目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
黑水县洛多乡人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区域的政府行政职能,根据有关文件规定,主要职责是:宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等;讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题;加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;按照干部管理权限,负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作,并实现村级财务统一由乡代管;认真做好全乡社会治安综合治理及计划生育,环境、国土等管理工作。
(二)2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署,2024年重点工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度,稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作,努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层,妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点,坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想,着力发展特色产业,大力发展农村经济,切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导,进一步将计生工作的重心下移,夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作,动员广大干部群众积极参与环境整治活动,不断提高村民文明卫生素质,提升对外形象。狠抓安全生产工作,全面落实安全生产责任制,杜绝重大安全事故的发生。
二、部门预算单位构成
黑水县洛多乡人民政府无下属二级核算单位。洛多乡下设股级行政机构6个(6办):党政办公室、党建综合办公室、社会事务和应急管理办公室、维护稳定和基层治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、生态环境和城镇管理办公室。下设事业机构4个:便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事务服务中心、文化和旅游服务中心。
洛多乡总编制32名,其中:行政编制21名,事业编制11名。在职人员总数29人,其中:行政人员21人,事业单位8人。
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
本单位2024年收入预算775.57万元,其中:一般公共预算拨款收入775.57万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
(二)支出预算情况
本单位2024年支出预算775.57万元,其中:一般公共预算拨款支出775.57万元,占100%;事业支出0万元,占总收入的0%;其他支出0万元,占总收入的0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2024年财政拨款收入总预算775.57万元,政府性基金拨款收入0万元,支出包括:一般公共服务支出297.91万元;社会保障和就业支出94.25万元、卫生健康支出35.41万元、农林水支出296.60万元、住房保障支出51.4万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2024年财政拨款收入总预算775.57万元,较2023年财政拨款收入总预算741.99万元增加33.58万元,增长1.56%,原因:2024人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2024年预算总支出775.57万元,其中一般公共服务支出297.91万元、占总支出56.13%。农林水支出296.60万元,占总支出31.52%。社会保障和就业支出94.2万元,占总支出5.72%;卫生健康支出35.41万元,占总支出2.3%;住房保障支出51.4万元,占总支出4.2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出2024年预算数297.91万元,政府办公厅(室)及相关机构事务297.91万元,主要用于机关人员工资,社会保障缴费等。
2、社会保障和就业支出94.25万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44.05万元,机关事业单位职业年金缴费支出22.02万元。
3、卫生健康支出35.41万元,主要用于行政单位医疗支出19.27万元,事业单位医疗支出9.69万元,公务员医疗补助支出7.48万元。
4、农林水支出296.60万元,主要用于事业运行支出126.57万元,主要用于事业人员工资,社会保障缴费等,对村民委员会和村党支部的补助支出170.04万元。主要用于村干部工资、社会保障缴费、体检费、村级运行费用。
5、住房保障支出51.40万元,住房公积金支出51.40万元,主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2024年一般公共预算基本支出605.53万元,其中:人员经费531.91万元,主要包括:工资福利支出526.69基本工资105.34万元,津贴补贴149.82万元,奖金40.1万元,绩效工资44.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费62.83万元,职业年金缴费31.41万元,职工基本医疗保险缴费27.49万元,公务员医疗补助缴费7.92万元,其他社会保障缴费6.23,住房公积金51.4万元,生活补助3.51万元,医疗费补助1.69万元,奖励金0.01万元。公用经费支出73.63万元,主要包括:办公费25.78万元,电费4.51万元,,邮电费7万元,差旅费14万元,维修维护费5.1万元。培训费2.5万元,公务接待费0.05万元,劳务费5.5万元,公务用车运行维护费6.7万元,乡镇共青团工作2万元;乡镇农村道路交通安全管理办工2万人;乡镇禁毒工作1万乡镇纪检工作1万;乡镇人武部工作1万;统计专项工作1万;首席统计师及协统员专项工作1万元;乡镇环境综合治理1万;乡镇综治工作1万人;贫困村镇住房安全保障和开展日常工作1万;乡镇乡村振兴专项工作1万;乡镇党建工作1万人;乡镇妇联专项工作2万;乡镇政协委员联络站工作1万;乡镇人大经费2万元;森林草原防灭火经费5万元;驻村工作队3.08万元;乡镇安全生产1万人;外出务工经商人员管理工作1万人。行政执法工作0.5万元村级公共运行维护费2.5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)因公出国(境)经费较2023年预算持平。
(二)公务接待费0.05万元较2023年预算0.15万元减少0.1万元。
(三)公务用车购置及运行维护费4.75万元较2022年预算4.75万元,与上年持平,其他交通费用与2023年持平。2024年安排公务用车运行维护费4.75万元,其他交通费用1.95万元。用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2024年无政府性基金预算拨款安排。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2024年机关运行经费财政拨款预算为73.63万元较2023年预算相比减少2.03万元,减少0.03%。原因为人员减少。
(二)政府采购情况
2024年本单位安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
单位有一般公务用车4辆,其中越野车3辆。
(四)绩效目标设置情况
2024年洛多乡开展绩效管理的项目3个,1、村干部工资134.03万元,洛多乡2024年村干部44人全年工资补助合计134.03万元。2、村干部体检费1.01万元,本乡镇村干部共44名,为进一步增强村级组织的凝聚力、创造力和战斗力,提高农村基层骨干力量工作积极性,每年对村干部进行一次体检。3、村级公共运行维护费35万元,行政村平均补助标准为每村9万元/年,其中:省财政补助每村7万元/年,县财政补助每村2万元/年。村平均补助标准为每村9万元/年各乡镇结合各村(村)地理位置、党员人数、服务人口及幅员面积、村集体收入、工作绩效等因素分村(村)确定具体补助标准,但最低不得少于3万元(扣除公益性岗位整合资金)。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。
4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项),反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项),反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
15、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页
相关信息