2023年度黑水县融媒体中心部门决算编制说明

发布时间:2024-09-09
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公开时间:2024年9月9日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置3

第二部分2023年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………      9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………… 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、预算绩效情况说明14

十一、其他重要事项的情况说明……………………………………26

第三部分名词解释27

  

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

县融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力,为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

4.承担黑水县广播电视以及“两微一端”等新媒体的新闻策、采、编、审、发以及对外宣传、节目信息报送等工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

5.坚持正确的舆论引导,承担网络舆情监控工作,减少网络舆情对全县的负面影响,维护县内舆论安全。

6.参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。

7.负责有线电视传输网络维护维修调试及巡查,确保网络安全运行、广播电视节目安全播出。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护、便民化服务。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.有关职责分工

(二)2023年主要工作任务

一是外宣上稿提质增量。中心始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,紧贴县委县政府的中心工作,精心策划新闻选题、选准报道方式,并及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效,以发展提升自身形象。截至目前,在中央媒体平台发布新闻稿40余条,在省级平台发布稿件80余条,在州级平台发布稿件230余条,在学习强国平台刊载各类稿件61条,其中“四川黑水:秋景如诗、彩林如画”在央视新闻频道《朝闻天下》栏目专题播出;“打造新场景,赋能黑水文旅融合发展”在四川卫视《四川新闻联播》专题播出;“黑水:逐梦‘绿富美’一沟彩林作答三道考题”在《四川日报》半版刊载。真正做到了稿件质量大幅提升、数量稳中有升,为黑水经济社会发展营造了浓厚舆论氛围。二是内宣策划亮点纷呈。按照年度有主题,季度有专题,月月有话题,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,省委十二届二次全会,州委十二届二次、三次全会,县委十四届三次全会精神。围绕阿坝州、黑水县成立70周年,开展“壮丽70年·奋进新征程”重大主题报道,开设《党的光辉照阿坝·猛河儿女心向党》总栏目,下设《鎏金岁月·我的70年》、《70个精彩瞬间·讲述黑水70年沧桑巨变道》、《辉煌70年·黑水新答卷》、《70年,看黑水乡镇之变》等图文、视频子栏目,为阿坝州、黑水县成立70周年营造了浓厚氛围。与此同时,围绕2023阿坝州文化和旅游暨全域旅游发展大会、2023四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林文化旅游季等重大节庆活动开设《冰川下的彩林小城》《乐游黑水》《走进非遗·品鉴黑水》《雪山红谷情》等栏目,全方位宣传推介黑水文旅资源。截止10月底,“微黑水”公众号发布各类信息1890条,“点靓黑水”APP共发布各类信息1556条,“微黑水”视频号、“黑水融媒”抖音号创作发布微视频融媒产品553条。中心融媒生产高质高效,传播能力不断提升,中心制作的新媒体产品均实现点击量、关注量倍数增长。

(2)网络运维方面

一是完成广电700兆频率迁移和发射基站更新维护,同时保证了广电大网通畅。二是落实广电192号落地,前期工作基本完成,目前正在抓人员培训。

二、部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

部门下属二级预算单位0个,其中部门内设6个股室,分别为综合股、新闻信息采集中心、新闻信息编辑中心、运维传输中心、运营中心、舆情中心。

2.人员情况

总编制22名,其中:行政编制0 名,参照公务员法管理的事业编制0名,其他事业编制20名。在职人员总数20名,其中:行政人员0名,参照公务员法管理的事业人员0名,其他事业人员20名;离休人员0人,退休人员5人,抚养人员1人;编外长期聘用的人员13名。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计588.92万元,与2022年收入429.52万元相比,增加159.4万元,上升幅度27.06%。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计588.92万,其中:一般公共预算财政拨款收入588.92万元,年初结转和结余0万。政府性基金预算财政拨款收入0万,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万,占0%;事业收入0万,占0%;经营收入0万,占0%;附属单位上缴收入0万,占0%;其他收入0万,占0%。


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计588.92万,其中:基本支出379.52万,占本年总支出的64.44%,项目支出209.4万元,占本年总支出的35.56%;上缴上级支出0万,占0%;经营支出0万,占0%;对附属单位补助支出0万,占0%。


