黑水县融媒体中心2026年部门预算编制说明

发布时间:2026-03-03
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一、基本职能及主要工作 

(一)部门职能简介 

(二)2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

(一)收入预算情况 

(二)支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

县融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力,为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

4.承担黑水县广播电视、网站以及“两微一端”等新媒体的新闻采、编、播、审、发以及对外宣传、节目信息上送等工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

5.坚持正确的舆论引导,承担网络舆情监控工作,减少网络舆情对全县的负面影响,维护县内舆论安全。

6.参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。

7.负责有线电视传输网络维护维修调试及巡查,确保网络安全运行、广播电视节目安全播出。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护、便民化服务。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.有关职责分工。

(二)2026年主要工作任务

1.新闻宣传方面

我们将坚持“党媒姓党”根本原则,紧紧围绕党中央及省州县重点工作部署,持续深化党的创新理论宣传阐释,着力提升新闻舆论“四力”,不断巩固壮大主流舆论阵地。我们将持续深化“石榴籽”工程主题宣传,围绕州委“暖心、同心、贴心、齐心、安心、连心”六大行动和县委“畅行、希望、便捷”三项重点工作,创新宣传理念与方式,计划增设“AI板块”等栏目,充分应用AI技术,将宣传视角向一线下沉。同时,加强融媒体产品创新制作与推广,系统推动新闻宣传向短视频、直播访谈等可视化形态发展,全年计划发布不少于2000条图文视频新闻作品,进一步聚焦民生关切,采写更多“冒热气”、“接地气”的新闻报道,打造群众真正喜闻乐见的品牌栏目,切实强化媒体的服务功能与为民情怀。显著提升新媒体产品比重,增强宣传的吸引力与感染力。中心将优化升级现有专题专栏,构建层次丰富、重点突出的发展叙事体系。《聚焦民生办好实事》专栏将策划“民生答卷”年度特辑,系统梳理报道民生实事项目进展与成效;《阿坝发展万象新》专栏持续跟踪产业升级、重点项目、乡村振兴等发展动态,展现全县经济新突破;《大环境大整治大提升》专栏将增设“整改成效回头看”等监督板块,关注城乡环境治理长效机制,全面立体讲好阿坝高质量发展故事。中心将进一步建强现代化传播矩阵,在巩固“微黑水”公众号、视频号和“点靓黑水”客户端等主阵地基础上,整合县域内乡镇、部门平台资源,构建“县级主导、乡镇协同、全域响应”的宣传联动机制。通过建立常态化内容共享渠道和定期开展基层宣传骨干培训,提升基层内容生产能力,确保重大主题宣传县乡同步、同频共振,切实打通宣传引导“最后一公里”,全面提升传播覆盖效能和基层宣传整体水平。

2.网络运维方面

我中心将系统修订《运维规程》《应急预案》等制度,进一步明确岗位职责与操作标准,夯实运行基础。二是严格执行双路由、双节点物理保护,对播控平台与干线网络实施7×24小时智能监控与人工巡检,全面落实“一岗双责”与责任追溯机制,确保指挥调度畅通、责任闭环到位。为拓展广电服务与运营模式,推动公共服务惠及千家万户、助力乡村振兴,同时增强融媒体中心自我发展能力,已将县域广电宽带网络资源租赁给中国联通阿坝州分公司,实现资源共享与效能提升。在能力建设上,主动谋划申报超高清节目制作项目,分阶段引进4K摄录采编设备,强化内容创意与人才培养,打造具有本土特色的超高清精品内容。此外,围绕新一代信息技术开展人工智能与5G专项培训,推动AI算法在光缆智能巡检、网络故障预警等场景的深度应用,打造懂技术、善创新的智慧运维团队,全面保障网络安全稳定运行。

3.部门机构设置和人员情况

(1)本部门机构

本部门下属二级预算单位0个,其中部门内设6个股室,分别为综合股、新闻信息采集中心、新闻信息编辑中心、运维传输中心、运营中心、舆情中心。

(2)人员情况

总编制22名,其中:行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制0名,其他事业编制22名。在职人员总数20名,其中:行政人员0名,参照公务员法管理的事业人员0名,其他事业人员20名;离休人员0人,退休人员5人;编外长期聘用的人员12名。

二、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位,其中部门内设6个股室,分别为综合股、新闻信息采集中心、新闻信息编辑中心、运维传输中心、运营中心、舆情中心。

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

2026年部门预算收入479.48万元,其中:行政事业性收费收入0万元,比上年增加0%;罚没收入0元,比上年增减0%;专项收入0元,比上年增减0%;政府性基金收入0元,比上年增减0%;事业收入0万元,比上年增加0%;经营收入0元,比上年增减0%;其他收入0元,比上年增减0%;上级补助收入0元,比上年增减0%。

(二)支出预算情况

2026年部门预算收入总额479.48万元,较上年增加37.92万元;部门支出预算总额479.48万元,较上年增加37.92万元(其中:基本支出400.92万元,项目支出78.56元)

基本支出增加39.84万元,原因是:

2026年五险基数调整。

项目支出减少1.92万元。

其他各项支出增或减0元,原因是:无

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县融媒体中心财政拨款收入总预算479.48万元,收入包括:本年一般公共预算收入479.48万元,事业收入0万元;政府性基金拨款收入0万元;

支出包括:

(一)工资福利支出352.0249万元,其中:基本工资82.49万元,津贴补贴37.21万元,其他社会保障缴费1.95万元,绩效工资102.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费45.24万元,职业年金缴费22.62万元,职工基本医疗保险缴费19.79万元,公务员医疗补助缴费6.6万元,住房公积金33.93万元。

(二)商品和服务支出124.34万元,其中:办公费6万元,水费0.3万元,电费3万元,邮电费5万元,差旅费17.5万元,培训费0.5万元,公务接待费0.3万元,劳务费78.56万元,   维修(护)费 4.4万元, 其他商品和服务支出4.0万元,公务用车运行维护费4.75万元。

(三)对个人和家庭的补助支3.12万元,其中:医疗费(体检费)3.12元万。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑水县融媒体中心2026年部门预算收入总数479.48万元,较2025年部门预算收入总数441.56万元增加37.92万元,增加比例7.99%,2025年工资变动及2026年五险基数调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出351.3万元,占总支出73.27%;社会保障和就业支出67.86万元,占总支出14.15%;卫生健康支出26.39万元,占总支出5.5%;住房保障支出33.93万元,占总支出7.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒(类)广播电视事务(款)事业运行(项):2026年预算数为351.31万元,主要用于:单位正常运转的基本支出272.75万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费、医疗费等日常公用经费,其中项目支出78.56万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为45.23万元,主要用于:本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为22.62万元,主要用于:本单位为在职职工缴纳职业年金支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为33.93万元,主要用于:本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为19.79万元,主要用于:本单位在职职工缴纳事业单位医疗保险。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):2026预算数为6.6万元,主要用于:本单位在职职工缴纳其他行政事业单位医疗支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出400.92万元,其中:人员经费355.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费45.78万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 黑水县融媒体中心2026年“三公”经费财政拨款预算数5.05万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费4.75万元。

(一)因公出国(境)经费较2025年预算无变化。

(二)公务接待费较2025年预算减少0.2万元。

(三)公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其他车辆1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费4.75万元,用于1辆公务用车,主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、洗车费、停车费、等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县融媒体中心2026年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2026年黑水县融媒体中心安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2026年底,黑水县融媒体中心共有车辆2辆.其中:1辆生产用皮卡车、1辆越野车。

(四)绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2026年我单位项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开报表(部门公开)

                    

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