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公开时间:2026年8月20日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置5
第二部分2025年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分名词解释15
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1、负责全县党的纪律检查工作。负责维护党的章程和其他党内法规,协助县委抓好党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。3.负责全县监察工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。7.负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委以及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署,协助配合省委、州委、县委有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作,负责组织协调督促全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。8.根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。9.向县委和县委巡察工作领导小组报告工作,传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策部署。承担县委巡察工作领导小组日常工作。10.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作,对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办,会同县委巡察组对巡察整改进行督办。11.承担有关政策研究、制度建设等工作。配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。12.完成县委、州纪委监委交办的其他任务。
(二)2025年重点工作完成情况
1.强化政治监督,保障政令畅通。始终把政治监督摆在首位,围绕习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署,特别是党的二十大及二十届三中、四中全会精神的贯彻落实,制定政治监督清单,建立“监督—反馈—整改—评估”闭环管理机制,围绕“一地三县六区”建设、乡村振兴、生态环保、森林草原防灭火、防汛减灾、重大项目建设等县委县政府中心工作,强化政治监督。2.保持高压态势,深化反腐败斗争。坚持办案引领,保持惩治腐败强大力量。深化以案促改,下发《纪检监察建议书》14份,参加案件复盘会3次,召开“四个面对面”专题会37次,一体推进“三不腐”。3.狠抓正风肃纪,持续纠治“四风”。锲而不舍落实中央八项规定精神,制定专项学习教育工作措施,边学习、边对照、边检视、边整改。深度挖掘本地红色廉洁文化资源,组织参观廉洁文化基地、旁听庭审、观看警示教育片、发放警示教育读本、开展会前学纪学法等活动,累计受教育1万余人次。加大党风廉政宣传力度,相关经验做法被省州级核心媒体采用12篇。4.整治群众身边腐败,维护民生福祉。深入贯彻落实上级关于群众身边不正之风和腐败问题集中整治部署,聚焦“6+1”专项整治和16件民生实事,将“高龄津贴资金发放管理”作为县级“小切口”专项治理内容。5.发挥利剑作用,提升巡察质效。修订完善《中共黑水县委巡察整改问责机制》《黑水县对村(社区)巡察工作意见》等,从制度机制上推动巡察工作规范化发展。精准推进帮扶式巡察工作,巡察质效不断提升。6.加强自身建设,锻造纪检铁军。持续深化基层监督,通过完善“委领导+室组乡”协作、推进“4区+4组”联动、优化派驻范围,有效整合了监督力量。
二、机构设置
中共黑水县纪律检查委员会(本级)无下属二级单位,加挂县委巡察办牌子。本单位属行政单位。
第二部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计1683.52万元,与2024年相比,增加198.14万元,增加13.33%。主要变动原因是案件费用增加;支出总计1683.52万元。与2024年相比,增加198.14万元,增加13.33%。主要变动原因是案件费用增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2025年本年收入合计1683.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1683.52万元,占100%;
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2025年本年支出合计1683.52万元,其中:基本支出1549.28万元,占92.03%;项目支出134.24万元,占7.97%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年财政拨款收入总计为1683.52万元,与2024年相比,财政拨款收入增加198.14万元,增加13.33%。主要变动原因是案件费用增加。支出总计1683.52万元,与2024年相比,增加198.14万元,增加13.33%。主要变动原因是案件费用增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年一般公共预算财政拨款支出1683.52万元,占本年支出合计的100%。与2024年相比,一般公共预算财政拨款增加198.14万元,增加13.33%。主要是案件留置费增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年一般公共预算财政拨款支出1683.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出为1313.45万元,占比78.03%;社会保障和就业支出为190.82万元,占比11.33%;卫生健康支出为75.16万元,占比4.46%;住房保障支出为104.1万元,占比6.18%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年一般公共预算支出决算数为1683.52万元,完成预算100%。其中:
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算数为127.21万元,完成预算100%。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为63.61万元,完成预算100%。
3.2101101行政单位医疗:支出决算数为61.8万元,完成预算100%。
4.2101103公务员医疗补助:支出决算数为13.35万元,完成预算100%。
5.2011101行政运行:支出决算数为1179.21万元,完成预算100%。
6.2210201住房公积金:支出决算数为104.1万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出1390.08万元,其中:
人员经费1390.08万元,主要包括:基本工资302.49万元、津贴补贴321.51万元、奖金319.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.21万元、职业年金缴费63.61万元、职工基本医疗保险61.8万元、公务员医疗补助缴费13.35万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金104.1万元、对个人和家庭的补助中生活补助74.89万元、抚恤金28.03万元、生活补助40.23万元、医疗费补助6.6万元、奖励金0.03万元。
公用经费159.2万元,主要包括:办公费32.48万元、手续费0.04万元、水费0.2万元、电费7万元、邮电费8万元、差旅费70.26万元、维修(护)费1.46万元、会议费0.3万元、公务接待费0.14万元、工会经费4.53万元、公务用车运行维护费25.74万元、其他商品和服务支出9.06万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算为40.84万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算40.7万元,占99.66%;公务接待费支出决算0.14万元,占0.34%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出40.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年增加6.58万元,增加18.46%。主要原因案件办理及群腐开展下乡工作增加。
