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公开时间:2025年08月28日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置11
第二部分2024年度部门决算情况说明12
一、收入支出决算总体情况说明12
二、收入决算情况说明12
三、支出决算情况说明13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18
八、政府性基金预算支出决算情况说明20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明20
十、其他重要事项的情况说明20
第三部分名词解释22
第四部分附件27
第五部分附表38
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章,依法拟定并组织实施全县教育发展规划、计划;推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导协调公共教育资源向农村倾斜;统筹规划和协调管理全省各级各类教育资源,指导监督全县各级各类学校的设置规划、调整学校布局和学校设立、撤销、合并以及规划并指导学校的专业布局和调整工作;管理全县各学校的基建和设施设备投资。
2.1.负责处理县教育秘书组日常事务。组织协调局机关重要政务、事务工作。
2.2.负责全县教育体制改革并就重大问题进行政策调研。
2.3.承担和指导、协调全县民族教育工作,负责推进义务教育均衡发展、保障各类学生平等接受义务教育和脱贫攻坚控辍保学等工作。
2.4.统筹管理全县各类学校的思想政治工作,始终坚持以以立德树人为根本任务,指导学校开展各项教育主题活动。
2.5.指导和管理全县师资培训工作。
2.6.贯彻执行学校安全稳定管理相关法律法规和政策规章。
2.7.负责全县普通高校、高中阶段招生考试、成人招生和高等自学考试政策的宣传、咨询、贯彻。
2.8.规划、指导全县教师队伍、教育系统人才队伍建设和培养等工作。
2.9.制定全县教育信息化发展规划,指导和督促检查全县教育信息化工作。
3.1.负责教育督导的政策研究和重大问题的调查研究工作。
3.2.发布教育督导评估、评价、监测报告。
3.3.指导全县教育督导工作。负责县政府履行教育职责督导评价。
3.4.负责对全县各级各类学校规范办学行为、教育教学工作、校外教育、特殊教育、社区教育、成人教育。
3.5.民办教育、中小学校责任督学挂牌督导工作等专项督导。
3.6.组织开展全县教育改革和发展中热点难点重点问题的专项督导。负责指导全县教育督导队伍建设和培训。
3.7.组织开展全县督学资格认证,选拔、聘任、管理全县督学。
3.8.负责拟订各级各类学校办学状况、教育教学水平评估标准和规程,并实施督导。
3.9.组织开展对各级各类教育发展状况和质量的监测,协调第三方机构和社会力量参与教育评估监测工作。
4.1.负责机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、班子队伍建设等工作。
5.开展学校的学前教育教学管理与改革、教育质量监控等工作;以“自强拼搏,强体壮翼,突出重点,均衡发展”为主线,紧紧围绕“提高教育教学质量”这个中心,抓住“教育改革、素质教育”两个重点,实现“学校管理水平、教师整体素质、教育社会形象”三个提升,打好“学前教育、教学改革、教育扶贫、安全稳定”四个攻坚战,全县教育工作顺利推进,教育均衡健康发展。
6.开展学校的义务(小学阶段)教育教学管理与改革、教育质量监控等工作;以“自强拼搏,强体壮翼,突出重点,均衡发展”为主线,紧紧围绕“提高教育教学质量”这个中心,抓住“教育改革、素质教育”两个重点,实现“学校管理水平、教师整体素质、教育社会形象”三个提升,打好“学前教育、教学改革、教育扶贫、安全稳定”四个攻坚战,教育工作顺利推进,教育均衡健康发展。
7.开展学校的义务(初中阶段)教育教学管理与改革、教育质量监控等工作;以“自强拼搏,强体壮翼,突出重点,均衡发展”为主线,紧紧围绕“提高教育教学质量”这个中心,抓住“教育改革、素质教育”两个重点,实现“学校管理水平、教师整体素质、教育社会形象”三个提升,打好“学前教育、教学改革、教育扶贫、安全稳定”四个攻坚战,教育工作顺利推进,教育均衡健康发展。
8.开展学校的高中教育教学管理与改革、教育质量监控等工作;以“自强拼搏,强体壮翼,突出重点,均衡发展”为主线,紧紧围绕“提高教育教学质量”这个中心,抓住“教育改革、素质教育”两个重点,实现“学校管理水平、教师整体素质、教育社会形象”三个提升,打好“学前教育、教学改革、教育扶贫、安全稳定”四个攻坚战,教育工作顺利推进,教育均衡健康发展。
9.1.开展我县中职中专和本专科教育阶段学生升学、就读等相关事务。
9.2.落实我县中职中专和本专科教育阶段学生各类补助。
9.3.其它中职中专和本专科教育事务。
10.教育系统安全管理
11.开展中职中专及成人教育。
12.规划、指导和开展全县的基础教育工作。
13、指导、开展全县教师成长的培养工作。
14.开展和指导学校教育教学研究工作。
15.1.教育教学仪器的购置。
15.2.指导学校使用教育教学仪器。
16.1.指导全县各校(园)开展各级各类学生资助政策的实施。
16.2.指导全县各校(园)的国(境)内外教育援助、教育贷款和教育合作项目执行。
16.3.开展县内各级各类学生资助政策的实施。
17.1.负责全县普通高校、高中阶段招生考试、成人招生和高等自学考试政策的宣传、咨询、贯彻。
17.2.负责组织考生报名、信息采集、资格审查、考试、志愿填报,负责组织普通高考体检工作,审查并组建考生档案。
17.3.负责普通高中录取工作。负责接待、受理、查证、核实、处理各类招生考试中发生的有关问题。
17.4.负责组织高中学业水平考试。
17.5.负责指导协调全县标准化考点建设、使用和维护工作。
18.负责所在校(园)党的建设、党风廉政建设、意识形态、班子队伍建设等工作。
(二)2024年重点工作完成情况。
