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公开时间:2025年8月25日
第一部分部门概况2
一、基本职能及主要工作2
二、机构设置4
第二部分2024年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释15
第四部分附件18
第五部分 附表30
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。(职能参照县政府批准的三定方案)
负责全县公路交通基础设施建设、养护和管理;负责全县交通基础设施建设市场的管理;指导乡镇公路建设、养护和管理;组织指导重点交通工程建设的实施。负责全县公路路政、运政、水上交通安全监督及检审的行业管理的政府组成部门。2024年,我局在县委、县政府的坚强领导和州交通运输局的精心指导下,认真贯彻习近平总书记关于交通运输工作的重要指示,立足“四向通道、全域拓展”开放新格局,强力推动交通基础设施建设,逐步完善农村公路管理养护发展长效机制,全力抓好交通运输行业安全生产工作,举全县之力,集全民之智,真抓实干,攻坚克难,全县国省干线公路通行能力显著提高,“四好农村路”省级示范县创建工作取得实质性进展,农村公路管养水平不断提升,交通运输安全形势持续稳定,行业自身建设得到巩固加强。
(二)2024年重点工作完成情况。
重点交通项目建设情况:今年我县共实施交通项目13个,其中:高速公路项目1个,国省干线公路项目3个,农村公路项目9个;新建项目2个,续建项目8个,待争取开工项目3个。
1.S28茂县经黑水至红原高速公路项目,项目投资概算109亿元,已启动前期工作,目前已完成工可编制,待省交通运输厅审定后进一步确定相关技术指标。
2.S446线黑水县扎窝至红岩隧道新建工程。项目全长8.404公里,于2022年5月开工建设,今年完成投资7600万元,占年度计划投资的36.34%;自累计完成投资6.2318亿元,占总投资的77.91%,各项工作有序推进,预计2025年6月底完工。
3.S447线黑水县热里至卡龙沟段改建工程。于2023年10月开工建设,本年完成投资10528万元,占年度计划投资的58%;自开工累计完成投资12372万元,占概算总投资3.655亿的33.8%,正在开展桥梁施工,预计2025年6月底完工。
4.S449线达古冰川连接线项目。于2023年10月底开工建设,今年完成投资3820万元,目前项目已完工。
5.黑水县Y020芦花镇(谷汝村)幸福美丽乡村路项目。概算投资2989.3445万元,完成交(竣)工验收,正在开展结算审计工作和水土保持监测工作。
6.黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路项目,概算投资2950.1863万元,于2023年9月开工建设,本年完成投资980万元,自开工累计完成投资1289万元,占预算总投资的44.16%,已完成主体建设。
7.黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路项目,概算投资6416.06万元,已于2024年4月1日正式开工建设,本年完成投资1671万元,自开工累计完成投资1671万元,目前已完成合同价的42.6%产值,预计2025年8月完工。
8.黑水县2023年农村公路安防工程,概算投资261.38万元,该项目已于2024年4月完成交(竣)工验收工作,目前已完成结算审计工作。
9.2023年黑水县农村公路养护工程项目,概算投资327.31万元,该项目已于9月全面完工,正在开展交(竣)工验收工作,12月底前完成交(竣)工结算审计工作。
10.2024年黑水县农村公路补短工程,概算投资2410.94万元,已于2024年9月底正式开工建设,目前已完成15%的工程量,预计2025年9月完工。
11.黑水县西里村、俄窝村推进乡村建设重点基础设施建设项目,概算投资4107万元,正在开展勘察设计工作,正在积极争取中央预算内投资。
12.黑水县石碉楼乡推进乡村振兴建设重点基础设施项目,概算投资4625万元,已纳入四川省公路水路投资计划管理(决策支撑)信息系统幸福美丽乡村路项目库,正在开展勘察设计工作,同步积极争取上级补助资金,力争早日开工建设。
13.黑水县C005卡龙镇才盖村幸福美丽乡村路项目,概算投资1666.61万元,正在开展勘察设计工作,同步积极对接县自然资源局,调整项目涉及到的基本农田图斑,力争早日开工建设。
二、机构设置
黑水县交通局无下属二级单位,本单位属行政单位,内设3个股室:办公室、安全运输管理股、交通规划建设股。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计7867.7万元,与2023年相比6183.2万元,增加1684.5万元,增幅27.24%。主要变动原因是项目资金增加;支出总计7867.7万元。与2023年相比,增加1684.5万元,增幅27.24%。主要变动原因是项目资金支付增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计7867.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7815.6万元,占99.4%;政府性基金预算财政拨款收入52.1万元,占0.6%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计7867.7万元,其中:基本支出442.8万元,占5.6%;项目支出7424.9万元,占94.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计7867.7万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计6183.2万元各增加1684.5万元,增长27.24%。主要变动原因是项目经费增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出7815.5万元,占本年支出合计的99.4%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款增加1632.3万元,增长26.4%。主要变动原因是项目资金增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出7815.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出53.2万元,占0.7%;医疗卫生支出25.1万元,占0.3%;住房保障支出28.8万元,占0.4%;农林水支出2294.3万元,占29.3%;交通运输支出5414.2万元,占69.3%,。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为7815.5万元,完成预算100%。其中:
1.农林水支出(213类)(05款)(04项):支出决算为2012.3万元,完成预算2012.3万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。
2.生产发展(213类)(05款)(05项):支出决算为246.1万元,完成预算246.1万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。
3.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(213类)(05款)(99项):支出决算为35.87万元,完成预算35.87万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。