其中:公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出40.7万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.14万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年增加0.04万元,增加0.001%。严格按照接待标准支出。主要原因是接待人数增加4人,导致接待费增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,14人次,共计支出0.14万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2025年,中共黑水县纪律检查委员会(本级)机关运行经费支出159.2万元,比2024年增加16.35万元,增加10.73%主要原因是人员增加公业务费增加,并严格控制支出。
(二)政府采购支出情况
2025年,中共黑水县纪律检查委员会(本级)政府采购支出总额14.41万元,其中:政府采购货物支出5.84万元、政府采购服务支出8.57万元。主要用于车辆保险支出、车辆维修。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,中共黑水县纪律检查委员会(本级)共有车辆5辆,其中:其他用车5辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目全年预算数1683.52万元,执行数为1683.52万元,完成预算的100%。通过加强绩效预算,财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺利开展。发现的主要问题:绩效目标设定还不够完善,预算编制还不够合理。下一步改进建议,一是进一步完善绩效目标填报工作,强化指标使用性,认真履行预算编报要求,提高预算编报的科学性;二是建议财政部门加大各单位会计人员绩效自评培训力度。
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部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
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(2025年度) |
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|
金额单位:万元 |
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部门名称 |
中共黑水县纪律检查委员 |
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|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
1683.52 |
1683.52 |
|
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|
年度总体目标 |
一是紧扣重点抓落实,提升政治监督质效性。认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记来川视察重要讲话精神,推动黑水纪检监察工作高质量发展。二是强化肃纪出实招,增强作风建设积极性。做好巡视巡察整改工作,加强巡视巡察整改工作日常监督。三是标本兼治建机制,规范制度建设全局性。纵深推进“多彩黑水.清风行动”,深入整治形式主义、官僚主义。四是规范管理创方法,强化日常监督关键性。定期开展“回头看”,确保上级重大决策部署落实落地。五是整合力量推整改,筑牢监督贯通融合性,紧盯招投标、项目建设等重点领域和关键环节。开展监督执纪并推动问题整改。六是对标检视谋举措,提升队伍建设主动性。 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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|
组织实施全县科级以上领导干部党风廉政自律工作 |
负责组织实施全县科级以上领导干部党风廉政自律工作;对选拔任用党政领导干部实行检查监督。 |
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|
主管全县党的纪律检查工作 |
负责维护党的章程和其他党内法规,协助县委抓好党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况 |
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|
主要负责党员干部案件审理调查工作 |
负责调查处理县级党政群机关单位、各乡镇党委和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件 |
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|
制定全县党风党纪学习教育制度 |
配合有关单位做好党的纪律检查方针、政策的宣传和对党员遵纪守法的教育工作 |
|||||||
|
做好纪检监察干部的管理工作 |
会同县委各部委、州县属企事业单位以及各乡镇党委做好纪检监察干部的管理工作,组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作 |
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|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公务用车数量 |
= |
5 |
辆 |
10 |
5 |
|
|
体检人数 |
= |
49 |
人 |
10 |
49 |
|||
|
完成常规巡察工作和专项巡察工作 |
≥ |
20 |
次 |
10 |
20 |
|||
|
2025年干部职工预算56人 |
= |
56 |
人 |
10 |
56 |
|||
|
质量指标 |
为调查审查工作做好保障 |
定性 |
10 |
案件数 |
10 |
10 |
||
|
时效指标 |
按时完成拨付资金 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率 |
≤ |
100 |
% |
10 |
100 |
|
|
社会效益指标 |
完成全年巡察工作提升干部工作作风 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
||
|
可持续发展指标 |
保障干部职工和绩效支出,每年安排体检,有利于保障干部身体身心健康,更好投入工作 |
定性 |
56 |
人/年 |
10 |
56 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工及服务对象满意度 |
≥ |
96 |
% |
5 |
96 |
|
(二)项目绩效目标完成情况。
本单位无项目公开
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2025年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10.机关事业单位职业年金缴费支出2080506:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政单位医疗2101101:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
12.公务员医疗补助2101103:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.行政运行2011101:指反映行政单位的基本支出。
14.住房公积金2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)
|
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) |
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|
项目名称 |
51322821R000000050535-体检费 |
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|