(一)突出党建引领、强化政治意识。一是深植理论武装,锤炼政治素养。持续深化教育政治属性,严格落实“第一议题”制度和理论学习中心组学习制度,集中学习31次,党课辅导5次。开展学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、州委十二届五次全会精神教育系统宣讲小分队报告会24场。召开党建、党风廉政、意识形态等专题会议10次,15个党支部开展主题党日活动65次。二是强化党的领导,加强队伍建设。制定党风廉政主体责任清单3份,开展廉政风险排查,建立廉政风险防控台账17份。严格落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见(试行)》要求,完成黑水县初级中学党总支副书记补选工作,切实加强教育系统党组织班子建设,强基层党组织。抓实发展党员工作,今年接收入党申请书7人,发展积极分子8人,预备党员4人,预备党员转正4人。三是落实整改责任,推进教育发展。扎实做好巡察审计“后半篇文章”,努力推动巡察成果转化为教育创新发展的不竭动力。针对十四届县委第二巡察组反馈4个方面存在的17个问题,“校园餐”专项巡察反馈4个方面12个问题,审计反馈3个方面3个问题。召开专题会议6次,研究制定整改工作方案,明确责任人,整改时限,细化整改措施99条,已全面完成整改,并长期坚持。
(二)建好师资队伍、夯实发展之基。一是加强师德师风建设。落实教职员工准入查询和从业禁止制度,建立师德责任追究制度,颁布周日下午至星期五下午工作日期间教职员工一律禁止饮酒,一律禁止打麻将“两条禁令”,对教职员工8小时内工作作风和8小时外生活作风开展督查,进一步提振全系统师德师风和校风、教风、学风。二是提升教师业务素养。研究制定了《黑水县中小学校校长选拔任用管理暂行办法》,优化调整副校(园)长30名、教职工45名,公开招聘新教师4名。选派骨干教师15名到彭州市跟岗学习,接受浙江海宁、四川彭州市、简阳市支教教师25名。选派邓娇等7名县城学校艺体教师到乡镇学校开展走教工作,进一步缓解了乡镇学校艺体教师结构性缺编的问题。42名教师取得中高级教师任职资格,聘任30名。37名教师通过了认定资格。组建名师工作室4个,1个省级课题已结题,1个州级课题和10个县级课题已开题。选派教师参加各级各类培训2969人次,校长、教师两支队伍建设向上向好发展。三是加强教师激励。修订完善《黑水县教育教学质量奖励办法》,兑现2022-2023学年度教育教学质量奖励金51万元,其中:教育管理奖励4万元,教学质量奖励教师33人30.6万元,教育科研奖励62项20.4万元,进一步激发了教师教书育人和创先争优的积极性。召开第40个教师节庆祝活动,对10个先进集体、家庭和59名先进个人进行表扬,激发了全县干部群众创先争优的思想自觉和行动自觉。兑现乡村教师每人每月400元生活补助和600元的工作补助。
(三)做好教育改革、激发教育活力。一是树立质量意识,提升教育教学水平。围绕优化学校布局、改善办学条件、强化队伍建设和提升教学质量等改革重点任务,出台《黑水县教育高质量发展五年行动计划(2022-2026年)》《黑水县教育高质量发展十条措施》,设立黑水县教育高质量发展基金,明确了黑水教育高质量发展的目标、路径与保障。2024年,全县小学质量监测在全州排名持续提升,高考本科上线率38.6%,较上年提升10.6个百分点,中考普高上线率达42.36%,较上年提升2.77个百分点。二是持续推动学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展创建工作。印发了《黑水县基础教育学校布局规划(2024-2028年)》,召开2024年教育系统教育工作实务暨教师全员培训会议,明确改革目标原则、路径方法、任务措施等。巩固义务教育有保障成果,加强控辍保学工作,实现了存量清零增量为零目标。三是持续改善办学条件。紧扣2026年成功创建全国义务教育优质均衡县和学前教育普及普惠县目标,围绕打造“安全校园、舒适校园、绿色校园、文化校园”,投资3736万元,实施黑水县初级中学提升改造等14个提升改造和7个采购项目。按照规划完成沙石多镇中心校撤并任务。四是全面落实立德树人根本任务。全面加强和改进未成年人思想道德建设工作,积极探索非物质文化遗产进校园进课堂,将“非遗进校园”活动与学校文化建设相结合,推进校园文化建设,打造办学品牌的特色亮点。充分利用黑水“长征精神”等红色教育资源,配合文广旅、团县委开展研学旅游活动,共选派学生213人次赴成都理工开展“双百双梦”活动和浙江开展“三交”活动。
(四)筑牢安全底线、保障校园安全。一是深入开展宣传教育活动。加强学生人身、交通、校内在建工程和重大集体活动等25项安全管理,发挥好12个校园专属网格作用,成功化解矛盾纠纷12件。优化突发事件分类应急响应机制,各中小学、幼儿园积极组织开展各类应急演练91场次,参与19500余人次,上报各类简报300余份,宣传资料4000份,提高了风险研判和突发事件应急处置能力;二是积极开展专项排查整治工作。严格落实“日排查、周管控、月调度”制度,对排查出的安全隐患做到详细登记,建立台账,并落实到人,明确整改时限。全年共排查出安全隐患风险点65个,已整改63个,正在整改2个;三是推进安全设施设备项目建设。落实州食堂智能化建设专项资金96万元,完成晴朗乡中心校等5所学校食堂智能化建设。全县15所中小学、幼儿园学校食堂“明厨亮灶”工程100%达标,全面完成了学校食堂重点部位监控与省、州平台联网。“校园魔镜”校安视频监控全覆盖,实现了校园监控无死角。
二、机构设置
黑水县教育和体育局下属二级单位14个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位13个。
纳入黑水县教育和体育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.教体局行政:内设机构4个,分别为办公室、政工人事股、计财股、县人民政府教育督导室。
2.教体局教师进修校(教体局事业):内设股室8个,分别为党委办、教育考试服务中心、教师进修校、基础教育股、教仪电教站、教研室、安全办公室、学生资助管理中心。
3.下属中小学校12所,黑水县中学、黑水县初级中学、黑水县芦花完全小学、黑水县城关幼儿园、黑水县沙石多中心校、黑水县红岩寄宿制小学、黑水县知木林寄宿制小学、黑水县色尔古寄宿制小学、黑水县晴朗乡中心校、黑水县扎窝乡中心校、黑水县木苏乡中心校、黑水县七一维古小学。
