(一)主要职能
宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等。讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题。加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作,并实现村级财务统一由乡代管。认真做好全乡社会治安综合治理及计划生育,环境、国土等管理工作。
(二)2019年重点工作完成情况。
1.聚焦党建引领,推进固本强基。坚持学习常态化,强化中心组学习。全面推进“两联一进”工作。扎实推进农民工党建工作。强化党员和干部队伍管理。切实推进三分类三升级工作。严格落实党内政治生活制度强化党建引领,助力脱贫攻坚。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。做好意识形态,引领舆论导向。加强意识形态建设工作。注重舆论引导,加强宣传工作。
2.助力脱贫攻坚,确保如期摘帽。惠民政策落实到位。加强驻村工作队管理。实施产业发展和就业扶持。加强产业结构调整。聚焦环境综合治理。提升公共设施建设水平。
洛多乡人民政府无下属二级单位,本单位属于行政单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计581.56万元,与2018年相比,减少31.02万元,下降5.63%。主要变动原因是2019年项目资金减少;支出总计603.76万元。与2018年相比,增加59.4万元,增长0.98%。主要变动原因是本年支出上年度财政项目资金较多。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2019年总收入581.56万元,其中:财政拨款收入575.96万元,占总收入99%,政府性基金拨款收入5.6万元,占总收入1%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计603.76万元,其中:基本支出367.66万元,占64.21%;项目支出236.10万元,占35.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1185.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加90.42万元,增加7.62%。主要变动原因是2019年项目资金增多。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出603.76万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加39.44万元,增长29.62%。主要变动原因是财政支出项目资金较多。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出603.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出263.53万元,占56.35%;社会保障和就业(类)支出44.98万元,占9%;卫生健康(类)支出16.26万元,占9.73%;城乡社区(类)支出6.6万元,占0.9%;农林水(类)支出242.49万元,占58.85%;住房保障(类)支出30.11万元,占1.4%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为603.76万元,完成预算743.15万元的83.04%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为34.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为1.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算为1.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为119.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算为17.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算为29.14万元,完成预算39.5万元的92.30%,决算数小于预算数,该项资金为黑财基﹝2019﹞0005黑水县洛多乡附属工程改造项目资金,未支部分为项目结余资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为22.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为29.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为28.98万元,完成预算100%.
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为30.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为14.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为6.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为45.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为29.08万元,完成预算16.5万及上年财返13万的99.49%,该资金为2018年的财返驻村工作队经费及2019年驻村工作队经费。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为167.68万元,完成预算157.28万元及2018年村级运行维护费财政资金10.4万元的67.19%,不持平是因为村级运行维护费未使用完毕。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为30.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出367.66万元,其中:
人员经费327.76元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(图7:一般公共预算财政拨款基本支出结构)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.77万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年7.2万元减少3.43万元,下降68.76%。主要原因是2019年购置新车一辆,维修维护费减少,厉行节约。
其中:公务用车购置支出19.28万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.77万元。主要用于开展脱贫攻坚、安全生产、维稳、两联一进等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对财政支出总体绩效等项目开展了预算事前绩效评估。本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。
本单位还组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看,黑水县洛多乡附属工程改造项目实施后,可以提升机关干部工作环境,有利于开展工作。该工程的建成不仅是造福于民的德政工程,也是民心工程,同时也为建设小康社会、社会主义新农村和构建和谐社会创造良好的条件。
(二)项目绩效目标完成情况
本单位在2019年度部门决算中反映“财政支出总体绩效”等项目绩效目标实际完成情况。
1、财政支出总体绩效目标完成情况综述。项目全年预算数603.76万元,执行数为603.76万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障我乡工作顺利开展的同时,提升乡基础设施的完善,在很大程度上提升乡机关干部职工的工作、生活幸福感。着力将我乡建成一个稳定和谐、环境优美、生态宜居的特色幸福藏乡(寨)。发现的主要问题:(1)预算执行力度还要进一步加强;(2)预算编制的前瞻度不够,造成预算和实际支出调整较大;(3)财务管理水平有待提高。财务工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善,尤其在项目建设方面还需要进一步学习(4)内部管理上较为粗糙。下一步改进措施:(1)细化预算编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,科学规划,提高财政资金使用效率,减少预算资金的调整、结转和结余的情形;(2)建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视,加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训,尤其是加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算;(3)进一步完善和落实相关管理制度,并严格执行。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,洛多乡人民政府机关运行经费支出39.9万元,比2018年的38.06万元增加1.84万元,增长0.95%。主要原因是机关运行硬性开支增加。
(二)政府采购支出情况
2019年,洛多乡人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑、打印机等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,洛多乡人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出,主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。
10.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):为人大会议经费,主要用于召开人大会议的产生费用,如会务费、参会人员餐饮费、参会人员误工补助等。
11.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):为人大代表工作经费,主要用于代表培训的餐饮费、伙食补助、误工补助等。
12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出,主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡镇综治工作经费、乡镇人武部工作经费、乡镇安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡镇共青团工作经费、乡镇禁毒工作经费、乡镇农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡镇纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡镇信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映行政单位的基本支出,主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):该项资金为阿州财基﹝2019﹞0005黑水县洛多乡附属工程改造项目资金,未支部分为项目结余资金。
15.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出,主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。
16.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出,主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。
17.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):该项资金为洛多乡综合服务设施建设项目资金。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出,主要用于养老保险缴费。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出,主要用于职业年金缴费。
20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,主要用于公务员医疗费。
21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费,主要用于事业人员医疗费。
22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出,主要用于乡镇环境综合治理经费等。
23.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出,主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。
24.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于扶贫方面的开支,主要用于驻村工作队的驻村工作开展经费开支。
25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金,主要用于网格化经费、村(社区)干部报酬、体检费、基层组织活动和农村公共服务运行维护资金等。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,主要用于计提公务员、事业人员住房公积金。
27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项):此项为我乡2019年安全生产目标奖,主要用于安全生产工作方面的开支。
28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:三公经费2019年决算情况说明
附件2:2019年部门整体支出绩效评价报告
附件3:洛多乡单位2019年部门决算报表
扫一扫在手机打开当前页
相关信息