目 录
公开时间:2026年8月25日
第一部分单位概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置4
第二部分2025年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释15
第四部分附件18
第五部分附表28
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
黑水县木苏镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区域的政府行政效能,根据有关文件规定,主要职责是:宣传和贯彻执行上级各单位及本镇的各项政策、法规、决议等;讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题;加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;按照干部管理权限,负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作,并实现村级财务统一由镇代管;认真做好全镇治安、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育,环境、国土、安全生产等管理工作。
(二)2025年重点工作完成情况
2025年是中华人民共和国成立104周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键之年,也是木苏镇着力加快木苏城乡融合发展的开局之年。今年以来,木苏镇在县委、县政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,紧紧围绕县委提出的“一地三县六区”战略目标,立足木苏城乡融合发展片区定位,团结带领全镇上下,真抓实干、攻坚克难,经济发展呈现了“稳”的态势,重点项目发起了“猛”的攻势,争先进位展现了“冲”的态势,全镇经济社会发展取得了新的进步和成效。
二、机构设置
黑水县木苏镇人民政府下设属二级核算单位,其中行政单位一个,事业单位一个。黑水县木苏镇下设股级行政机构6个:党政综合办公室,党建工作办公室,应急管理和综合行政执法办公室,社会事务和社会治理办公室,经济发展和乡村振兴办公室,生态环境和村镇管理办公室:下设一类公益事业单位2个:黑水县木苏镇便民和退役军人服务中心,黑水县木苏镇农业农村和文化旅游服务中心。目前,六个党政综合办事机构、两个一类公益事业单位正常运行。
第二部分2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计1910.22万元,与2024年2091.62万元相比,减少181.40万元,下降8.67%。主要变动原因是项目减少;支出总计1910.22万元。与2024年2091.62万元相比,减少181.40万元,下降8.67%。主要变动原因是项目减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2025年本年收入合计1910.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1910.22万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入1.01万元,占0.04%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2025年本年支出合计1910.22万元,其中:基本支出675.20万元,占35.35%;项目支出1235.02万元,占64.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年财政拨款收、支总计1910.22万元。与2024年2091.62万元相比,财政拨款收、支总计各减少181.4万元,下降8.67%。主要变动原因是项目减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年一般公共预算财政拨款支出1910.22万元,占本年支出合计的100%。与2024年2091.62万元相比,一般公共预算财政拨款减少181.40万元,下降8.67%。主要变动原因是项目减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年一般公共预算财政拨款支出1910.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出517.38万元,占27.08%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出83.21万元,占4.35%;卫生健康(类)支出34.36万元,占1.79%;城乡社区(类)支出54.33万元,占2.84%;农林水(类)支出1172.60万元,占61.38%;住房保障(类)支出47.16万元,占2.46%;灾害防治及应急管理(类)支出1.17万元,占0.06%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年一般公共预算支出决算数为1910.22万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)行政运行01(项):支出决算为510.48万元,完成预算100%。
2.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出99(项):支出决算为6.90万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为55.15万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):支出决算为27.63万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业208(类)残疾人事业11(款)其他残疾人事业支出99(项):支出决算为0.44万元,完成预算100%。
6.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算为27.68万元,完成预算100%。
7.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项):支出决算为6.68万元,完成预算100%。
8、城乡社区支出212(类)城乡社区公共设施03(款)小城镇基础设施建设03(项):支出决算为54.33万元,完成预算100%。
9.农林水支出213(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05(款)农村基础设施建设04(项):支出决算为357.28万元,完成预算100%。
10.农林水支出213(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05(款)生产发展05(项):支出决算为392.00万元,完成预算100%。
11.农林水支出213(类)农村综合改革07(款)对村民委员会和村党支部的补助05(项):支出决算为423.32万元,完成预算100%。
12.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算为47.16万元,完成预算100%。
13.灾害防治及应急管理支出224(类)应急管理事务01(款)灾害风险防治04(项)支出决算为1.17万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出675.20万元,其中:
人员经费606万元,主要包括:基本工资124.13万元、津贴补贴159.62万元、奖金148.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.15万元、职业年金缴费27.63万元、职工基本医疗保险缴费27.68万元、公务员医疗补助6.68万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金47.16万元、生活补助5.65万元、医疗费补助2.74万元。
公用经费69.2万元,主要包括:办公费11.66万元、电费7.59万元、邮电费7.41万元、差旅费13.69万元、维修费1.92万元、会议费0.32万元、培训费0.1万元、劳务费3.72万元、福利费6.17万元、公务用车运行维护费9.50万元、其他交通费用2.74万元、其他商品和服务支出4.40万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算为9.50万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.50万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2024年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年8.84相比,增加0.66万元,增长7.48%。主要原因是燃油费,过路费等增加。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至2024年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.50万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年持平。
国内公务接待支出0万元,支出决算与2024年持平
外事接待支出0万元,支出决算与2024年持平
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2025年度,黑水县木苏镇人民政府机关运行经费支出69.20万元,比2024年度74.99万元,减少5.79万元,减少7.72%。主要原因是厉行节约。
(二)政府采购支出情况
2025年度,黑水县木苏镇人民政府采购支出总额671.37万元,其中:政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出670万元、政府采购服务支出0.26万元。主要用于2025年项目采购、公车保险费用等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,黑水县木苏镇人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2025年度预算编制阶段,统一纳入部门统一编制。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)行政运行01(项):指反映行政单位基本支出。
10.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老05(款)机关事业单位基本养老保险缴费05(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老05(款)机关事业单位职业年金缴费06(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项):指财政单位安排的公务员医疗补助经费。
14.农林水213(类)农业农村01(款)其他农业农村支出99(项):指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
15.农林水213(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05(款)农村基础设施建设04(项):指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
16.农林水213(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05(款)生产发展05(项):指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业。农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
17.住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
专项预算项目支出绩效自评表(2025年度)
|
专项预算项目支出绩效自评表(2025年度) |
