黑水县行政审批局2024年部门预算编制说明

发布时间:2024-03-29
字体:
访问量:
分享到:

一、基本职能及主要工作 

(一)部门职能简介 

县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、““放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作,拟订全县行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件,承担县本级行政权力清单和责任清单的动态调整,指导全县行政权力清单和责任清单工作,建立完善相关工作机制。

(2)负责县本级行政审批工作,承办县直部门划入的涉及投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项,及时通报行政审批事项的实施情况,逐步实行“一枚印章管审批”。

(3)负责协调、指导入驻县政务服务中心的公安、民族

国土资源、生态环境、应急管理和驻县省直、州直部门的行政审批工作

(4)负责全县政务服务管理工作,指导全县政务服务体系建设

建设。

(5)负责全县公共资源交易管理工作指导全县公共资源交易服务体系建设。

(6)负责对涉及县政务服务、公共资源交易、行政审批服务机构的投诉举报的承办、转办和督办工作

(7)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2024年重点工作

(1)积极推进“互联网+政务服务”建设。深化一体化网上政务服务体系建设,加大对四川省政务一体化平台应用的宣传力度,让更多企业和群众知晓四川政务一体化网应用模式,并依托四川省政务一体化平台进行网上申请、网上办理,逐步实现“零跑腿”的目标。

(2)继续推进“最多跑一次”改革。对全县“最多跑一次”事项进行再梳理,编制完善服务指南,通过减前置、减材料、减环节等手段,不断优化办事流程;加大行政审批人员的培训力度,持续深入推进“最多跑一次”改革和“全程网办”;科学配置窗口,整合窗口业务,搭建好实体大厅平台,为“最多跑一次”改革奠定坚实的基础。

(3)进一步加强大厅管理。依法行政效能监察系统、指纹考勤机、日常不定时巡查等,继续加强大厅管理力度,督促严格遵守工作纪律,提高办事效率。

(4)深化“一窗受理、集成服务”改革。加快各业务系统和“一窗受理”平台的对接,力争实现所有事项通过“一窗受理”平台流转,实行“受理”与“办理”分离。

(5)有序做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章工作。按照资源整合、集约共享的原则,参照统一标准、结合各乡镇实际,规范便民服务中心建设,确保基层业务受理向便民服务中心集中,确保为群众提供“一站式”服务。积极指导乡镇便民服务中心推广使用省一体化政务服务平台,实现县、乡、村三级的政务服务联网运行,构建线上线下融合互补的新型服务模式,推进“天府通办”阿坝州分站点建设,让“数据多跑路、群众少跑腿”。

二、部门预算单位构成 

行政审批局总编制11名,其中:行政编制3名,机关工勤人员1名,事业编制8名。在职人员总数8人,其中:其中:行政编制3名,机关工勤人员1名,事业编制4名。

三、收支预算情况说明 

(一)收入预算情况 

行政审批局2022年部门预算收入总数2578557.89元(其中一般公共预算拨款收入2578557.89元,占总收入的100%),2024年部门预算支出总数2578557.89元。一般公共服务支出1883385.2元,社会保障缴费支出370321.5元,卫生健康支出139690.44元,住房公积金185160.75元。

(二)支出预算情况 

行政审批局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

行政审批局2024年部门预算基本支出预算2578557.89元,其中:其中:人员支出1919807.89元,公用支出308750元,项目支出350000元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

行政审批局财政拨款收入总预算2578557.89元,收入包括:本年一般公共预算收入2578557.89元;政府性基金拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出1883385.2元;社会保障和就业支出370321.5元、卫生健康支出139690.44元、住房保障支出85160.75元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

行政审批局2024年一般公共预算当年拨款2578557.89元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出1883385.2元,占73.04%;社会保障和就业支出370321.5元,占14.36%;卫生健康支出139690.44元,占5.42%;住房保障支出185160.75元,占7.18%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2024年预算数968052.46元,主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费和开展日常工作经费等。

5.一般公共服务支出(类)事业办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2024年预算1260505.43元,主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数246881.01元,主要用于养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024年预算数123440.49元,主要用于职业年金缴费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数46461.32元,主要用于行政人员医疗费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数61549.12元,主要用于事业人员医疗。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数31680元,主要用于公务员医疗补助。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数185160.75元,主要是计提公务员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2024年一般公共预算基本支出1883385.2元:

人员经费1919807.89元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费308750元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目经费350000元,主要用于政务大厅专项工作经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

2024年“三公”经费财政拨款预算数57500元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10000元,公务用车购置及运行维护费47500元。 

(一)因公出国(境)经费较2023年预算无增减变化。2024年行政审批局无出国计划,故未安排出国(境)经费预算。 

(二)2024年公务接待费预算安排10000元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(三)2024年公务用车运行维护费预算安排47500元,主要用于保障行政审批局公务用车维修、维护及正常运行。单位现有公务用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 

无政府性基金预算支出情况说明。

九、其他重要事项的情况说明 

(二)政府采购支出情况 

单位2024年安排政府采购预算0万元。 

(三)国有资产占有使用情况 

单位有一般公务用车1辆。

十、名称解释 

1.财政拨款收入:指本年度机关人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入 

2.其他收入:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

4.基本支出:指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  5.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

6.机关运行经费:为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表(部门公开)-3

扫一扫在手机打开当前页

相关信息