水平,树立了廉洁、高效、勤政、务实的良好形象。

a加强政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,扎实开展党史学习教育活动,专题学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年活动上的讲话,进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”做到“两个维护”。

b强化队伍建设。按照“政治坚定、业务精通、务实高效、清正廉洁”的总体要求,进一步强化队伍素质建设,使干部职工牢固树立“识大体、顾大局”“讲政治、讲纪律、讲正气”的良好风气。

c深化作风建设。切实履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”,严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定及其《细则》,深入开展党风党纪教育,扎实做好领导干部个人事项报告工作,为筑牢干部职工拒腐防变防线夯实了思想基础强化担当精神和效率意识,大力加强干部队伍作风建设和机关效能建设。

二、机构设置

常委会下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表联络工作委员会。

办公室下设人大代表服务中心

本单位本年度年末实有人数为26人,比上年增加3人;年末实有退休人数为26人,比上年增加1人;变动情况及原因为今年2月份新增退休人员1人。年末实有其他人数为2人,比上年增加0人;无变动情况。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入决算数为1020.92万元,与2020年相比,增加276.04万元。主要原因:增加职工伙食团,伙食费。本年度支出决算数为1,020.92万元,与2020年相比,增加276.04万元。主要原因:增加职工伙食团,伙食费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1020.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1020.92万元,占100%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1020.92万元,其中:基本支出907.71万元,占88.91%;项目支出113.21万元,占11.09%;。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收1020.92万元,与2020年相比增加276.04万元,同比增长35.01%。2020年财政拨款支出1020.92元,相比增加276.04万元,同比增长35.01%。主要原因:增加职工伙食团,伙食费。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1020.92万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比增加276.04万元,同比增长35.01%。主要变动原因是:增加职工伙食团,伙食费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1020.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出886.15万元,占86.80%;社会保障和就业(类)支出62.47万元,占6.12%;医疗卫生支出29.75万元,占2.91%;住房保障支出42.55万元,占4.17%。

(罗列全部功能分类科目,至类级。)

科目名称

金额(万元)

201

一般公共服务支出

886.15

208

社会保障和就业支出

62.47

210

卫生健康支出

29.75

221

住房保障支出

42.55

合计

1020.92

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为886.15万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)201(款)01(项)01:支出决算为749.48万元,完成预算100%,决算数大于预算数。主要原因是有部分支出是属于存量资金。

一般公共服务(类)201(款)01(项)02:支出决算为24.1万元,属于存量资金。

一般公共服务(类)201(款)01(项)04:支出决算为28.57万元,属于存量资金。

一般公共服务(类)201(款)01(项)07:支出决算为7.75万元,属于存量资金。

一般公共服务(类)201(款)01(项)08:支出决算为52.79万元,属于存量资金。

一般公共服务(类)201(款)01(项)50:支出决算为23.46万元,属于事业支出。

类款项

科目名称

金额(万元)

2010101

行政运行

749.48

2010101

一般行政管理事务

24.1

2010104

人大会议

28.57

2010107

人大代表履职能力提升

7.75

2010108

代表工作

52.79

2010150

事业运行

23.46

合计

886.15

2.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:支出决算为41.65万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:支出决算为20.82万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

类款项

科目名称

金额(万元)

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.65

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

20.82

合计

62.47

3.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01:支出决算为20.24万元。

    医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)02:支出决算为0.52万元。

完成预算86.75%,决算数小于预算数。

类款项

科目名称

金额(万元)

2101101

  行政单位医疗

20.24

2101102

  事业单位医疗

0.52

20.76

4.住房保障(类)221(款)02(项)01:支出决算为42.55万元,完成预算100%,决算数大于预算数。

类款项

科目名称

金额(万元)

2210201

  住房公积金

42.55

(数据来源财决07表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出907.71万元,其中(数据来源财决08表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。):

人员经费726.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等详见下表。

人员经费

科目编码 科目名称                 决算数

301       工资福利支出            674.17

30101      基本工资                 121.33

30102      津贴补贴                 135.52

30103      奖金                    167.14

30106      伙食补助费                 95.00

30107      绩效工资                  15.92

30108     机关事业单位基本养老保险费41.65

30109     职业年金缴费                20.82

30110   职工基本医疗保险缴费        20.77

  30111    公务员医疗补助缴费           8.99

30112    其他社会保障缴费           4.48

30113    住房公积金                   42.55

303    对个人和家庭的补助           52.77

30305    生活补助                    51.93

30307    医疗费补助                   0.8

30309    奖励金                      0.05

人员经费  合计                      726.94

公用经费180.77万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等详见下表。

302     商品和服务支出            180.77

30201    办公费                    34.42

30202    印刷费                      35.91

30205  水费                      0.24

30206    电费                       1.80

30207   邮电费                    15.03

30211    差旅费                    38.73

30215    会议费                    0.94

30216    培训费                    0.83

30231    公务用车运行维护费         52.87

公用经费  合计              180.77

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为52.87万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是扶贫、视察、执法等公务增多。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算52.87万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出52.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加8.62万元,增长19.48%。主要原因是人员增加。

截至2021年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:越野车4辆。

公务用车运行维护费支出52.87万元。主要用于两联一进、视察、执法、指导乡镇人大等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:2021年度收入总计1020.92万元,与2020年相比增加276.04万元,同比增长35.01%。2021年支出1020.92万元,与2020年相比增加276.04万元,同比增长35.01%。主要用于:一般公共服务(类)支出886.15万元,占86.8%;社会保障和就业(类)支出62.47万元,占6.12%;医疗卫生支出29.75万元,占2.91%;住房保障支出42.55万元,占4.17%。

(二)项目绩效目标完成情况。

   本单位无项目。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021年度)

项目名称

黑水县人大办整体部门绩效评价

预算单位

黑水县人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

1020.92

执行数:

1020.92

其中-财政拨款:

1020.92

其中-财政拨款:

1020.92

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1020.92

1020.92

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

预期完成本年度各项指标

完成本年度所有指标

项目完成指标

预期完成本年度各项指标

完成本年度所有指标

项目完成指标

预期完成本年度各项指标

完成本年度所有指标

项目完成指标

预期完成本年度各项指标

完成本年度所有指标

项目完成指标

预期完成本年度各项指标

完成本年度所有指标

……

预期完成本年度各项指标

完成本年度所有指标

效益指标

力争达到预期指标

已达到年初制定指标

效益指标

力争达到预期指标

已达到年初制定指标

……

力争达到预期指标

已达到年初制定指标

满意度指标

力争达到100%

满意度达98%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《黑水县人大常委会办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,人大机关运行经费支出180.37万元,比2020年增加68.37,主要是伙食团费用。

(数据来源财决F03表)

(二)政府采购支出情况

2021年,县政府采购支出总额24.1万元。

(数据来源财决F03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,县人大办共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,其中:越野车4辆。

(数据来源财决F03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。用于保障人大工作开展的经费,包括人代会议、常委会、主任会、代表培训、视察、公务运行、交通工具运行费等。

2.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)201(款)01(项)01行政运行:指人大办机关在进行公务活动时产生的办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、办公用品维修维护费、水费、电费等支出。

4.社会保障和就业(类)208(款)05(项):指人大办机关在职职工的养老保险和职业年金。

5.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01行政单位医疗:行政单位医疗保险。

6.住房保障(类)221(款)02(项)01住房公积金:指住房公积金。

7.基本支出:指为保障人大办机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指人大办用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映人大办公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费:为保障人大办机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。)

人大办“三公”经费2021年决算公开

2021人大办绩效评价报告

人大办2021年部门决算报表

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