特别说明:黑水县沙石多中心校于2024年秋季学期撤除。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计21202.87万元,与2023年相比,增加591.98万元,增长2.87%。主要变动原因一是教师工资提标,人员经费增加;二是本年初级中学、知木林寄小提升改造项目和县中学组团式帮扶等项目收入增加;三是本年捐赠资金等其他收入增加。支出总计21202.87万元。与2023年相比,增加591.98万元,增长2.87%。主要变动原因一是教师工资提标,人员经费增加;二是本年初级中学、知木林寄小提升改造项目和县中学组团式帮扶等项目支出增加;三是本年捐赠资金等其他支出增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计21202.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入21093.40万元,占99.48%,政府性基金预算财政拨款13.5万元,占0.06%,其他收入95.97万元,占0.45%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计21202.87万元,其中:基本支出15410.04万元,占72.68%;项目支出5792.83万元,占27.32%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计21106.90万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加496.01万元,增长14.31%。主要变动原因一是教师工资提标,人员经费增加;二是本年初级中学、知木林寄小提升改造项目和县中学组团式帮扶等项目收入增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出21093.40万元,占本年支出合计的99.48%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款增加497.52万元,增长2.42%。主要变动原因一是教师工资提标,人员经费增加;二是本年初级中学、知木林寄小提升改造项目和县中学组团式帮扶等项目支出增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出21093.4万元,主要用于以下方面:教育支出(类)16982.21万元,占80.51%;社会保障和就业(类)支出2053.57万元,占9.74%;卫生健康支出884.16万元,占4.9%;住房保障支出1173.46万元,占5.56%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为21093.4万元,完成预算100%。其中:
1.教育支出(205)教育管理事务(20501)行政运(2050101):支出决算154.21万元,完成预算100%。
2.教育支出(205)普通教育(20502)学前教育(2050201):支出决算1243.74万元,完成预算100%。
3.教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202):支出决算9188.18万元,完成预算100%。
4.教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203):支出决算2943.47万元,完成预算100%。
5.教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050204):支出决算1376.97万元,完成预算100%。
6.教育支出(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299):支出决算1572.63万元,完成预算100%。
7.教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)农村中小学校舍建设(2050901):支出决算123.97万元,完成预算100%。
8.教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)农村中小学教学设施(2050902):支出决算22.40万元,完成预算100%。
9.教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)其他教育费附加安排的支出(2050999):支出决算353.63万元,完成预算100%。
10.其他教育支出(20599)其他教育支出(2059999):支出决算3万元,完成预算100%。
11.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):支出决算为1364万元,完成预算100%。
12.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):支出决算为689.57万元,完成预算100%。
13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101):支出决算为8.49万元,完成预算100%。
14.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):支出决算为673.73万元,完成预算100%。
15.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103):支出决算为201.94万元,完成预算100%。
16.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):支出决算为1173.46万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出15410.04万元,其中:
人员经费15215.02万元,主要包括:基本工资3056.23万元、津贴补贴1648.2万元、奖金46.91万元、绩效工资5542.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费1364万元、职业年金缴费689.57万元、职工基本医疗保险缴费682.22万元、公务员医疗补助缴费201.94万元、其他社会保障缴费179.21万元、住房公积金1173.46、抚恤金175.21万元、生活补助411.83万元、万元、医疗费补助42.74万元、奖励金0.54万元。