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入588.92万元、支出588.92万元。与2022年收入429.52万元相比,财政拨款收入增加159.4万元,增幅27.06%。2022年支出499.05万元,财政拨款支出增加89.87万元,增幅15%。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款收入588.92万元,占本年支出合计的100%。与2022年收入429.52万元相比,一般公共预算财政拨款收入增加159.4万元,增幅27.06%。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出379.52万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)288.11万,占总支出的75.91%;社会保障和就业(类)总支出44.22万,占总支出11.65%;医疗卫生支出20.89万,占总支出5.5%;住房保障支出26.3万,占总支出6.94%;(罗列全部功能分类科目,至类级。)


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为588.92万元,完成预算100%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出207(类)08(款)08(项):支出决算为347.59万元,完成预算数100%。

2.文化旅游体育与传媒支出207(类)08(款)99(项):支出决算为144.93万元,完成预算数100%。

3、文化旅游体育与传媒支出207(类)99(款)99(项):支出决算为5.00万元,完成预算数100%。

4、社会保障和就业208(类)05(款)05(项):支出决算为28.21万元,完成预算数100%。

5.社会保障和就业208(类)05(款)06(项):支出决算为16.00万元,完成预算数100%。

6.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):支出决算为15.75万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)03(项):支出决算为5.14万元,完成预算100%。

8.住房保障支出:221(类)02(款)01(项):支出决算为26.30万元,完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出379.52万元,其中:

人员经费348.48万元,主要包括:基本工资64.33万元、津贴补贴34.9万元、奖金0万元、绩效工资147.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.21万元、职业年金缴费16.01万元、职工基本医疗保险15.75万元、公务员医疗补助缴费5.14万元、其他社会保障缴费3.89万元、住房公积金26.3万元;其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助5.54万元、医疗费0.66万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.04万元,主要包括:办公费4.49万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.07万元、电费0.5万元、邮电费3.82万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费16.82万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.12万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.72万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.43万元,完成预算100%,与上年决算数4.94相比增加1.49万元,增幅23%。决算数大于预算数的主要原因是因2023年维修维护线路次数增加,导致燃油费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;2024年公务用车运行维护费支出决算5.93万元,占92%,与上年决算数4.54万元相比增加1.39万元,增幅23%;公务接待费支出决算0.5万元,占8%,与上年决算数0.4万元相比增加0.1万元,增幅20%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年持平,本单位未发生因公出国出境经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算5.93万元与2022年4.54万元相比增加1.39万元,增幅23%,2023年维修维护线路次数增加,导致燃油费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出5.93万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。用于新闻宣传,激发群众参与建设的积极性,营造良好的社会氛围;自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作;县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务采访、出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

3.2023年公务接待费决算支出0.5万元,与2022年决算支出0.4万元相比增加0.1万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

(1)项目绩效目标完成情况。

一是预算编制质量,部门预算编制目标制定清晰,部门整体绩效目标编制完整、合理部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况,项目绩效目标编制明确,并通过了预算草案审查,审查后未提出确需修改的问题。二是单位收入统筹,单位全年收入均属财政拨款收入,纳入预算管理,结息收入按规定上缴财政。三是支出执行进度,我中心及时支付资金。四是预算年终结余,年末结余为零,收支平衡。五是严控一般性支出,2023年部门厉行节约,一般性支出办公费、会议费、差旅费、培训费、“三公经费”等支出决算数高于2022年度决算数(因2023年下乡维修设备次数增多)。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《黑水县融媒体中心2023年部门整体支出绩效评价报告》。本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好,自评得分97分。

项目支出绩效目标完成情况表

(2023年度)


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指本年度机关及事业单位人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入。

2.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指我中心用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费:为保障我中心机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费。

10.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、广播电视事务2070808:反映广播电视台支出

14、其他广播电视支出2070899:项目以外其他用于广播电视方面的支出。

15、宣传文化发展专项支出2079902:按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

16、其他文化旅游体育与传媒支出2079999:项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目支出绩效目标完成情况表

( 2023年度)

项目名称

黑水县融媒体中心整体项目支出

预算单位

黑水县融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

588.92万元

执行数:

588.92万元

其中-财政拨款:

588.92万元

其中-财政拨款:

588.92万元

其它资金:

0

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

一)宣传方面

1.持续抓好新闻宣传工作。充分发挥中心各平台资源优势,加强与部门、乡镇对接合作,加大与上级媒体的沟通联系,做好新闻报道、信息服务。按照县委、县政府决策部署,重点围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,全力推进“一地三县六区建设”等内容,加大新闻报道力度,狠抓新闻质量提升,生产更多老百姓喜闻乐见的融媒产品,不断壮大主流思想舆论,凝聚全县上下团结奋进的磅礴伟力。

