2024年度黑水县维古乡人民政府决算编制说明

发布时间:2025-08-26
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公开时间:2025年8月26日

第一部分单位概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2024年度单位决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释18

第四部分附件22

第五部分附表23

一、收入支出决算总表23

二、收入决算表23

三、支出决算表23

四、财政拨款收入支出决算总表23

五、财政拨款支出决算明细表23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表23

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

黑水县维古乡人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区域的政府行政职能,根据有关文件规定,主要职责是:宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等;讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题;加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;按照干部管理权限,负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作,并实现村级财务统一由镇代管;认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育,环境、国土等管理工作。

(二)2024年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署,2024年主要工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度,稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作,努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层,妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点,坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想,着力发展特色产业,切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导,进一步将计生工作的重心下移,夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作,动员广大干部群众积极参与环境整治活动,不断提高村民文明卫生素质,提升对外形象。狠抓安全生产工作,全面落实安全生产责任制,杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

黑水县维古乡人民政府总编制34名,其中:行政编制21名,工勤2名,事业编制11名。在职人员总数33人,其中:行政编制20名,工勤2名,事业编制11名。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为976.55万元。与2023年度相比,收、支总计各减少716.51万元,减少42.32%。主要变动原因是2024年项目减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计976.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入976.5万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0.05万元,占0.005%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计976.55万元,其中:基本支出532.27万元,占54.51%;项目支出444.28万元,占45.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为976.55万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少716.51万元,减少42.32%。主要变动原因项目减少。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出976.55万元,占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少716.51万元,减少42.32%。主要变动原因项目减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出976.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出408.36万元,占41.82%;农林水支出435.04万元,占44.55%;社会保障和就业支出65.06万元,占6.66%;卫生健康支出28.29万元,占2.9%;住房保障支出38.56万元,占3.95%,灾害防治及应急管理支出1.18万元,占0.12%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为976.50万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)行政运行01(项):支出决算为400.36万元,完成预算100%,与预算数持平。

2.一般公共服务支出201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出99(项):支出决算为8万元,完成预算100%,与预算数持平。

3.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为43.37万元,完成预算100%,与预算数持平。

4.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):支出决算为21.69万元,完成预算100%,与预算数持平。

5.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算为22.87万元,完成预算100%,与预算数持平。

6.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项):支出决算为5.42万元,完成预算100%,与预算数持平。

7.农林水支出213(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05(款)农村基础设施建设04(项):230.5万元,完成预算100%,与预算数持平。

8.农林水支出213(类)农村综合改革07(款)对村民委员会和村党支部的补助05(项):204.35万元,完成预算100%,与预算数持平。

10.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算为38.56万元,完成预算100%,与预算数持平。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出532.27万元,其中:

人员经费479.09万元,主要包括:基本工资86.4万元、津贴补贴132.22万元、奖金117.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.37万元、职业年金缴费21.69万元、职工基本医疗保险缴费5.42万元、公务员医疗补助22.87万元、其他社会保障缴费3.91万元、生活补助5.51万元、医疗费补助1.25万元、住房公积金38.56万元。

公用经费53.18万元,主要包括:办公费17.52万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费10.62万元、公务用车运行维护费11.84万元、劳务费8.2万元。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.84万元,完成预算100%,较上年度增加1.5万元,增长14.51%,2024年预算数持平,增长的主要原因是2024年驻外党群服务中心每月出差,公务用车运行经费随之增加。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.84万元,占100%,2024年预算数持平;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.5万元,增长14.51%,2024年预算数持平,增长的主要原因是2024年驻外党群服务中心每月出差,公务用车运行经费随之增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.84万元。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度

4.国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.05万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,阿坝州黑水县维古乡人民政府机关运行经费支出53.18万元,比2022年度减少5.61万元,下降9.54%主要原因是厉行节约。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2024年度,阿坝州黑水县维古乡人民政府政府采购支出总额119.53万元,其中:政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出117.99万元、政府采购服务支出0万元。主要用于维古乡小型公益性补短项目、办公A4纸采购、公车保险。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,阿坝州黑水县维古乡人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是日常公务用车。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对人居环境综合整治提升项目、维古乡小型公益性补短项目等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,组织对6个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)行政运行01(项):指本单位一般公共服务行政运行支出。

10.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):指本单位机关事业单位职业年金缴费支出。

12.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项)::指本单位行政单位医疗支出。

13.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):指本单位公务员医疗补助支出。

14.农林水支出213(类)农业农村01(款)事业运行04(项):指本单位其他农业农村支出。

15.农林水支出213(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05(款)农村基础设施建设04(项):指本单位农村基础设施建设支出。

16.农林水支出213(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05(款)生产发展05(项):指本单位巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出。

17.农林水支出213(类)农村综合改革07(款)对村民委员会和村党支部的补助05(项):指本单位对村民委员会和村党支部的补助支出。

18.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01:指本单位住房保障支出。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51322823T000009708609-维古乡人居环境综合整治提升项目

主管部门

黑水县维古乡

实施单位 (盖章)

黑水县维古乡人民政府(行政及参公)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

牧花村、俄市坝村、维古村人居环境综合提升整治

我乡对牧花村、俄市坝村、维古村人居环境综合提升整治9302㎡,2023年阿坝州文化和旅游暨全域旅游发展大会在我县召开,我乡公路沿线牧花村、俄市坝村、维古村人居环境较差,该项目的实施有助于文化和旅游暨全域旅游发展大会顺利进行。

2.项目实施内容及过程概述

我乡对牧花村、俄市坝村、维古村人居环境综合提升整治9302㎡,2023年阿坝州文化和旅游暨全域旅游发展大会在我县召开,我乡公路沿线牧花村、俄市坝村、维古村人居环境较差,该项目的实施有助于文化和旅游暨全域旅游发展大会顺利进行。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