公用经费195.02万元,主要包括:办公费72.15万元、水费13.09万元、电费3.61万元、邮电费15.47万元、取暖费0.15万元、差旅费28.24万元、维修维护费13.36万元、培训费11.96万元、公务接待费1.75万元、劳务费18.14万元、委托业务费1.35万元、公务用车运行维护费14.24万元、其他交通费0.90万元、其他商品和服务支出0.61万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为57.80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算56.05万元,96.97%;公务接待费支出决算1.75万元,占3.03%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,与预算一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出56.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加46.59万元,增长42.48%。主要原因是本年新购置公车1辆,公务用车购置费及公车运行费支出增加。
其中:公务用车购置支出41.81万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。截至2024年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:越野车3辆。
公务用车运行维护费支出14.24万元。主要用于一是全县各中小学(园)开展教育教学督导工作、二是指导学校安全生产(校园安全、食品安全、灾害防控等)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.75万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少2.20万元,下降55.72%。主要原因是过紧日子,压缩公务接待开支。
国内公务接待支出1.75万元,主要用于中高考巡考、"组团式”帮扶工作接洽、人事考察、中考体育考试督考、校联体建设调研、名师工作室送教等工作用餐费。国内公务接待18批次,312人次,共计支出1.75万元,外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出13.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年黑水县教育和体育局机关运行经费支出23.75万元。
(二)政府采购支出情况
2024年度,黑水县教育和体育局政府采购支出总额305.63万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,黑水县教育和体育局共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于全县各中小学(园)开展教育教学督导工作、指导学校安全生产(校园安全、食品安全、灾害防控等)。单价100万元以上设备(不含车辆)0台。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对学生资助类、改善办学条件类、教师队伍建设类、开放大学经费、彩票公益金用于乡村少年宫运行5大类项目开展了预算事前绩效评估,对以上5大类项目编制了绩效目标,预算执行过程中,覆盖以上五大类项目开展绩效监控,组织对学生资助类等五大类项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出(205)教育管理事务(20501)行政运行(2050101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.教育支出(205)普通教育(20502)学前教育(2050201):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
11.教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
12.教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
13.教育支出(205)普通教育(20502)高中教育(2050204):反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
14.教育支出(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
15.教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)农村中小学校舍建设(2050901):反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
16.教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)农村中小学教学设施(2050902):反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
17.教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)其他教育费附加安排的支出(2050999):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
18.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
学生资助类 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县教育和体育局 |
实施单位 (盖章) |
黑水县教育和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全额完成学生资助资金的发放。 |
本年预算数1536.60万元,实际执行1491.15万元。完成率97.04%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