2.以“点靓黑水”客户端建设为重点,按照新闻+政务+服务功能定位,对标“四大功能”积极探索“融媒+行业服务”新版块、新业务。同时,充分运用点靓黑水”客户端、“微黑水”微信公众号、“微黑水”视频号、“黑水融媒”抖音号等宣传载体,推动传统媒体和新兴媒体优势互补,发挥融合传播优势,不断巩固壮大主流舆论阵地。

3.巩固意识形态阵地。进一步完善落实安全播出、安全生产各项制度;认真履行意识形态主体责任,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,严格执行“三审制”,严把政治导向关,做到不审不发、重播重审,加强新媒体管理,确保舆论导向正确。

(二)网络运维方面

1. 持续加强人员培训。我们将继续定期进行安全播出培训,提高员工的安全意识和操作技能,确保安全播出的顺利进行。

2. 完善安全管理制度。我们将进一步细化和优化安全管理制度,使之更加贴近实际工作需求,提高安全管理的效果。

3. 提高技术保障能力。我们将不断引进新技术、新设备,提升技术保障水平,为安全播出提供更加稳定、可靠的技术支持。

4. 加强应急预案的演练。我们将根据实际情况,定期组织应急预案的演练,提高员工应对突发事件的能力

(一)宣传方面

1.外宣上稿提质量。中心始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,紧贴县委县政府的中心工作,精心策划新闻选题、选准报道方式,并及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效,以发展提升自身形象。截至目前,在中央媒体平台发布新闻稿40余条,在省级平台发布稿件80余条,在州级平台发布稿件230余,在学习强国平台刊载各类稿件61条,其中“四川黑水:秋景如诗、彩林如画”在央视新闻频道《朝闻天下》栏目专题播出;“打造新场景,赋能黑水文旅融合发展”在四川卫视《四川新闻联播》专题播出;“黑水:逐梦‘绿富美’一沟彩林作答三道考题”在《四川日报》半版刊载。真正做到了稿件质量大幅升、数量稳中有升,为黑水经济社会发展营造了浓厚舆论氛围。

2.内宣策划亮点纷呈。按照年度有主题,季度有专题,月月有话题,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,省委十二届二次全会,州委十二届二次、三次全会,县委十四届三次全会精神。围绕阿坝州、黑水县成立70周年,开展“壮丽70年·奋进新征程”重大主题报道,开设《党的光辉照阿坝·猛河儿女心向党》总栏目,下设《鎏金岁月· 我的70年》、《70个精彩瞬间·讲述黑水70年沧桑巨变道》、《辉煌70年·黑水新答卷》、《70年,看黑水乡镇之变》等图文、视频子栏目,为阿坝州、黑水县成立70周年营造了浓厚氛围。与此同时,围绕2023阿坝州文化和旅游暨全域旅游发展大会、2023四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林文化旅游季等重大节庆活动开设《冰川下的彩林小城》《乐游黑水》《走进非遗·品鉴黑水》《雪山红谷情》等栏目,全方位宣传推介黑水文旅资源。截止10月底,“微黑水”公众号发布各类信息 1890条,“点靓黑水”APP共发布各类信息1556条,“微黑水”视频号、“黑水融媒”抖音号创作发布微视频融媒产品553条。中心生产高质高效,传播能力不断提升,中心制作的新媒体产品均实现点击量、关注量倍数增长。

3.宣传纪律挺在前面。中心坚持正确政治方向、舆论导向,突出做好媒体深度融合文章,进一步理顺“策、采、编、播、发”流程,本着加强正面宣传,堵住负面报道,慎重对待敏感性报道的原则,进一步严肃新闻宣传纪律,实行新闻报道三审三校制,重要稿件送审制。与此同时,不定期开展新闻从业人员职业道德教育,要求新闻从业人员不断加强自身思想政治、职业道德修养和文明礼貌修养。从讲政治、讲正气、讲大局、讲纪律的高度,开展新闻宣传工作,自觉维护整体形象,开展业务工作,讲好黑水故事(二)网络运维方面

1.以“细”的作风管理机房设备

(1)设备维护与保养我们建立了完善的设备维护与保养制度,定期对设备进行检查、清洁、保养和维修。通过及时发现并解决设备故障或问题,确保设备的正常运行,提高设备的使用寿命和稳定性。