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|
项目名称 |
51322823T000007751746-驻村工作队专项工作经费 |
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|
主管部门 |
黑水县木苏镇 |
实施单位 (盖章) |
黑水县木苏镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于木苏镇10个村驻村工作队,每个村15000元,用于保障工作队办公等开支。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每个村驻村工作队办公开支 |
= |
15000 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
涉及驻村工作队村数 |
= |
10 |
个 |
|
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障驻村工作队基本权益,促进乡村振兴 |
= |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
驻村工作队员满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
|
专项预算项目支出绩效自评表(2025年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011616312-木苏镇综合用房及配套设施建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县木苏镇 |
实施单位 (盖章) |
黑水县木苏镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于保障木苏镇新乡政府办公阵地建设及办公基本需求。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.33 |
4.33 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
4.33 |
4.33 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
监理费用 |
= |
21.014 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
施工费用 |
= |
217.229723 |
万元 |
|
10 |
|
|
|||
|
设计费用 |
= |
10.8 |
万元 |
|
10 |
|
|
|||
|
审计费用 |
= |
6 |
万元 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付进度 |
= |
12 |
月 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障我镇干部职工基本工作权利 |
= |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程投入总金额 |
= |
255.043723 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
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|
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
专项预算项目支出绩效自评表(2025年度) |
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|
项目名称 |
51322824T000011768600-解决木苏镇综合用房建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县木苏镇 |
实施单位 (盖章) |
黑水县木苏镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于木苏镇木苏镇综合用房及配套设施建设项目设计、勘察缺口资金6万元。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每栋房屋房间数 |
= |
32 |
套 |
|
8 |
|
|
|
|
每间房间建设面积 |
≤ |
50 |
平方米 |
|
10 |
|
|
|||
|
每栋房屋高度 |
≤ |
30 |
米 |
|
8 |
|
|
|||
|
建设房屋栋数 |
= |
2 |
幢 |
|
8 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目合格率 |
= |
100 |
% |
|
8 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金按时发放到位 |
= |
1 |
月 |
|
8 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障职工权益 |
= |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资总预算 |
≤ |
960 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项预算项目支出绩效自评表(2025年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011840508-2024年木苏镇粮药示范种植基地建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县木苏镇 |
实施单位 (盖章) |
黑水县木苏镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引入新品种,本地群众可在新建成种植基地务工的基础上提高收入,每年脱贫户及一般农户务工约100人左右,基地的建成为群众带来新技术和新品种,提高本地农户亩产收入。村集体+农户+农业企业作为利益衔接机制。固定资产确权至村集体,收取承包费用按总投资的每年3%收取,增加村集体收入。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
投入资金总预算 |
= |
450 |
万元 |
|
25 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
|
25 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
带动村集体经济及产业发展 |
≥ |
5 |
年 |
|
25 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
脱贫户及一般户满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每年村收取承包费用比例 |
≥ |
3 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项预算项目支出绩效自评表(2025年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011844792-木苏镇木苏村、团结村人居环境综合整治项目一期 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县木苏镇 |
实施单位 (盖章) |
黑水县木苏镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
主要体现为间接经济效益,在实施过程中间接性为当地群众带来短期就业,方便240户753人生产生活条件 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.20 |
8.20 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
8.20 |
8.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
风貌改造人口数 |
= |
753 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
风貌改造面积 |
= |
26580 |
平方米 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
涉及改造农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年项目投资总预算 |
= |
2078254 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项预算项目支出绩效自评表(2025年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000012028960-黑水县木苏镇日十多村集体经济综合配套提升建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县木苏镇 |
实施单位 (盖章) |
黑水县木苏镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
黑水县木苏镇人民政府为进一步提升为持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作,引入新品种,本地群众可在新建成种植基地务工提高收入每年脱贫户及一般农户务工约100人左右,基地的建成为群众带来新技术和新品种,提高本地农户亩产收入。村集体+农户+农业企业作为利益链接机制。固定资产确权至村集体,收取承包费用按总投资的每年3%收取,增加村集体收入。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
401.10 |
401.10 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
401.10 |
401.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
原址提升改造综合服务中心规模 |
= |
200 |
平方米 |
|
5 |
|
|
|
|
购买林麝种苗数量 |
= |
60 |
头 |
|
5 |
|
|
|||
|
涉及原址提升改造集体经济用房面积 |
= |
1000 |
平方米 |
|
5 |
|
|
|||
|
修建架空式木质结构观察栈道规模 |
= |
300 |
米 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
正常使用率 |
≥ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
项目(工程)验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完工及资金拨付率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
项目开工率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
带动村集体经济及产业发展动力 |
≥ |
6 |
年 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
脱贫户及一般户满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每年村收取承包费用比例 |
≥ |
4 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
(公开内容详见附件)
附件: 1-1.黑水县木苏镇人民政府单位“三公”经费2025年决算公开
1-2.黑水县木苏镇人民政府2025年部门整体支出绩效评价报告
1-3.黑水县木苏镇人民政府2025年项目支出绩效评价报告
1-4.黑水县木苏镇人民政府2025年单位决算公开报表
附件1-1:木苏镇人民政府(本级)“三公”经费2025年决算公开
附件1-2:黑水县木苏镇人民政府2025年部门整体支出绩效评价报告
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