中共黑水县县委统战部2018年预算情况说明

发布时间:2018-04-20
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  一、 单位基本职能及主要工作 

  根据黑委办发〔2002〕11号文件规定,主要职责是:组织贯彻执行中央和省委、州委、县委关于统一战线的方针政策,开展调查研究,结合黑水实际,提出具体落实措施;向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻落实党和国家的民族宗教政策,调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门培养和举荐少数民族干部。负责党外人士的政治安排,会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务,负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。负责经济领域统战工作,贯彻执行党对非公有制经济代表人士的团结、帮助、引导、教育的方针,做好他们的思想政治工作,促进非公有制经济健康发展。调查研究我县非公有制经济代表人士情况,协调关系,提出政策建议;领导县工商联党组,指导县工商联工作。调查了解党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议,联系和培养党外知识分子的代表人物。贯彻执行中央和省、州、县关于对国外藏胞工作的方针政策,结合我县实际提出意见并组织实施;调查了解达赖集团和国外藏胞的动态信息;负责回县探亲藏胞的接待管理;负责对外宣传、联系争取工作。负责开展海内外统一战线的宣传工作;协调政府各有关部门的统战工作;指导各乡镇统战工作和统战系统干部的培训;负责统战史志工作。完成县委交办的其他任务。 

  二、部门概况 

  县委统战部属一级预算单位,总编制20名,其中:行政编制14名,行政工勤2名,事业编制4名。在职人员总数15人,其中:行政人员12人,行政工勤1人,事业2人;退休人员8人。 

  根据职责,中共黑水县委统战部设3个职能股室。 

  (一)办公室 

  负责部内外联系及综合协调工作;负责有关重要会议和重大活动的组织工作;负责起草机关综合性文件;负责公文处理、信息简报、督查、信访、机要、文书档案、保密等工作;负责部机关目标管理和组织对有关单位的工作考评;负责机关财务、接待、安全及固定资产和车辆的管理工作;组织、协调统战部门的大型调研活动;负责统一战线的宣传工作,协调统战系统的宣传活动;负责征集、整理我县统战工作史料、资料;负责机关和统战系统单位职工思想、组织、作风建设和纪律检查工作,领导机关的工、青、妇等工作;负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育等工作。 

  (二)对国外藏胞工作办公室 

  负责安排和参与归国探亲藏胞的接待和管理工作;调查研究达赖集团和国外藏胞动态;调查掌握境外分裂主义分子对我县渗透破环活动的有关情况和动态;负责国外藏胞、定居藏胞、探亲藏胞的建档立卡工作和国外藏胞亲属的统计造册工作;调查掌握全县非法越境人员和国外转世活佛;负责全县对国外藏胞的对外宣传教育工作;负责协助对定居藏胞的宣传教育及发展生产等工作。 

  (三)党外干部工作办公室 

  负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐工作;负责党外后备干部和新的代表人物队伍建设;收集、管理党外人士的档案资料;负责联系有代表性的党外人士、反映他们的意见和建议;调查了解党外知识分子的情况,反映动态,并提出制定党外知识分子政策的意见和建议,督促检查贯彻落实情况;负责教育、科技、文化、卫生等部门的党外知识分子的统战工作。 

   三、收支预算情况说明 

  (一)收入预算情况 

  中共黑水县委统战部2018年收入预算273.17万元,其中一般公共预算拨款收入273.17万元,占100%;政府性基金拨款收入0万元,占0% 

  (二)支出预算情况 

  统战部2018年支出预算273.17万元,其中:基本支出273.17万元,占100%,项目支出0万元,占0%。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  统战部财政拨款收入总预算273.17万元,收入包括:本年一般公共预算收入273.17万元;政府性基金拨款收入0万元;支出包括:教育支出0万元、社会保障和就业支出15.05万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出18.97万元。 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  统战部2018年一般公共预算当年拨款273.17万元,比2017年预算增加37.69万元,主要是增加在职人员1名,僧人外出考察培训。 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出15.05万元,占5.51%;城乡社区支出0万元,占0%;住房保障支出18.97万元,占6.94%。 

  (三)一般公共预算当年拨款集体使用情况 

  1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数15万元,主要用于寺庙管理工作培训及僧人外出考察。 

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数25.91万元,主要用于单位职工养老金。 

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数10.36万元,主要用于职工职业年金。 

  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数18.97万元,主要用于职工公积金。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 统战部2018年一般公共预算基本支出273.17万元,其中: 人员经费198.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 公用经费74.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  七、政府性基金预算支出情况说明 统战部2018年政府性基金预算支出0万元。 

    八、其他重要事项的情况说明 

    (一)机关运行经费 

    2018年统战部机关运行经费财政拨款预算为74.62万元,比2017年预算增加12.37万元,增加16.57%。 

    (二)政府采购情况 

  2018年统战部安排政府采购预算0万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

    截至2017年底,统战部预算单位共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

    (四)绩效目标设置情况 

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,基本支出和经费均按要求实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款273.17万元。 

   九、名词解释 

    1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

    2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映本部门安排的用于培训的支出。 

    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

    5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

    7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 

    9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。 

    10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

    11. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

    12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    13. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    15.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    附件:表1.部门收支总表 

    1-1.部门收入总表 

    1-2.部门支出总表 

    2.财政拨款收支预算总表 

    3.一般公共预算支出预算表 

    3-1.一般公共预算基本支出预算表 

    3-2.一般公共预算项目支出预算表 

    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

    4.政府性基金支出预算表 

    4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

    5.国有资本经营预算支出预算表

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