2022年度中共黑水县委统战部决算编制说明(汇总)

发布时间:2023-08-21
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第一部分部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分2022年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释13

第四部分附件15

第五部分附表16

一、收入支出决算总表16

二、收入决算表16

三、支出决算表16

四、财政拨款收入支出决算总表16

五、财政拨款支出决算明细表16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表16

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16

第一部分部门概况

一、部门职责

根据黑委办发〔2019〕17号文件规定,主要职责是:

(1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(2)研究拟订统一战线工作的政策,并推动落实,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡(镇)、各部门(单位)统一战线工作。

(3)负责发现、培养党外代表人士,制定党外干部培养规划,负责党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助县工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(4).贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作,组织贯彻落实党中央、省委、州委和县委统一战线宣传工作政策和规划,统筹推进网络统战工作,打造网络统战工作平台,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(5).贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策和措施,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工,统筹协调做好少数民族干部工作,领导县民族宗教部依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

(6).贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实,领导县民族宗教部依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(7).负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子代表人士,开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所,国有企业等有关单位开展统战工作。

(8).负责联系、培养新的社会阶层人士,支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议,开展思想政治工作,指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

(9).承担全县非公有制经济协调工作,负责全县非公有制经济代表人士工作,参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(10).贯彻落实中央、省委、州委和县委关于对境外藏胞工作的方针、政策,结合我县实际提出实施意见并组织实施。调查了解达赖集团和国外藏胞的动态信息,负责接待和管理来县探访的国外藏胞,负责安置回国定居藏胞并配合有关部门加强对他们的教育和管理工作,负责对国外藏胞重点人群的联络争取工作,负责对国外藏胞及其家属的宣传教育工作,组织动员国外藏胞为我县经济、教育、文化和卫生事业发展服务。会同有关部门处理我县涉及国外藏胞的重大事件。承担县对国外藏胞工作领导小组办公室日常工作。

(11).统一领导港澳台统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。贯彻落实中央海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

(12).统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

(13).协助管理乡(镇)寺庙管理所主要负责人。受县委委托,领导县工商联党组,指导工商联工作。领导县民族宗教部工作,管理县侨务、台湾事务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

(14).代管群团组织县佛教协会。

(15).完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共黑水县委统战部下属二级单位1个,其中其他事业单位1个。

  纳入中共黑水县委统战部2022年部门决算编制范围的二级预算单位是黑水县佛教协会。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计501.71万元。与2021年相比,收、支总计各增加44.97万元,增加9.85%。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计473.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入473.24万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计501.71万元,其中:基本支出448.42万元,占89.38%;项目支出53.29万元,占10.62%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计501.71万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加44.97万元,增加9.85%。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出501.71万元,占本年支出合计的100.00%。与2021相比,一般公共预算财政拨款增加44.97万元,增加9.85%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(一般公共预算收支表)

2022年一般公共预算财政拨款支出501.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出396.33万元,占79.00%;社会保障和就业支出54.00万元,占10.76%;卫生健康支出21.17万元,占4.22%;住房保障支出30.21万元,占6.02%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为501.71万,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(201)统战事务(20134)行政运行(2013401)支出决算300.53万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(201)统战事务(20134)宗教事务(2013404)支出决算12.29万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(201)统战事务(20134)事业运行(2013450)支出决算42.51万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出(201)统战事务(20134)其他统战事务支出(2013499)支出决算41.00万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算36.00万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出决算18.00万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)支出决算14.06万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)支出决算2.29万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)支出决算4.82万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)支出决算30.21万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出448.42万元,其中:

人员经费402.15万元,主要包括:基本工资90.05万元、津贴补贴86.99万元、奖金86.47万元、绩效工资22.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.00万元、职业年金缴费18.00万元、职工基本医疗保险缴费16.35万元、公务员医疗补助缴费4.82万元、其他社会保障缴费2.19万元、住房公积金30.21万元、生活补助8.12万元、医疗费补助0.66万元、奖励金0.02万元。

公用经费46.28万元,主要包括:办公费25.06万元、邮电费3.03万元、差旅费7.09万元、培训费0.88万元、公务用车运行维护费10.21万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.21万元,完成预算100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出10.21万,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.21万元,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0.00万元,增加100.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.21万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.15万元,增加12.69%。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出10.21万元。

3.公务接待费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元,增加0.00%。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,机关运行经费支出43.60万元,比2021年减少1.13万元,减少2.52%。

(二)政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022年,政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占总合同的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备—台(套)。

(四)预算绩效管理情况

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(201)统战事务(20134)行政运行(2013401):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(201)统战事务(20134)宗教事务(2013404):反映用于宗教事务管理方面的支出。

11.一般公共服务支出(201)统战事务(20134)事业运行(2013450):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出(201)统战事务(20134)其他统战事务支出(2013499):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

13.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目,用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况表

十五、其他公开事项

黑水县委统战部2022年部门整体绩效评价

中共黑水县委统战部2022年决算公开(汇总)

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