4.行政运行(214类)(01款)(01项):支出决算为335.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.公路建设(214类)(01款)(04项):支出决算为1078.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.交通运输支出公路养护(214类)(01款)(06项):支出决算为354.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.交通运输支出其他公路水路运输支出(214类)(01款)(99项):支出决算为3587.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.公共交通运营补助(214类)(99款)(01项):支出决算为57.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):支出决算为35.4万元,完成预算100%。
10.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):支出决算为17.7万元,完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):支出决算为17.1万元,完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):支出决算为8万元,完成预算100%。
13.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):支出决算为28.8万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出442.83万元,其中:
人员经费391.57万元,主要包括:基本工资74.56万元、津贴补贴94.16万元、奖金75.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.4万元、职业年金缴费17.71万元、职工基本医疗保险缴费17.1万元、公务员医疗补助缴费8万元、其他社会保障缴费3.6万元、离休费19.59万元、生活补助15.16万元、医疗费1.53万元、住房公积金28.81万元等。
公用经费51.25万元,主要包括:办公费14万元、水费0.15万元、电费2.86万元、邮电费5.63万元、差旅费16万元、培训费0.5万元、公务接待费0.85万元、劳务费1.74万元、公务用车运行维护费9.5万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为10.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.5万元,占92%;公务接待费支出决算0.87万元,占8%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.87万元,完成预算100%。公务接待费支出决算同比2023持平。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出0.87万元,主要用于执行公务费等。国内公务接待14批次,115人次(不包括陪同人员),共计支出0.87万元,具体内容包括:主要用于接待上级部门督导我中心工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出52.16万元,主要用于征拆补偿及超长期特别国债安排设备更新。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,交通局机关运行经费支出51.25万元,同比增加1.1万元,增幅2.2%。主要原因是人员增加相关日常经费增加。
(二)政府采购支出情况
2024年度,交通局政府采购支出总额540.47万元,其中:政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出535.72万元。主要用于交通建设项目工可、设计、监理等二类采购。授予中小企业合同金额540.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,交通局共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车和执法用车。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对5个项目黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路项目、黑水县Y020芦花镇(谷汝村)幸福美丽乡村路项目、黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,组织对5个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指本单位基本养老保险支出。
3.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指本单位职业年金缴费支出
4.卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):指本单位基本医疗保险支出。
5.卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):指单位公务员医疗补助支出。
6.农林水(213类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05款)农村基础设施建设(04项):指农村公路基础设施建设项目。
7.交通运输(214类)公路水路运输(01款)公路养护(06项):指本单位公路养护项目支出。
8.公路建设(214类)公路水路运输(01款)公路养护(04项):指本单位在建及续建项目。
9.行政运行(214类)公路水路运输(01款)公路养护(01项):指本单位人员及日常费用基本支出。
10.交通运输(214类)公路水路运输(01款)其他公路水路运输支出(99项):指本单位道路抢通支出。
11.公共交通运营补助(214类)其他交通运输支出(99款)农村客运可持续发展补助(01项):指本单位对农客补贴发放。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
|
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|
项目名称 |
51322824T000011574760-黑水县Y017芦四路幸福美丽乡村路 |
|||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 (盖章) |
黑水县交通运输局 |
|||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||
|
本项目位于黑水县芦花镇四美村,起点国道347,止点阿坝三奥雪域泉水有限公司。拟对原路进行改扩建,道路全长9.192公里。按照四级公路(I类)标准,路基宽度6.5米(部分特殊路段适当降低宽度)计算行车速度15公里/小时,路基宽度6.5米,路面宽度6.0米进行建设。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
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2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
735.43 |
735.43 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中:财政资金 |
0.00 |
735.43 |
735.43 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路里程 |
= |
9.192 |
公里 |
