目录
公开时间:2024年09月20日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置4
第二部分2022年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十、其他重要事项的情况说明15
第三部分名词解释17
第四部分附件20
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
阿坝军分区,地方县委县政府双重领导。主要担任兵役登记统计、国防教育、国防潜力调查、征兵、整组点验、民兵军事训练、参加地方经济建设、应急处突、抢险救灾等工作。
(二)2023年重点工作完成情况。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,紧扣省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署和州委“一州两区三家园”战略目标,围绕县委“一地三县六区”建设任务和上级主管部门的决策。2023年重点工作是:民兵整组,民兵军事训练,征兵,学生军训,国防动员,国防教育,新闻报道,应急处突。
二、机构设置
黑水县人民武装部下属二级单位1个,其中行政单位1个。
纳入黑水县人民武装部行政2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.黑水县人民武装部行政单位
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计162.47万元,与2022年决算数195.46万元相比,减少32.99万元,减少17%。主要变动原因是专项经费减少;支出总计162.47万元,与2022年决算数195.46万元相比,减少32.99万元,减少17%。主要变动原因是专项经费减少,专项支出减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计162.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入162.47万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计162.47万元,其中:基本支出118.95万元,占73%;项目支出43.52万元,占27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计162.47万元。与2022年决算数195.46万元相比,减少32.99万元,减少17%;财政拨款支出162.47万元比2022年195.46万元减少32.99万元,减少17%。主要变动原因是专项经费减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出162.47万元,占本年支出合计的100%。与2022年195.46万元相比,一般公共预算财政拨款减少32.99万元,减少17%。主要变动原因是专项经费减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出162.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出90.95万元,占56%国防(类)支出43.52万元,占27%,社会保障和就业(类)支出14.37万元,占9%,卫生健康(类)支出6.54万元,占4%,住房保障(类)支出7.09万元,占4%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为162.47.万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为9.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):支出决算为4.79万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算为4.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项):支出决算为2.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)行政运行01(项):支出决算为90.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.国防支出203(类)国防动员06(款)兵役征集01(项):支出决算为2.80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.国防支出203(类)国防动员06(款)民兵07(项):支出决算为40.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.住房保障221(类)住房改革02(款)住房公积金01(项):支出决算为7.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出162.47万元,其中:
人员经费96.52万元,主要包括:基本工资18.96万元,津贴补贴24.17万元,奖金24.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.58万元,职业年金缴费4.79万元,职工基本医疗保险缴费4.38万元,住房公积金7.09万元,公务员医疗补助2.16万元,其他社会保障缴费1.37万元。
(图7:人员经费明细图)(折线图)
公用经费8.61万元,主要包括:办公费2.31万元、水费0.50万元、电费1.80万元、差旅费1万元、会议费0.5万元,其他商品和服务支出2.50万元。
(图8:日常公用经费明细图)(折线图)
对个人和家庭的补助13.82万元,主要包括:生活补助13.81万元,奖励金0.01万元。
(图9:对个人和家庭的补助经费明细图)(饼状图)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,与2022年决算数0万元相比无增减变化,主要原因为机关厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年0万元相比,无增减变化。
2.公务用车运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年0万元相比无增减变化。主要原因是机关厉行节约。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年0万元持平,无增减变化。主要原因是机关厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:
4.外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
5.其他国内公务接待支出0万元。
(图10:“三公”经费财政拨款支出结构图)(饼状图)
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
(图10:政府性基金财政拨款支出结构图)(饼状图)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
(图11:国有资本经营预算拨款支出结构图)(饼状图)
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年中国人民解放军四川省黑水县人民武装部行政机关运行经费支出8.61万元,比2022年7.95万元增加0.66万元,增加8%,主要原因是机关厉行节约。
(图12:机关运行经费支出对比图)(条形图)
(二)政府采购支出情况
2023年,本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织工资性支出、其他人员支出、住房公积金等15个项目开展了预算事前绩效评估,对15个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取15个项目开展绩效监控,组织对0个项目开展绩效自评(项目涉密),绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
按期完成 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
54.18 |
43.15 |
43.15 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中:财政资金 |
54.18 |
43.15 |
43.15 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
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|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
按期完成 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
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|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
0.89 |
0.89 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.89 |
0.89 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
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|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
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|
存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
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|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
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|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
按期完成 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
29.05 |
22.28 |
22.28 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中:财政资金 |
29.05 |
22.28 |
22.28 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
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主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
按期完成 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
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|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
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其中:财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
60 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
30 |
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合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转 |
按期完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
11.88 |
8.61 |
8.61 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中:财政资金 |
11.88 |
8.61 |
8.61 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
||||||||||
|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
按期完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
10.00 |
7.09 |
7.09 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中:财政资金 |
10.00 |
7.09 |
7.09 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006262393-年度考核奖和基础性绩效奖 |
||||||||||
|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
按期完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
2.33 |
2.33 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2.33 |
2.33 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006413473-退休人员一次性建房补贴等 |
||||||||||
|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
按期完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006413914-退休人员一次性退休补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
按期完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
8.45 |
8.45 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
8.45 |
8.45 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006811677-工资性支出(增量) |
||||||||||
|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
按期完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
2.03 |
2.03 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2.03 |
2.03 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
||||||||||
|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
按期完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
8.51 |
15.87 |
15.87 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中:财政资金 |
8.51 |
15.87 |
15.87 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
||||||||||
|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策,保障绩效及时,足额发放。 |
按期完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
7.37 |
7.37 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
7.37 |
7.37 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
= |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障 |
= |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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|
项目名称 |
51322823T000007750119-2023民兵工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
民兵工作包干工作经费。 |
按期完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
20.00 |
40.72 |
40.72 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中:财政资金 |
20.00 |
40.72 |
40.72 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
提高县民兵总体军事素质质量 |
= |
100 |
% |
|
40 |
40 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
民兵工作包干经费(保密) |
= |
100 |
% |
|
40 |
40 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县全体民兵整体满意度 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007750213-2023廉洁征兵工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
输送兵员完成为100% |
按期完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中:财政资金 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
为部队输送合格兵员 |
= |
100 |
% |
|
40 |
40 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
激发民众报效祖国 |
= |
100 |
% |
|
40 |
40 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
目的为部队输送100%合格兵员 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007767759-征兵工作 |
||||||||||
|
主管部门 |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
实施单位 (盖章) |
中国人民解放军四川省黑水县人民武装部 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
如期完成。 |
按期完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期发放,足额保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
完成了该项目治理,绩效自评合格,评价总分100分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人:雷继先 |
财务负责人:陈一山 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
(公开内容详见附件)
附件:
1-1.黑水县人民武装部“三公”经费2023年决算公开
1-2.黑水县人民武装部2023年度部门整体支出绩效评价报告
1-4.黑水县人民武装部2023年部门决算公开报表
附件1-1:黑水县人民武装部行政“三公”经费2023年决算公开
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