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公开时间:2026年08月31日
第一部分部门概况.....3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置5
第二部分2025年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分名词解释..14
第四部分部门预算项目支出绩效自评表......................16
第五部分附表.............................................17
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
县司法局与县委政法委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称。黑水县矛盾纠纷大调解协调中心(四川省黑水县公证处)为县委政法委(县司法局)直属事业单位。2025年6月,“黑水县矛盾纠纷大调解协调中心”经中共黑水县委机构编制委员会同意更名为“黑水县社会治安综合治理中心”。
(一)主要职能。
县社会治安综合治理中心:组织协调社会治安整体防控体系建设,推动解决涉及跨部门的社会治安综合治理事项;组织、协调、指导开展矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理工作,具体承担“微网实格”工作实施;运用社会治安综合治理信息系统实现信息、资源和力量联动融合,增强基层社会治理合力;推进公共安全视频监控的建设联网运用等工作。
县公证处:办理公证事务,出具公证证明。如公证经济合同、收养、遗嘱等法律行为,公证学历、出生、亲属关系等有法律意义的事实和文书,赋予债权文书具有强制执行效力,办理保全证据和提存公证等;向社会提供法律服务。除办理公证事务外,公证法律服务的内容还包括:解答法律咨询,代写法律文书,代当事人保管遗嘱、文件和其他贵重物品,清点、封存遗产,调解公证事项的纠纷,参与当事人之间的谈判和其他经济活动,进行回访监督,提出公证建议,担任法律顾问,代办与公证有关的法律手续等;对社会性活动实施法律监督。对招标投标、拍卖、面向社会的竞赛活动、商品的抽样检测、股份公司创立大会、公司股东会等与公众或社会经济生活有密切关系的社会活动进行公证监督,以维护正常的经济秩序。
(二)2025年重点工作完成情况。
1.县社会治安综合治理中心。
(1)深入推进基层综治中心规范化建设工作
聚焦阵地标准化,按照“五有”(有牌子、有场所、有力量、有机制、有效果)要求,完成县综治中心建设,整合信访、司法、公安、法院、检察院、人社等部门力量常驻,构建多元化矛盾解纷体系,打造“一站式”矛盾纠纷调处平台。完成15个乡镇综治中心规范化建设的前期工作。
(2)深化党建引领“微网实格”基层治理工作
一是为进一步提升基层治理效能,按照“大稳定、小调整”的原则,动态调整7个网格层级,增设3个外流网格。全县共139个网格、81个专属网格、374个微网格。二是全县共配备网格员1721人、网格长404人、微网格长380人、网格管理员229人、微网格管理员355人,累计开展各类培训40场次,不断提升网格员和微网格长的业务能力和服务水平。三是围绕基础信息采集、安全隐患排查等,累计完善户籍人口信息53427人,实有房屋信息18099户,实有单位场所410个,收集诉求489件,解决问题59件,化解矛盾纠纷106件,排查安全隐患507件,开展服务1604次,有效提升了群众的获得感、幸福感、安全感。
(3)加强矛盾风险排查化解工作。常态化开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理工作,以“微网实格”为抓手,持续强化婚姻家庭、邻里纠纷、民间借贷、三山一界、项目建设等重点领域矛盾纠纷排查化解,全面落实“三调联动”和包保责任,2025年排查化解矛盾纠纷139件,确保各类风险隐患解决在基层、化解在萌芽状态。
2.县公证处。县公证处暂无职业公证员办理公证业务,但公证处其他公证助理员紧紧围绕职能,牢记“我为群众办实事”的初心与使命,仍积极热心接待来访群众,认真解答群众咨询,对急需办理公证事务的当事人,积极与茂县公证处和蜀都公证处沟通协调,协助群众进行资料收集、审核,符合异地线上办理的协助群众进行线上办理。2025年,公证处协办各类公证事项60件,核实调查14件。
二、机构设置
黑水县社会治安综合治理中心(四川省黑水县公证处)无下属二级单位,本单位属县委政法委(县司法局)直属事业单位。
第二部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度,收入总计185.20万元,与2024年188.63万元相比,减少3.43万元,下降1.82%。主要原因是:人员变动,2024年11月调出1人,2025年9月新招录1人;支出总计185.20万元,与2024年188.63万元相比,减少3.43万元,下降1.82%。主要原因是:人员变动,2024年11月调出1人,2025年9月新招录1人。
二、收入决算情况说明
2025年本年收入合计185.20万元。其中,一般公共预算财政拨款收入185.20万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2025年本年支出合计185.20万元。其中,基本支出185.20万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年财政拨款收入总计185.20万元,与2024年188.63万元相比,减少3.43万元,下降1.82%。主要原因是:人员变动,2024年11月调出1人,2025年9月新招录1人;财政拨款支出总计185.20万元,与2024年188.63万元相比,减少3.43万元,下降1.82%。主要原因是:人员变动,2024年11月调出1人,2025年9月新招录1人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年一般公共预算财政拨款支出185.20万元,占本年支出合计的100%。与2024年188.63万元相比,减少3.43万元,下降1.82%。主要原因是:人员变动,2024年11月调出1人,2025年9月新招录1人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出185.20万元,主要用于以下方面:公共安全支出(204)为136.69万元,占比73.81%;社会保障和就业支出(208)为26.14万元,占比14.11%;卫生健康支出(210)为9.67万元,占比5.22%;住房保障支出(221)为12.70万元,占比6.86%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年一般公共预算支出决算数为185.20万元,完成预算100%。其中:
1.公共安全支出(204)公安(2)事业运行(50):支出决算为136.69万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为17.43万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为8.71万元,完成预算100%。
4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为7.62万元,完成预算100%。
5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):支出决算为2.05万元,完成预算100%。
6.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为12.70万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出185.20万元,其中:
人员经费165.12万元,主要包括:基本工资35.33万元、津贴补贴14.58万元、绩效工资65.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.43万元、职业年金缴费8.71万元、职工基本医疗保险缴费7.62万元、公务员医疗补助缴费2.05万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金12.70万元等;
公用经费20.08万元,主要包括:办公费7.98万元、印刷费2万元、电费1.1万元、邮电费1.44万元、差旅费2.88万元、维修(护)费0.07万元、培训费0.30万元、工会经费1.30万元、其他交通费1.93万元,其他商品服务支出1.08万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2024年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年无变化。
其中:公务用车购置支出0万元;
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年无变化。
其中:外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位属事业单位,2025年无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2025年度,本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要原因为:本单位2025年无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆,其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。主要原因为:本单位2025年无国有资产。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2025年度预算编制阶段,组织对0个项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,在预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控。主要原因为:本单位2025年无项目支出。
本单位按要求,组织对2025年度一般公共预算资金全面开展绩效自评,形成黑水县社会治安综合治理中心部门预算整体支出绩效自评报告。从评价情况来看本单位预算编制绩效目标与职能职责、年度重点工作任务相匹配,预算执行到位,预算管理规范、履职效益明显、各项经费支出合法合规,确保本单位资金使用效益较好。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.公共安全支出(204)公安(02)事业运行(50):指反映事业单位的基本支出。
9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):指反映财政部门安排的事业人员公务员医疗补助。
14.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表
本单位2025年无项目支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
(公开内容详见附件3)
附件:1.黑水县社会治安综合治理中心“三公”经费2025年度决算情况说明
2.黑水县社会治安综合治理中心2025年度部门整体支出绩效评价报告
3.黑水县社会治安综合治理中心2025年部门决算公开报表
附件1:黑水县社会治安综合治理中心 “三公”经费2025年决算情况说明
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