黑水县政务服务和公共资源交易服务中心2023年部门预算编制说明

发布时间:2023-03-13
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一、基本职能及主要工作  

(一)部门职能简介  

(二)2023年重点工作  

二、部门预算单位构成  

三、收支预算情况说明  

(一)收入预算情况  

(二)支出预算情况  

四、财政拨款收支预算情况说明  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

八、政府性基金预算支出情况说明  

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释  

一、基本职能及主要工作 

(一)部门职能简介 

黑水县政务服务和公共资源交易服务中心紧紧围绕县委县政府中心工作,主动担当、认真履职。全面贯彻落实“放管服”改革和在“一网通办”前题下的“最多跑一次”改革,以“一网通办”为切入点,狠抓以政务服务大厅规范管理、12345政务服务热线、“互联网+政务服务”、“一网通办”四个方面为主的政务服务工作。

(一)负责全县政务服务标准化建设;负责全县单位使用政务服务一体化平台的相关工作;负责全县政务服务体系建设,指导乡镇、村便民服务相关工作;负责行政审批服务的组织工作;负责研究、制定县级行政审批服务运行机制和流程等工作。负责全县具有行政审批职能的部门进驻大厅窗口及窗口工作人员标准化工作;对窗口工作人员进行教育、培训等;对政务大厅工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律和规范化服务等进行检查督促;对服务对象进行走访回访和窗口服务满意度调查、处理窗口投诉等工作。

(二)贯彻执行有关法律法规和政策;受委托负责组织和承办集采目录内的政府采购业务及工程服务项目;负责拟定政府采购工作业务制度;负责政府采购的技术咨询服务;负责政府采购市场信息收集和整理归档;负责与政府采购监督部门的联系;负责县级政府采购,负责全县公共资源绩效考评工作。负责领导交办的其他工作。

(二)2023年重点工作

(一)加快“一网通办”再进位。一是要强化领导,压实责任。进一步加强组织领导、指导督促、考核评价,要从业务人员、技术支撑、经费保障、业务培训等方面加大保障力度。二是健全机制,畅通管理。根据四定“定人、定岗、定责、定时”工作责任制、“日盘点、周小结、月通报”跟踪机制、“两书一函”问效机制、重大事项会商机制,以“时时放心不下”的责任感亲自部署、带头抓实抓牢。三是加强培训,提升能力。工作人员要有较强的业务能力来完成此项工作,各牵头部门及业务部门务必进一步加强组织领导、指导督促、考核评价,要加强业务人员的业务培训,提升完成业务工作的能力。四是严肃监督,跟踪问效。采取“日盘点,周小结,月通报”的方式分别通报各项指标落后的单位,紧盯政务服务薄弱环节,加强纪律监察和作风检查,推动政务服务“一网通办”,对工作推进滞后、问题整改不及时不彻底的,坚决对具体的事和人追责问责,为能力巩固提升提供坚强的纪律保障。

(二)加强乡镇便民服务事项下沉与指导。乡镇便民服务事项审批的下沉有助于乡镇群众减轻来县政府办事的麻烦,提升便民服务效能,进一步抓好乡镇便民服务中心规范化建设,推进建设村级代办点工作,积极打造便捷高效的县、乡、村政务服务三级便民服务工作体系,将服务事项下沉到基层,全面激活基层服务末梢。对于一些有利于便民服务,减轻群众负担的审批事项则在符合实际的基础上下沉到乡镇,在做好前期科学调研的基础上,实事求是的站在群众便民的角度做好事项下沉的准备工作。

(三)提高工作效率,大厅管理不松懈。不断强化服务意识,多从群众和企业的角度去想问题、办事情,聚焦企业和群众吐槽最多的“痛点”“堵点”“难点”,充分发挥部门职能作用,努力提供一站式、保姆式、贴身式的服务。坚持朝九晚五错时作息服务,统一政务服务队伍工作服装,以为民服务的良好形象服务群众,切实提高办事群众和办事企业的幸福感、满意感、获得感。

二、部门预算单位构成 

黑水县政务服务和公共资源交易服务中心总编制8名,其中:事业编制8名。在职人员总数7人,其中:事业人员7名。

三、收支预算情况说明 

(一)收入预算情况 

黑水县政务服务和公共资源交易服务中心2023年部门预算收入总数71.38万元(其中一般公共预算拨款收入71.38万,占总收入的100%),2023年部门预算支出总数71.38万元。一般公共服务支出48.66万元,社会保障缴费支出12.12万元,卫生健康支出4.54万元,住房公积金6.06万元。

(二)支出预算情况 

黑水县政务服务和公共资源交易服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

黑水县政务服务和公共资源交易服务中心2023年部门预算支出预算总数71.38万元,其中:其中:人员支出61.88万元,公用支出9.5万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县政务服务和公共资源交易服务中心财政拨款收入总预算71.38万元;

收入包括:本年一般公共预算收入71.38万元;政府性基金拨款收入0万元;

支出包括:一般公共服务支出48.66万元,社会保障缴费支出12.12万元,卫生健康支出4.54万元,住房公积金6.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县政务服务和公共资源交易服务中心2023年一般公共预算当年拨款71.38万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出48.66元,占68.17%;社会保障和就业支出12.12万元,占16.98%;卫生健康支出6.54万元,占9.16%;住房保障支出6.06万元,占5.69%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)事业办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2023年预算48.66万元,主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数8.08万元,主要用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023年预算数4.04万元,主要用于职业年金缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数3.53万元,主要用于事业人员医疗。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数1.01万元,主要用于公务员医疗补助。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数6.06万元,主要是计提事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2023年一般公共预算基本支出71.38万元: 

人员经费61.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 

(一)因公出国(境)经费较2022年预算无增减变化。 

(二)2023年公务接待费预算安排1万元,主要原因:。

(三)2023年公务用车运行维护费预算安排0万元,与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 

无政府性基金预算支出情况说明。

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

2023年机关运行经费财政拨款预算为9.5万元,与2022年持平。

(二)政府采购支出情况 

单位2023年安排政府采购预算0万元。 

(三)国有资产占有使用情况 

单位一般公务用车1辆在行政。

 (四)绩效目标设置情况 

2023年黑水县政务服务和公共资源交易服务中心开展绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款71.38万元。其中:人员类项目6个,涉及预算71.38万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入:指本年度机关人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入 

2.其他收入:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

4.基本支出:指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

6.机关运行经费:为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件4:黑水县政务服务和公共资源交易服务中心2023年单位预算公开表

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