9.192 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
新建桥梁 |
= |
1 |
座 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
路基宽度 |
= |
6.5 |
米 |
6.5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
建设路面宽度 |
= |
6 |
米 |
6 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
路面结构 |
= |
5 |
米 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
项目(工程)验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
资金使用合规性 |
定性 |
100 |
|
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
专项资金安排拨付时限 |
定性 |
100 |
|
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展的促进作用 |
定性 |
100 |
|
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
公路安全水平 |
定性 |
100 |
|
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
项目设计使用年限 |
≥ |
100 |
年 |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
生态效益指标 |
交通建设符合审批环评要求 |
定性 |
100 |
|
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目估算投资 |
≤ |
736 |
万元 |
735.431084 |
10 |
8 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
98 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目完工后,将会极大改善了交通现状,带动了地方经济发展,有利推进旅游产业和农业产业快速发展 |
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|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标,加强运行监控,节约财政资金并提升资金效益,提升预算绩效管理水平 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人:王代富 |
财务负责人:张亚 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011797709-2024年黑水县农村公路补短工程 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 (盖章) |
黑水县交通运输局 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
黑水县地处青藏高原东部、四川省西北部、阿坝州中部。为保障全县农村公路安全畅通,加强对安全隐患路段的治理,黑水县交通运输局坚持把公路安全便捷群众通行安全作为重点民生工程。在此背景下,为了彻底解决群众行路难、发展难等问题,方便群众生产生活,提出2024年黑水县农村公路补短工程项目的建设十分必要。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
907.35 |
907.35 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
907.35 |
907.35 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村道道 |
= |
14 |
条 |
14 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
路线覆盖人数 |
≥ |
8000 |
人数 |
8000 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
覆盖村寨 |
= |
15 |
个 |
15 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
整治道路总长 |
≥ |
72 |
公里 |
72 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
路基宽度 |
= |
4.5 |
米 |
4.5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
项目(工程)验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
项目完工时限 |
定性 |
2024年12月底 |
|
完成 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动农村种植、畜牧、旅游产业发展 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
保障居民出行 |
定性 |
有一定的促进作用 |
|
促进 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
可持续发展指标 |
地区建制村通硬化路率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
≥ |
10 |
年 |
10 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
94 |
10 |
8 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
整治工程每公里造价 |
≥ |
33.49 |
万元 |
33.49 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
项目总投资 |
≤ |
2447 |
万元 |
907 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
98 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目完工后,将会极大改善了交通现状,带动了地方经济发展,有力推进旅游产业和农业产业快速发展 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标,加强运行监控,节约财政资金并提升资金效益,提升预算绩效管理水平 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人:王代富 |
财务负责人:张亚 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000013137490-黑水县Y009/C130新罗路(木苏镇新街至罗窝村段)幸福美丽乡村路 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 (盖章) |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,872.00 |
1,872.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
1,872.00 |