受益学生3476人(其中:学前727人、小学1662人、初中814人、高中273人、大中专学生73人),项目包括保教费、生均经费、午餐补助、寄宿制学生生活补助、贫困大中专学生补助、营养餐、取暖费、课后延时服务、免作业本费、高中学生免教材费、高中学生免学杂费、高中困难家庭学生生活补助等。资助标准:学前2500元/生.年,小学2080元/生.年,初中2418元/生.年;高中2800元/生.年,高中困难学生生活补助金50%覆盖面2000元/生.年;寄宿制学生2000元/生.年;中职学生1000元/生.年,本专科学生4000元/生.年。实施过程:寄宿制学生生活补助、高中困难学生生活补助、贫困大中专学生补助兑付到学生个人,其余项目由项目单位统一实施。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
549.08 |
1,536.60 |
1,491.15 |
97.04% |
10 |
9.704 |
因学生放假时间为2025年1月10日,学生营养改善资金结转到2025年年初继续使用 |
|||
|
其中:财政资金 |
549.08 |
1,488.93 |
1,443.48 |
96.95% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
47.67 |
47.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
3431 |
人 |
3476 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成金额 |
≥ |
1491.15 |
万元 |
1491.15 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12月 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
数量指标 |
执行标准(学前) |
= |
2500 |
元/生.年 |
2500 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
数量指标 |
执行标准(小学) |
= |
2080 |
元/生.年 |
2080 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
数量指标 |
执行标准(初中) |
= |
2418 |
元/生.年 |
2418 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
数量指标 |
执行标准(高中) |
= |
2800 |
元/生.年 |
2800 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
数量指标 |
执行标准(中职) |
= |
1000 |
元/生.年 |
1000 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
数量指标 |
执行标准(本专科) |
= |
4000 |
元/生.年 |
4000 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
数量指标 |
义务教育阶段寄宿生 |
= |
2000 |
元/生.年 |
2000 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
数量指标 |
高中困难学生国家补助标准 |
≤ |
1000 |
元/生.年 |
1000 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学前入园率 |
≥ |
90 |
% |
93.04 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育适龄儿童入学率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高中阶段入学率 |
≥ |
90 |
% |
90.84 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育残疾适龄儿童入学率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
95 |
% |
99.67 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.704 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成良好,自评得分90分以上。减轻农牧民家庭子女入学负担,提高农牧民子女受教育程度,不断提升少数民族基础教育质量 |
|||||||||
|
存在问题 |
少数民族地区农村小规模学校生均经费总额小,学校运行困难。 |
|||||||||
|
改进措施 |
向小规模学校倾斜 |
|||||||||
|
项目负责人:尕让多瓦 |
财务负责人:唐公建 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
改善办学条件类项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县教育和体育局 |
实施单位 (盖章) |
黑水县教育和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过薄弱能力与提升改造,积极改善薄弱学校地办学能力,提升学校整体办学能力。通过校舍安全维修改造等,全面消除校舍安全隐患,给学生提供一个更加安全舒适的育人环境。努力打造“美丽校园”、“舒适校园”、“绿色校园”、“安全校园”。 |
完成了黑水县晴朗乡中心校等五所学校食堂智能化建设、信息化设备采购、初级中学和知木林寄小提升改造等建设项目、提升了办学条件、改造了学生学习环境和生活环境。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
深入贯彻落实党的十八大和省委藏区工作座谈会精神,通过薄弱能力与提升改造,积极改善薄弱学校办学能力,提升学校整体办学能力。通过校舍安全维修改造等,全面消除校舍安全隐患,给学生提供一个更加安全舒适的育人环境。努力打造“美丽校园”、“舒适校园”、“绿色校园”、“安全校园” 。 积极改善办学条件,是根据中央对薄弱学校改善与能力提升及民族地区教育发展重大专项实施工作的通知等文件精神,国家加大对民族地区薄弱学校基础设施的提升改造。也符合《四川省民族地区教育改革发展领导小组关于做好支持民族地区教育改革发展重大专项实施工作的通知》(川民教改〔2021〕7号)文件精神要求,为促进民族教育事业持续、协调、健康发展,提高自治州各族人民素质。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
