目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2020年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务
服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、“放管服"”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。主要职责是:
(1)负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作,
拟订全县行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件,承担县本级行政权力清单和责任清单的动态调整,指导全县行政权力清单和责任清单工作,建立完善相关工作机制。
(2)负责县本级行政审批工作,承办县直部门划入的步及投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项,及时通报行政审批事项的实施情况,逐步实行“一枚印章管审批”。
(3)负责协调、指导入驻县政务服务中心的公安、民族
国土资源、生态环境、应急管理和驻县省直、州直部门的政审批工作
(4)负责全县政务服务管理工作,指导全县政务服务体系
建设。
(5)负责全县公共资源交易管理工作指导全县公共资源交易服务体系建设。
(6)负责对涉及县政务服务、公共资源交易、行政审批服务机构的投诉举报的承办、转办和督办工作
(7)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)2020年重点工作
(1)积极推进“互联网+政务服务”建设。深化一体化网上政务服务体系建设,加大对四川省政务一体化平台应用的宣传力度,让更多企业和群众知晓四川政务一体化网应用模式,并依托四川省政务一体化平台进行网上申请、网上办理,逐步实现“零跑腿”的目标。
(2)继续推进“最多跑一次”改革。对全县“最多跑一次”事项进行再梳理,编制完善服务指南,通过减前置、减材料、减环节等手段,不断优化办事流程;加大行政审批人员的培训力度,持续深入推进“最多跑一次”改革和“全程网办”;科学配置窗口,整合窗口业务,搭建好实体大厅平台,为“最多跑一次”改革奠定坚实的基础。
(3)进一步加强大厅管理。依托行政效能监察系统、指纹考勤机、日常不定时巡查等,继续加强大厅管理力度,督促严格遵守工作纪律,提高办事效率。
(4)深化“一窗受理、集成服务”改革。加快各业务系统和“一窗受理”平台的对接,力争实现所有事项通过“一窗受理”平台流转,实行“受理”与“办理”分离。
(5)有序做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章工作。按照资源整合、集约共享的原则,参照统一标准、结合各乡镇实际,规范便民服务中心建设,确保基层业务受理向便民服务中心集中,确保为群众提供“一站式”服务。积极指导乡镇便民服务中心推广使用省一体化政务服务平台,实现县、乡、村三级的政务服务联网运行,构建线上线下融合互补的新型服务模式,推进“天府通办”阿坝州分站点建设,让“数据多跑路、群众少跑腿”。
二、部门预算单位构成
行政审批局总编制9名,其中:行政编制3名,机关工勤人员1名,事业编制5名。在职人员总数9人,其中:其中:行政编制3名,机关工勤人员1名,事业编制5名。
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
黑水县行政审批局2020年收入预算178.3057万元,其中一般公共预算拨款收入178.3057万元,占100%;政府性基金拨款收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
黑水县行政审批局2020年支出预算178.3057万元,其中:基本支出178.30571万元,占100%,项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
黑水县行政审批局2020年财政拨款收入总预算178.3057万元,收入包括:本年一般公共预算收入178.3057万元;政府性基金拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出19.43万元、卫生健康支出9.29万元、住房保障支出12.72万元、一般公共服务等支出136.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
黑水县行政审批局2020年一般公共预算当年拨款178.3057万元,比2020年预算129.77万增加48.54万元,主要是因机改后人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
本单位2020年社会保障和就业支出19.43万元,占11%;卫生健康支出9.29万元,占5%;住房保障支出12.72万元,占7%;一般公共服务支出136.85万元,占77%。
(三)一般公共预算当年拨款集体使用情况
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2020年预算数86.79万元,主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、工伤失业保险、基本公用支出、体检费等。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2020年预算数50.05万元,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数12.95万元,主要用于养老保险缴费。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数6.47万元,主要用于职业年金缴费。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数9.29万元,主要用于公务员、事业人员以及退休人员医疗。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数12.72万元,主要是计提公务员、事业人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黑水县行政审批局2020年一般公共预算基本支出178.3万元元,其中:人员经费150.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费27.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
黑水县行政审批局2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
(一)因公出国(境)经费0元,较2020年预算持平。
(二)公务接待费0万元,较2020年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费5万元较2019年预算8万元减少2万元;单位现有公务用车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
黑水县行政审批局2020年政府性基金预算支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年黑水县行政审批局机关运行经费财政拨款预算为27.5万元,比2019年预算减少原因为人头经费相比较2019年有所减少。
(二)政府采购情况
2020年黑水县行政审批局安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,黑水县行政审批局共有公务用车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2020年大厅工作专项经费均按要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.财政拨款支出预算表-按政府经济科目分类
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出预算表
9.一般公共预算项目支出预算表
10.一般公共预算“三公”经费支出预算表
11.政府性基金支出预算表
12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
13.国有资本经营预算支出预算表
14.《2020年部门预算项目绩效目标》
15.《部门整体支出绩效目标申报表》
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