1,872.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涵洞数量 |
= |
24 |
座 |
24 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
公里里程 |
= |
24.6 |
公里 |
24.6 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
地区居民出行平均缩短时间 |
≥ |
30 |
分钟 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程造价 |
≤ |
6414.06 |
万元 |
6414.06 |
10 |
10 |
|
|
|
经济成本指标 |
每公里造价 |
≤ |
260.8 |
万元 |
260.8 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完工后,将会极大改善了交通现状,带动了地方经济发展,有利推进旅游产业和农业产业快速发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标,加强运行监控,节约财政资金并提升资金效益,提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人:王代富 |
财务负责人:张亚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011544990-2020年黑水县沙石多寺、德青朗寺道路建设工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 (盖章) |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2020年黑水县沙石多寺、德青朗寺道路建设工程路线总长17.282公里,其中,德青朗寺为10.27公里,沙石多寺为7.012公里,建设内容为路基路面及附属设施建设,资金来源为省补助资金,施工单位为四川省远熙建设有限公司,合同签订时间为2020年10月31日,合同金额935.651042万元。项目于2020年11月开工,于2021年6月全面完工,2021年7月15日送四川佳明工程项目管理有限公司进行竣工结算审计,送审金额945.3072万元,2022年4月18日出具审计结算报告审定金额915.440401万元。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
273.84 |
273.84 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
273.84 |
273.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工程里程 |
= |
17.28 |
公里 |
17.28 |
10 |
10 |
|
|
|
涉及寺庙数 |
= |
2 |
座 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
工程款支付时间 |
定性 |
100 |
|
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对经济、社会、环境建设提供可持续保障 |
定性 |
100 |
|
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目审定金额 |
= |
273.835821 |
万元 |
273.835821 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完工后,将会极大改善了交通现状,带动了地方经济发展,有利推进旅游产业和农业产业快速发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标,加强运行监控,节约财政资金并提升资金效益,提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人:王代富 |
财务负责人:张亚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009624177-黑水县Y020芦花镇(谷汝村)幸福美丽乡村路项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 (盖章) |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
640.00 |
640.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
640.00 |
640.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
路面宽度 |
≤ |
4.5 |
米 |
4.5 |
10 |
10 |
|
|
|
时效指标 |
按期完成投资 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
测设里程 |
= |
8.026 |
公里 |
8.026 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
路基宽度 |
≤ |
6.5 |
米 |
6.5 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对黑水经济发展的促进作用 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
对基本公共服务水平 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
5 |
5 |
|
||
|
社会效益指标 |
地区建制村通硬化路率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总价 |
≤ |
3953 |
万元 |
3953 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完工后,将会极大改善了交通现状,带动了地方经济发展,有利推进旅游产业和农业产业快速发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标,加强运行监控,节约财政资金并提升资金效益,提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人:高坤 |
财务负责人:张亚 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
(公开内容详见附件)
附件:1-1.黑水县交通运输局(本级)“三公”经费2024年决算公开
1-2.黑水县交通运输局(本级)2024年度部门整体支出绩效评价报告
1-3.黑水县交通运输局(本级)芦花镇四美村幸福美丽乡村路、黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路项目等5个绩效评价报告
1-4.黑水县交通运输局(本级)2024年部门决算公开报表(今年公开1-15表按照实际要求填报和打印)
附件1-1:黑水县交通运输局(本级)“三公”经费2024年决算公开
附件1-2:黑水县交通运输局(本级)2024年部门整体支出绩效评价报告
附件1-3:黑水县交通运输局(本级)芦花镇四美村幸福美丽乡村路、黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路项目等5个绩效评价报告
附件1-4:黑水县交通运输局(本级)2024年部门决算公开报表
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