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公开时间:2025年8月25
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置5
第二部分2024年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明错误!未定义书签。
第三部分名词解释16
第四部分附件19
第五部分附表34
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1、负责全县党的纪律检查工作。负责维护党的章程和其他党内法规,协助县委抓好党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。3.负责全县监察工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。7.负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委以及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署,协助配合省委、州委、县委有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作,负责组织协调督促全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。8.根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。9.向县委和县委巡察工作领导小组报告工作,传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策部署。承担县委巡察工作领导小组日常工作。10.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作,对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办,会同县委巡察组对巡察整改进行督办。11.承担有关政策研究、制度建设等工作。配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。12.完成县委、州纪委监委交办的其他任务。
(二)2024年重点工作完成情况
(一)夯实宣传教育,筑牢思想防线。一是推进党纪学习。扎实开展党纪学习教育,教育引导基层党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。二是筑牢廉洁防线。深度挖掘本地红色廉洁基因,组织党员干部到黑水县州级廉洁文化教育基地接受廉洁警示教育。三是强化警示教育。突出抓好权力集中、资金密集、资源富集领域和关键岗位党员干部的警示教育。
(二)聚焦主责主业,提升案件质效。一是畅通线索渠道。扎实开展“走基层、访民生、解难题”活动,设立“清风议事厅”,制作藏汉双语宣传视频6个,设置“便捷信访服务点”78个。二是深化惩贪治腐。严格执行《关于加强基层纪检监察监督的若干意见》,细化完善《“室+组+乡”监督检查和审查调查协作机制》。三是提升案件质效。全面落实“乡案县审”,对乡镇办理的案件提级审理,并提出整改意见。强化集中整治,保障民生利益。以中央、省委反馈问题整改为契机,不断拓展信访渠道,召开阳光问廉坝坝会,实现在家门口收集社情民意。四是深化群腐集中整治。聚焦全国全省全州“2+3+1”专项整治,构建“专班+专报”统筹推进,“台账+清单”起底督办、“点单+派单”监督问效、“查办+促治”提升治理的“4+”工作机制,一体谋划、合力推进。
(三)强化自身建设,提升履职能力。一是整合优化监督力量。严格执行《关于加强基层纪检监察监督的若干意见》,调整充实人员力量向监督执纪执法倾斜,实现派驻纪检组人员全覆盖在委机关集中办公。二是做深做细作风建设。深化“四个专班”工作,加强干部队伍管理,扎实开展“准点”“躺平”“闲话”干部专项整治。三是提升会议室功能并优化环境。升级内容包括全面更新老化的桌椅、会议系统等电子设备。四是砥砺奋进练本领。组织县乡纪检干部参加“学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》线上专题培训班”,认真学习纪检监察干部违纪违法案例警示教育材料,深刻吸取教训,深化以案为鉴、以案明纪、以案说法,不断强化纪律规矩意识。
二、机构设置
中共黑水县纪律检查委员会(本级)无下属二级单位,加挂县委巡察办牌子。本单位属行政单位。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1485.38万元,与2023年相比,减少109.73万元,下降9.31%。主要变动原因是案件费用减少;支出总计1485.38万元。与2023年相比,减少109.73万元,减少9.31%。主要变动原因是案件费用减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1485.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1485.38万元,占100%;
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1485.38万元,其中:基本支出1,400.26万元,占94.27%;项目支出85.11万元,占5.73%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入总计为1485.38万元,与2023年相比,财政拨款收入减少109.73万元,下降9.31%。主要变动原因是案件费用减少。支出总计1485.38万元,与2023年相比,减少109.73万元,下降9.31%。主要变动原因是案件费用减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1485.38万元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款减少109.73万元,下降9.31%。主要变动原因是案件费用减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1485.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出为1130.89万元,占比76.13%;社会保障和就业支出为181.13万元,占比12.2%;卫生健康支出为73.66万元,占比4.96%;住房保障支出为99.70万元,占比6.71%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1485.38万元,完成预算100%。其中:
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算数为120.76万元,完成预算100%。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为60.37万元,完成预算100%。
4.2101101行政单位医疗:支出决算数为58.42万元,完成预算100%。
5.2101103公务员医疗补助:支出决算数为15.24万元,完成预算100%。
6.2011101行政运行:支出决算数为1045.77万元,完成预算100%。
7.2210201住房公积金:支出决算数为99.70万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1045.77万元,其中:
人员经费1257.41万元,主要包括:基本工资244.68万元、津贴补贴319.68万元、奖金308.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.76万元、职业年金缴费60.37万元、职工基本医疗保险58.42万元、公务员医疗补助缴费15.24万元、其他社会保障缴费11.37万元、住房公积金99.70万元、对个人和家庭的补助中生活补助13.76万元、医疗费补助5.13万元、奖励金0.04万元。
