黑水县行政审批局(行政)2024年部门预算编制说明

发布时间:2024-03-29
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一、基本职能及主要工作 

(一)部门职能简介 

县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、““放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作,

拟订全县行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件,承担县本级行政权力清单和责任清单的动态调整,指导全县行政权力清单和责任清单工作,建立完善相关工作机制。

(2)负责县本级行政审批工作,承办县直部门划入的涉及投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项,及时通报行政审批事项的实施情况,逐步实行“一枚印章管审批”。

(3)负责协调、指导入驻县政务服务中心的公安、民族

国土资源、生态环境、应急管理和驻县省直、州直部门的行政审批工作

(4)负责全县政务服务管理工作,指导全县政务服务体系建设

建设。

(5)负责全县公共资源交易管理工作指导全县公共资源交易服务体系建设。

(6)负责对涉及县政务服务、公共资源交易、行政审批服务机构的投诉举报的承办、转办和督办工作

(7)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2024年重点工作

(一)加快推动服务事项“应进必进”。加快推动政务服务事项“应进必进”。除场地限制或涉及国家秘密等情形外(涉密需和省上保持一致),原则上政务服务事项均应纳入政务服务中心集中办理且实质运行,推进水电、电信、公证、法律援助等与企业和群众生产生活密切相关的高频服务事项纳入政务服务中心(便民服务中心)办理,严禁“明进暗不进”,禁止体外循环。确有事项少、单位人员少,应整合资源入驻综窗。事项多、单位人数多,派专人进驻单位窗口。

(二)加快“一网通办”再进位。一是要强化领导,压实责任。进一步加强组织领导、指导督促、考核评价,要从业务人员、技术支撑、经费保障、业务培训等方面加大保障力度。二是健全机制,畅通管理。根据四定“定人、定岗、定责、定时”工作责任制、“日盘点、周小结、月通报”跟踪机制、“两书一函”问效机制、重大事项会商机制,以“时时放心不下”的责任感亲自部署、带头抓实抓牢。三是加强培训,提升能力。工作人员要有较强的业务能力来完成此项工作,各牵头部门及业务部门务必进一步加强组织领导、指导督促、考核评价,要加强业务人员的业务培训,提升完成业务工作的能力。四是严肃监督,跟踪问效。采取“日盘点,周小结,月通报”的方式分别通报各项指标落后的单位,紧盯政务服务薄弱环节,加强纪律监察和作风检查,推动政务服务“一网通办”,对工作推进滞后、问题整改不及时不彻底的,坚决对具体的事和人追责问责,为能力巩固提升提供坚强的纪律保障。

(三)加强乡镇便民服务事项下沉与指导。乡镇便民服务事项审批的下沉有助于乡镇群众减轻来县政府办事的麻烦,提升便民服务效能,进一步抓好乡镇便民服务中心规范化建设,推进建设村级代办点工作,积极打造便捷高效的县、乡、村政务服务三级便民服务工作体系,将服务事项下沉到基层,全面激活基层服务末梢。对于一些有利于便民服务,减轻群众负担的审批事项则在符合实际的基础上下沉到乡镇,在做好前期科学调研的基础上,实事求是地站在群众便民的角度做好事项下沉的准备工作。

(四)提高工作效率,大厅管理不松懈。不断强化服务意识,多从群众和企业的角度去想问题、办事情,聚焦企业和群众吐槽最多的“痛点”“堵点”“难点”,充分发挥部门职能作用,努力提供一站式、保姆式、贴身式的服务。坚持朝九晚五错时作息服务,统一政务服务队伍工作服装,以为民服务的良好形象服务群众,切实提高办事群众和办事企业的幸福感、满意感、获得感。

二、部门预算单位构成 

行政审批局总编制4名,其中:行政编制3名,机关工勤人员1名。在职人员总数4人,其中:行政人员3名,机关工勤人员1名。

三、收支预算情况说明 

(一)收入预算情况 

行政审批局2024年部门预算收入总数1318052.46元(其中一般公共预算拨款收入1318052.46万,占总收入的100%),2024年部门预算支出总数1318052.46元。一般公共服务支出1019477.21元,社会保障缴费支出159295.95元,卫生健康支出59661.32元,住房公积金79647.98元。

(二)支出预算情况 

行政审批局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

行政审批局2024年部门预算支出预算总数1318052.46元,其中:人员支出825552.46元,公用支出142500元,项目支出350000元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

行政审批局财政拨款收入总预算1318052.46元;

收入包括:本年一般公共预算收入1318052.46元;政府性基金拨款收入0万元;

支出包括:一般公共服务支出1019477.21元,社会保障缴费支出159295.95元,卫生健康支出59661.32元,住房公积金79647.98元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

行政审批局2024年一般公共预算当年拨款1318052.46元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出1019447.21元,占77.34%;社会保障和就业支出159295.95元,占12.09%;卫生健康支出59661.32元,占4.53%;住房保障支出79647.98元,占6.04%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2024年预算数669447.21元,主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费和开展日常工作经费等。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2024年预算350000元,主要用于政务大厅人员生活补助等。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数106197.3元,主要用于养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024年预算数53098.65万元,主要用于职业年金缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数46461.32元,主要用于行政人员医疗费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024预算数13200元,主要用于公务员医疗补助。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数79647.98元,主要是计提公务员人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2024年一般公共预算基本支出968052.46万元: 

人员经费825552.46元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费142500元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

2024年“三公”经费财政拨款预算数57500元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10000元,公务用车购置及运行维护费47500元。 

(一)因公出国(境)经费较2023年预算无增减变化。2024年行政审批局无出国计划,故未安排出国(境)经费预算,2023年也未安排因公出国(境)经费。 

(二)2023年公务接待费预算安排10000元,主要原因:上级单位及兄弟单位交叉工作指导、监督、检查。

(三)2024年公务用车运行维护费预算安排475000元,与2023年持平,主要用于保障行政审批局公务用车维修、维护及正常运行。单位现有公务用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 

无政府性基金预算支出情况说明。

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

2024年机关运行经费财政拨款预算为142500元,与2023年持平。

(二)政府采购支出情况 

单位2024年安排政府采购预算0万元。 

(三)国有资产占有使用情况 

单位有一般公务用车1辆。

 (四)绩效目标设置情况 

2024年黑水县行政审批局开展绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1318052.46元。其中:人员类项目6个,涉及预算968052.46元;特定目标类项目1个,涉及预算350000元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入:指本年度机关人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入 

2.其他收入:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

4.基本支出:指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  5.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

6.机关运行经费:为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表(部门公开)-4行政

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