520.00 |
4,513.82 |
3,949.75 |
87.50% |
10 |
8.75 |
部分资金下达时间迟,项目无法实施。 |
|||
|
其中:财政资金 |
520.00 |
4,513.82 |
3,949.75 |
87.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
校舍维修改造学校覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
受益师生数 |
≥ |
2000 |
人 |
2100 |
10 |
10 |
|
|||
|
货物采购投入金额 |
≥ |
300 |
万元 |
610 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目执行时长 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善办学条件、提升校园环境 |
定性 |
是 |
|
是 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
改善办学条件类总投入 |
≤ |
5000 |
万元 |
3949.75 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.75 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成良好,自评得分90分以上。提高了办学能力,打造了舒适校园、安全校园、美丽校园。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分资金下达时间晚,有些项目无法实施推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快项目建设进度。 |
|||||||||
|
项目负责人:尕让多瓦 |
财务负责人:唐公建 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
教师队伍建设类 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县教育和体育局 |
实施单位 (盖章) |
黑水县教育和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
落实好教师相关资助补助,稳定教师队伍,提高了教师工作积极性,促进教育公平。 |
本年预算数1417.77万元,实际执行1412.76万元。完成率99.65%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《教育部财政部关于落实2013年中央1号文件要求对在连片特困地区工作的乡村教师给予生活补助的通知》(教财函〔2013〕106号)、《教育部关于加强乡村教师生活补助费管理有关工作的通知》(教财函〔2013〕153号)和《四川省人民政府办公厅关于实施集中连片特殊困难地区和国家扶贫开发工作重点县农村教师补助政策的通知》(川办函〔2014〕86号)《阿坝藏族羌族自治州鼓励教师终身从教认定办法》,按时足额发放教师工资,农村教师生活补助、终身从教奖等教师待遇。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
261.32 |
1,417.77 |
1,412.76 |
99.65% |
10 |
9.97 |
因今年教师退休、调出人员增加,资金有结余。 |
|||
|
其中:财政资金 |
261.32 |
1,417.77 |
1,412.76 |
99.65% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助农村教师数量 |
≥ |
280 |
人 |
285 |
10 |
10 |
|
|
|
补助县城教师数量 |
≥ |
350 |
人 |
350 |
10 |
10 |
|
|||
|
学前辅导员数量 |
≥ |
100 |
人 |
104 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目执行时长 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教师队伍工作积极性、稳定教师队伍数量 |
定性 |
是 |
|
是 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村教师生活补助标准 |
= |
400 |
元/月.人 |
400 |
10 |
10 |
|
|
|
县城教师生活补助标准 |
= |
400 |
元/月.人 |
400 |
5 |
5 |
|
|||
|
学前辅导员劳务费标准 |
= |
2500 |
元/月.人 |
2500 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师、学前辅导员 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成良好,自评得分90分以上。稳定了教师队伍,保障了教师待遇、提高了教师工作积极性。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:尕让多瓦 |
财务负责人:唐公建 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
--++++++++++*项目名称 |
51322824T000009994460-开放大学经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县教育和体育局 |
实施单位 (盖章) |
黑水县教育和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
自2018年开放大学(电大)移交给教育局管理,并于2019年挂牌“阿坝开放大学黑水分校”,每年分春秋两季招收中专、大专和本科,有学生50余生,专业8-9个。为我县广大干部职工和人民群众提供了学习提高的平台,全面提升了我县的学历水平。 |