公用经费142.85万元,主要包括:办公费29.08万元、手续费0.09万元、电费8.29万元、邮电费5万元、差旅费66.96万元、维修(护)费1.37万元、租赁费0.05万元、会议费0.98万元、培训费0.13万元、公务接待费0.1万元、工会经费4.53万元、公务用车运行维护费26.27万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为35.73万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算35.63万元,占99.72%;公务接待费支出决算0.1万元,占0.28%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出35.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少6.58万元,减少18.46%。厉行节约,严格控制“三公”经费。
其中:公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出35.63万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.51万元,下降96.07%。主要原因是严格按照接待标准支出,乐山市纪委督导调研组产生的接待费。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,9人次,共计支出0.1万元,具体内容包括:乐山市纪委督导调研组接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年,中共黑水县纪律检查委员会(本级)机关运行经费支出142.85万元,比2023年减少16.35万元,下降10.73%主要原因是厉行节约,人员减少并严格控制支出。
(二)政府采购支出情况
2024年,中共黑水县纪律检查委员会(本级)政府采购支出总额11.18万元,其中:政府采购货物支出10.6万元、政府采购服务支出0.58万元。主要用于车辆保险支出、采购A4复印纸。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中共黑水县纪律检查委员会(本级)共有车辆5辆,其中:其他用车5辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目全年预算数1485.38万元,执行数为1485.38万元,完成预算的100%。通过加强绩效预算,财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺利开展。发现的主要问题:绩效目标设定还不够完善,预算编制还不够合理。下一步改进建议,一是进一步完善绩效目标填报工作,强化指标使用性,认真履行预算编报要求,提高预算编报的科学性;二是建议财政部门加大各单位会计人员绩效自评培训力度。
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2024年度)
|
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
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|
(2024年度) |
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|
金额单位:万元 |
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|
部门名称 |
中共黑水县纪律检查委员 |
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|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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|
1485.38 |
1485.38 |
|
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|
年度总体目标 |
一是紧扣重点抓落实,提升政治监督质效性。认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记来川视察重要讲话精神,推动黑水纪检监察工作高质量发展。二是强化肃纪出实招,增强作风建设积极性。做好巡视巡察整改工作,加强巡视巡察整改工作日常监督。三是标本兼治建机制,规范制度建设全局性。纵深推进“多彩黑水.清风行动”,深入整治形式主义、官僚主义。四是规范管理创方法,强化日常监督关键性。定期开展“回头看”,确保上级重大决策部署落实落地。五是整合力量推整改,筑牢监督贯通融合性,紧盯招投标、项目建设等重点领域和关键环节。开展监督执纪并推动问题整改。六是对标检视谋举措,提升队伍建设主动性。 |
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|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||
|
组织实施全县科级以上领导干部党风廉政自律工作 |
负责组织实施全县科级以上领导干部党风廉政自律工作;对选拔任用党政领导干部实行检查监督。 |
|||||||
|
主管全县党的纪律检查工作 |
负责维护党的章程和其他党内法规,协助县委抓好党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况 |
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|
主要负责党员干部案件审理调查工作 |
负责调查处理县级党政机关各单位、各乡镇党委和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件 |
|||||||
|
制定全县党风党纪学习教育制度 |
配合有关单位做好党的纪律检查方针、政策的宣传和对党员遵纪守法的教育工作 |
|||||||
|
做好纪检监察干部的管理工作 |
会同县委各部委、州县属企事业单位以及各乡镇党委做好纪检监察干部的管理工作,组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作 |
|||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公务用车数量 |
= |
5 |
辆 |
10 |
5 |
|
|
体检人数 |
= |
37 |
人 |
10 |
37 |
|||
|
完成常规巡察工作和专项巡察工作 |
≥ |
20 |
次 |
10 |
20 |
|||
|
2024年干部职工预算57人 |
= |
57 |
人 |
10 |
57 |
|||
|
质量指标 |
为调查审查工作做好保障 |
定性 |
10 |
案件数 |
10 |
10 |
||
|
时效指标 |
按时完成拨付资金 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率 |
≤ |
100 |
% |
10 |
100 |
|
|
社会效益指标 |
完成全年巡察工作提升干部工作作风 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
||
|
可持续发展指标 |
保障干部职工和绩效支出,每年安排体检,有利于保障干部身体身心健康,更好投入工作 |
定性 |
57 |
人/年 |
10 |
57 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工及服务对象满意度 |
≥ |
96 |
% |
5 |
96 |
|
第五部分附表
公开内容详见附件。
附件:1-1.黑水县纪委“三公”经费2024年决算公开
1-2.黑水县纪委2024年度整体支出绩效评价报告
1-3.黑水县纪委2024年部门决算公开报表
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