一、 基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
中共黑水县委宣传部是黑水县委负责宣传思想工作的综合职能部门,主要职责是在县委统一领导下,研究全县的宣传思想工作动态,安排部署全县的宣传思想、精神文明建设等工作,组织实施理论研究、理论学习、理论宣传和对外宣传以及新闻报道等工作;负责引导社会舆论和加强网络建设监管,指导文化体育工作,协调精神产品的生产和文化市场的管理以及群众思想教育等工作,全力推进全县“三个文明”建设的协调发展。
(二)2021年重点工作
1.拟制定的重要文件(3件)
①中共黑水县委宣传部2021年工作要点
②黑水县2021年党委(组)理论学习安排工作意见
③黑水县2021年意识形态工作要点
2.拟召开的重要会议(4个)
①黑水县宣传思想工作会议
②黑水县宣传思想工作领导小组会议
③黑水县意识形态工作联席会议
④黑水县文联迎新春文艺爱好者座谈会
3.拟开展的重要活动(5项)
①严格落实《全县党史学习教育实施方案》,以高度政治自觉扎实开展我县党史学习教育。
②借力2021年全省文化旅游发展大会“东风”,大力展示“圣洁冰川·多彩黑水”良好旅游形象。
③深化中华民族视觉形象建设,常态化开展悬挂国旗和领袖像进寺庙、进机关、进学校、进企业、进村寨、进家庭“六进”活动。
④以县新时代文明实践中心为抓手,切实发挥“五大志愿服务队”积极作用,推动志愿服务常态化。
⑤坚持以“冰川彩林国际旅游目的地”为核心主线,打造“圣洁冰川·多彩黑水”文化旅游形象。
二、部门预算单位构成
宣传部总编制22名,其中:行政编制7名,事业编制12名,行政工勤3名。在职人员总数14名,其中:行政人员7名,事业编制5名,行政工勤2名;退休人员1名。
宣传部下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
宣传部2021年收入预算204.73万元,其中一般公共预算拨款收入204.73万元,占100%;政府性基金拨款收入0万元,占0%
(二)支出预算情况
宣传部2021年支出预算204.73万元,其中:基本支出204.73万元,占100%,项目支出0万元,占0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
宣传部财政拨款收入总预算204.73万元,收入包括:本年一般公共预算收入204.73万元;政府性基金拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出148.27万元、社会保障和就业支出25.80万元、卫生健康支出13.14万元、住房保障支出17.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣传部2021年一般公共预算当年拨款204.73万元,比2020年预算减少数44.89万元,主要是人员减少及厉行节约。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出148.27万元,占72.42%;社会保障和就业支出25.80万元,占12.60%;卫生健康支出13.14万元,占6.42%;住房保障支出17.52万元,占8.56%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出:2021年预算数148.27万元,主要用于单位行政人员和事业人员工资福利支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数25.80万元,主要用于单位职工的基本养老、职业保险。
3.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2021年预算数0万元,主要用于无。
4.城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2021年预算数0万元,主要用于无。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):2021年预算数0万元,主要用于无。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数17.52万元,主要用于单位职工住房公积金。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)13.14万,主要用于单位职工行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗卫生补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宣传部2021年一般公共预算基本支出204.73万元,其中:人员经费166.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣传部2021年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行维护费9.5万元。
(一)因公出国(境)经费较2020年预算持平0%。
(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少5%。原因为用于人员减少,厉行节约。
单位现有公务用车2辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费9.5万元,用于2辆公务用车,主要用于外宣活动采访,下乡,出差。
八、政府性基金预算支出情况说明
宣传部2021年政府性基金预算支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年宣传部机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2020年预算持平0万元,持平0%。
(二)政府采购情况
2021年宣传部安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,宣传部预算单位共有车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2021年宣传部专项经费均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映本部门安排的用于培训的支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
11. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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