主管部门 |
中共黑水县纪律检查委员 |
实施单位 (盖章) |
中共黑水县纪律检查委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
严格按照文件规定,对其单位人员体检人员做出相应预算,保障在职人员体检工作。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位职工体检费用,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.28 |
6.60 |
6.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
8.28 |
6.60 |
6.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作,转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况,对每笔支出严格把关,没有超预算或无预算安排支出,没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题,没有超标准超范围发放津补贴的问题,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,认真完成2025年部门编制工作,取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:陈斌 |
财务负责人:罗永 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共黑水县纪律检查委员 |
实施单位 (盖章) |
中共黑水县纪律检查委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
严格按照文件规定,对其单位人员单位缴费及时拨付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
102.49 |
104.10 |
104.10 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
102.49 |
104.10 |
104.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作,转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况,对每笔支出严格把关,没有超预算或无预算安排支出,没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题,没有超标准超范围发放津补贴的问题,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,认真完成2025年部门编制工作,取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人:陈斌 |
财务负责人:罗永 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000063583-巡察工作经费 |
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|
主管部门 |
中共黑水县纪律检查委员 |
实施单位 (盖章) |
中共黑水县纪律检查委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障全年巡察工作支出。 |
完成常规巡察工作及回头看工作 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成常规巡察工作和专项巡察工作 |
≥ |
30 |
次 |
31 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
巡察工作覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成巡察工作及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成全年巡察工作提升干部工作作风 |
≥ |
85 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障全年巡察工作支出。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:陈斌 |
财务负责人:罗永 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821Y000000050642-公车运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共黑水县纪律检查委员 |
实施单位 (盖章) |
中共黑水县纪律检查委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 |
严格按照文件规定,对其单位公务用车产生的费用及时拨付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
23.75 |
23.75 |
23.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
23.75 |
23.75 |
23.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作,转好完成了预算编制工作。未出现违规违纪支出情况,对每笔支出严格把关,没有超预算或无预算安排支出,没有虚列支出套取预算资金和转嫁支出等问题,没有超标准超范围发放津补贴的问题,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,认真完成2025年部门编制工作,取得较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:陈斌 |
财务负责人:罗永 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006182212-丧葬费及抚恤金 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共黑水县纪律检查委员 |
实施单位 (盖章) |
中共黑水县纪律检查委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策,保障资金及时、足额发放。预算编制科学合理,减少结余资金 |
按照相关文件对单位死亡人员丧葬费及抚恤金的发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
28.03 |
28.03 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
28.03 |
28.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策,保障资金及时、足额发放。预算编制科学合理,减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:陈斌 |
财务负责人:罗永 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006185166-退休人员一次性补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共黑水县纪律检查委员 |
实施单位 (盖章) |
中共黑水县纪律检查委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
按照相关文件对退休人员一次性补贴的发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.51 |
25.51 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
25.51 |
25.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:陈斌 |
财务负责人:罗永 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
公开内容详见附件。
附件:1-1.黑水县纪委“三公”经费2025年决算公开
1-2.黑水县纪委2025年度整体支出绩效评价报告
1-3.黑水县纪委2025年部门决算公开报表
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