(2)设备升级与更新。随着技术的不断发展和电视台业务需求的变化,我们适时对设备进行升级和更新。通过引进新技术和新产品,提高设备的性能和效率,以满足不断变化的工作需求。

(3)设备使用与培训。我们针对新员工和现有员工开展了设备使用和操作培训,确保员工能够熟练掌握设备的操作和维护技能。同时,我们还提供了相关的学习资料和培训课程,帮助员工不断提高设备管理方面的知识和技能。

(4)防火与防盗。我们建立了严格的防火和防盗制度,配备了先进的消防系统和安全监控系统。同时,我们加强了员工的安全意识和应急处理能力培训,确保在紧急情况下能够及时采取有效措施,保障设备和人身安全。

(5)电力保障。我们采用了稳定的电力保障措施,确保电视节目制作、存储和传输过程中的电力供应。同时,我们还升级了UPS(不间断电源),以应对突发停电情况,保障设备和数据的正常运行。

2.以“谨”的态度抓安全播出

(1)人员培训。我们组织了多次安全播出培训,重点讲解了安全播出规章制度、应急处置和操作规范等内容。通过培训,员工的安全意识和操作技能得到了提高。

(2)安全管理制度。我们完善了安全管理制度,明确了各部门和岗位的职责与权限。同时,加强了安全检查和隐患排查,及时发现并处理了问题。

   (3) 技术保障能力。我们对播出系统进行了升级改造,提高了系统的稳定性和可靠性。同时,加强了与技术部门的沟通协作,及时解决技术问题。

(4) 应急预案。我们制定了应急预案,明确了应急处置流程和责任人。进行了2次应急演练,在演练过程中,我们及时总结经验教训,不断完善应急预案。

(5)重保工作:我们制定了重保期间工作方案,确保了成都大学生运动会、杭州亚运会、黑水彩林节暨旅发大会期间的安全播出工作。

3.以“快”的底线搞好外线运维工作

(1)保障线路稳定传输。一是定期检查线路设备,包括各广播电视发射基站,应急广播终端和有线网络设备等,确保它们的正常运行。二是优化了线路结构,减少了线路故障的可能性。

(2)提高设备使用效率。一是根据需求合理配置设备资源,避免资源的浪费;二是定期对设备进行维护和优化,提高设备的性能和稳定性。

4.以“远”的眼光抓其他业务

(1)完成广电700兆频率迁移和发射基站更新维护,同时保证了广电大网通畅。

(2)落实广电192号落地,前期工作基本完成,目前正在抓人员培训。

(三)其它工作方面

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,准确把握和深刻领会“十个明确”的丰富内涵。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,结合中心实际,精心谋划部署,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照纪委要求制定2023年党风廉政建设“两个责任”责任清单。定期召开班子季度履行党风廉政建设主体责任情况专题会。

2.严格落实意识形态工作责任制,定期开展意识形态风险研究专题会,充分发挥意识形态领域工作思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用,将意识形态工作抓在经常、融入日常,做细做实保障意识形态工作到位。   

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

购买广播电视节目专业器材

1

1

视频拍摄制作服务人数

13

13人

宣传片拍摄制作

2

2次

时效指标

购买服务人员劳务报酬按月发放

12月前拨付完成

12月前拨付完成

效益指标

社会效益

指标

更好的、全方位地宣传党的民族政策、环保意识、促进藏区的社会稳定

96%

96%

满意度指标

满意度指标

促进了宣传工作正常开展,不断落实党的新闻宣传方针政策,发挥了主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力

97%

97%

成本指标

经济成本指标

购买广播电视专业器材

10万元

10万元

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

(公开内容详见附件)

附件:1-1.黑水县融媒体中心“三公”经费2023年决算公开

1-2.黑水县融媒体中心2023年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.黑水县融媒体中心2023年度项目支出绩效评价报告

1-4.黑水县融媒体中心2023年部门决算公开报表(今年公开1-15表按照实际要求填报和打印)

    附件:1-1.黑水县融媒体中心“ 三公”经费 2023 年决算公开

附件:1-2.黑水县融媒体中心 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

附件:1-3.黑水县融媒体中心2023年度项目支出绩效评价告

附件:1-4.黑水县融媒体中心2023 年部门决算公开报表


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