本年开放大学学员顺利毕业15个人。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
春季学期招收学员,组织考试4次,有15人顺利毕业拿到毕业证。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.57 |
10.57 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
10.57 |
10.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
在校学生人数(人) |
≥ |
20 |
人 |
51 |
10 |
10 |
|
|
|
组织安排进行机考、纸考等考试次数(次) |
= |
4 |
次 |
4 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
学生完成学业,获得毕业证书 |
定性 |
是 |
|
是 |
15 |
15 |
|
||
|
组织管理学生进行学习 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
学生按时完成学习任务 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生学历 |
定性 |
是 |
|
是 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度、社会满意度 |
≥ |
85 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完成良好,自评得分90分以上,提升了我县广大干部及社会人士的学历。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:尕让多瓦 |
财务负责人:唐公建 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
中央彩票公益金_乡村少年宫运行 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县教育和体育局 |
实施单位 (盖章) |
黑水县教育和体育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
维持乡村学校少年宫正常运转。 |
9所乡村学校少年宫顺利运行使用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每所乡村少年宫每年运行经费1.5万元,开展学生课外活动。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
13.50 |
13.50 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖乡村少年宫所数 |
= |
9 |
所 |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
覆盖学生人数 |
≥ |
1200 |
人 |
1480 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
资金下拨及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富学生课外活动内容 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
|
促进师生关系 |
定性 |
是 |
|
是 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
学生心理健康水平提升 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
5 |
5 |
|
||
|
提高学生社会实践能力 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
乡村学校少年宫运转经费标准 |
= |
1.5 |
万元 |
1.5 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度、社会满意度 |
≥ |
85 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
项目完成良好,自评得分90分以上,丰富了学生课外活动内容,提高了学生实践能力。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人:尕让多瓦 |
财务负责人:唐公建 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
(公开内容详见附件)
附件:1-1.黑水县教育和体育局(汇总)“三公”经费2024年决算公开
1-2.黑水县教育和体育局(汇总)2024年度部门整体支出绩效评价报告
1-3-1.黑水县教育和体育局(汇总)2024年教师队伍建设类项目支出绩效评价报告
1-3-2.黑水县教育和体育局(汇总)2024年改善办学条件类项目支出绩效评价报告
1-3-3.黑水县教育和体育局(汇总)2024年学生资助类项目支出绩效评价报告
1-3-4.黑水县教育和体育局(汇总)2024年开放大学经费项目支出绩效评价报告
1-3-5.黑水县教育和体育局(汇总)2024年彩票公益金用于少年宫运行项目支出绩效评价报告
1-4.黑水县教育和体育局(汇总)2024年部门决算公开报表
附件1-1:黑水县教育和体育局(汇总)“三公”经费2024年决算公开
附件1-2:黑水县教育和体育局(汇总)2024年部门整体支出绩效评价报告
附件1-3-1:黑水县教育和体育局(汇总)2024年教师队伍建设类项目支出绩效评价报告
附件1-3-2:黑水县教育和体育局(汇总)2024年改善办学条件类项目支出绩效评价报告
附件1-3-3:黑水县教育和体育局(汇总)2024年学生资助类项目支出绩效评价报告
附件1-3-4:黑水县教育和体育局(汇总)2024年开放大学经费项目支出绩效评价报告
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