黑水县残联2018年预算情况说明

发布时间:2018-04-20
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  一、 单位基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务,扶助残疾人平等参与社会生活;贯彻执行助残法律、法规,协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施,对有关业务领域进行指导和管理;反映残疾人需求,维护残疾人合法权益。 

  (二)主要工作任务 

  贯彻执行残疾人事业的法律、法规和政策,协助县政府研究制定本县残疾人事业的发展计划、规划和措施,并组织实施;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务;宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,弘扬人道主义、动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;团结教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会文明建设贡献力量;开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、就业培训,扶助残疾人平等地参与社会生活;承担县政府残疾人工作委员会日常工作,搞好组织、协调、服务工作,指导乡镇残联、村残协开展工作,管理好各类残疾人。 

  二、部门概况 

  黑水县残联总编制8名,其中:行政编制6名,工勤2名。在职人员总数8人,其中:参公人员6人,工勤人员2名。 

  黑水县残联下属二级预算单位0个。 

   三、收支预算情况说明 

  (一)收入预算情况 

  黑水县残联2018年收入预算119.15万元,其中一般公共预算拨款收入119.15万元,占100%;政府性基金拨款收入0万元。 

  (二)支出预算情况 

  黑水县残联2018年支出预算119.15万元,其中:基本支出119.15万元,占100%,项目支出0万元。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  黑水县残联财政拨款收入总预算119.15万元,收入包括:本年一般公共预算收入119.15万元;政府性基金拨款收入0万元;支出包括:教育支出0万元、社会保障和就业支出103.37万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出8.72万元、医疗卫生支持7.06万元。 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  黑水县残联2018年一般公共预算当年拨款119.15万元,比2017年预算数增加3.15万元,主要是单位养老保险和职业年金、医疗保险等缴费增加。 

  ()一般公共预算当年拨款结构情况 

  教育支出0万元;社会保障和就业支出103.37万元,占86.76%;城乡社区支出0万元;医疗卫生支出7.06万元,占5.9%;住房保障支出8.72万元,占7.34% 

  (三)一般公共预算当年拨款集体使用情况 

  1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数0万元。 

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数0万元,主要用于本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数0万元,主要用于本单位为在职职工缴纳职业年金支出。 

  4、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 2018年预算数0万元 

  5城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 2018年预算数0万元。 

  7城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项): 2018年预算数0万元。 

    8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数8.72万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明
    黑水县残联2018年一般公共预算基本支出119.15万元,其中:
    人员经费102.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金。
    公用经费17.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    黑水县残联2018年“三公”经费财政拨款预算数5.128万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.128万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
    (一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。
    (二)公务接待费较2017年预算减少20%。主要原因为厉行节约,2018年公务接待费用于上级来人来访、考察调研、检查指导工作等公务活动开支的用餐费。
 
    (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。 

  单位现有公务用车1辆。
    2018
年安排公务用车购置费0万元。
    2018
年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车,主要用于保障我会公务用车保险、燃油、维修等正常运行。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    黑水残联2018年政府性基金预算支出0万元。
    九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    2018
年黑水县残联机关运行经费财政拨款预算为102.1万元,比2017年预算101万元增加1.1万元,增加1%
    (二)政府采购情况
 

  2018年黑水县残联安排政府采购预算0万元。 

    (三)国有资产占有使用情况
    截至2017年底,黑水县残联共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    (四)绩效目标设置情况
    2018
年黑水县残联专项经费均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款119.15万元。
    十、名词解释
    1.
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    2.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    3.
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映本部门安排的用于培训的支出。
    4.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    5.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    6.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    7.
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    8.
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
    9.
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
    10.
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
    11.
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
    12.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    13.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    14.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    15.
“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    16.
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附件:表1.部门收支总表
    表1-1.部门收入总表
    表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支预算总表
    表3.一般公共预算支出预算表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    表5.国有资本经营预算支出预算表

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