45.00

45.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

45.00

45.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

牧花村、俄市坝村、维古村人居环境综合提升整治

4

100

10

10

时效指标

按时完成率

100

%

100

30

30

效益指标

可持续发展指标

项目持续影响年限

10

100

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90

%

100

10

10

成本指标

经济成本指标

预算控制率

100

%

100

20

20

合计

100

100

评价结论

我乡对牧花村、俄市坝村、维古村人居环境综合提升整治93022023年阿坝州文化和旅游暨全域旅游发展大会在我县召开,我乡公路沿线牧花村、俄市坝村、维古村人居环境较差,该项目的实施有助于文化和旅游暨全域旅游发展大会顺利进行。

存在问题

改进措施

项目负责人:王国智

财务负责人:王宗钊

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51322823T000007750599-村级公共运行维护费

主管部门

黑水县维古乡

实施单位 (盖章)

黑水县维古乡人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

村级公共服务运行是省、州、县为民办落实资金的重大举措之一,是为了进一步支出农村公共文化事业发展,全国基层综合性文化服务中心建设的创新模式。一直以来,维古乡每年在上级领导单位的支持下,全力支持村级公务服务运行运作。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

村级公共服务运行是省、州、县为民办实落实资金的重大举措之一,是为了进一步支持农村公共文化产业发展,全国基层综合性文化服务中心建设的创新模式。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

49.00

49.94

49.94

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

49.00

49.94

49.94

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障7个村行政日常运转

7

100

10

保障村级办公运转标准

2

万元/村

100

10

保障7个村级建设维修维护

7

100

10

质量指标

建设项目达到验收标准

98

%

100

10

保障村级建设,维护维修利用率

95

%

100

10

时效指标

保障7个行政村经费按时发放

12

100

10

效益指标

社会效益指标

强化基层组织提高政治能力

95

%

100

20

满意度指标

满意度指标

服务对象满意

95

%

100

10

合计

100

评价结论

村级公共服务运行是省、州、县为民办实落实资金的重大举措之一,是为了进一步支出农村公共文化事业发展,全国基层综合性文化服务中心建设的创新模式。一直以来,维古乡每年在上级领导单位的支持下,全力支持村级公务服务运行运作。

存在问题

改进措施

项目负责人:李晓军

财务负责人:王宗钊

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51322823T000007751746-驻村工作队专项工作经费

主管部门

黑水县维古乡

实施单位 (盖章)

黑水县维古乡人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障驻村工作正常运行

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

保障驻村工作正常运行

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

6.50

6.50

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

6.50

6.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

驻村队人数

13

100

10

驻村工作队经费预算资金按照标准

12

100

10

质量指标

项目实施工作效果

定性

100

10

时效指标

资金使用年限

1

100

10

效益指标

可持续发展指标

保障驻村工作正常运行

98

%

100

20

满意度指标

服务对象满意度指标

保障驻村工作正常运行

98

%

100

10

成本指标

经济成本指标

本年资金投入

6.5

万元

100

20

合计

100

评价结论

保障驻村工作正常运行

存在问题

改进措施

项目负责人:李晓军

财务负责人:王宗钊

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51322824T000011870286-维古乡小型公益性补短项目

主管部门

黑水县维古乡

实施单位 (盖章)

黑水县维古乡人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过区域的产业基础设施建设以及产业发展引导,带动当地老百姓增收增产。在项目建设过程中会对周边环境产生一定的影响,但是通过工程手段可以控制,如建筑垃圾的产生等。项目实施后,将改善了维古乡的场镇村貌,使得全村更加干净、整洁,更加富有民族气息。通过发展旅游,在一定程度上降低老百姓对于环境、生态气候的依赖。通过产业扶持,规范、合理的运用科学手段进行种植、养殖,也减少了该地区生态环境的压力。多年来黑水县一直致力于保护和传承这一优秀、古朴的民俗文化。为更好地传承、发扬传统村落文化,带动贫困群众广泛参与文化遗产的保护及合理利用,形成农旅文化产业,增加群众收入。通过本项目的建设,对传统村落文化传承展示提供硬件条件,充分展现地域文化风貌,让游客建立起完整统一的主体景观印象,使游客感受到浓郁的民族风情,从而推动旅游业的发展,预计项目建成后将带动村民实现每年增收0.5万元。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

在项目建设过程中会对周边环境产生一定的影响,但是通过工程手段可以控制,如建筑垃圾的产生等。项目实施后,将改善了维古乡的场镇村貌,使得全村更加干净、整洁,更加富有民族气息。通过发展旅游,在一定程度上降低老百姓对于环境、生态气候的依赖。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

115.71

115.71

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

115.71

115.71

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

在维古段建设1套农村基础设施项目

1

100

10

质量指标

项目竣工验收合格率

98

%

100

20

时效指标

2024年8月25日资金拨付率

75

%

100

20

效益指标

社会效益指标

促进当地社会和谐、百姓安居乐业。

定性

100

10

可持续发展指标

项目持续影响年限

20

100

10

满意度指标

服务对象满意度指标

提高人民群众的满意度

98

%

100

10

成本指标

经济成本指标

项目预算控制总金额

159

万元

100

10

合计

100

评价结论

通过区域的产业基础设施建设以及产业发展引导,带动当地老百姓增收增产。在项目建设过程中会对周边环境产生一定的影响,但是通过工程手段可以控制,如建筑垃圾的产生等。项目实施后,将改善了维古乡的场镇村貌,使得全村更加干净、整洁,更加富有民族气息。通过发展旅游,在一定程度上降低老百姓对于环境、生态气候的依赖。通过产业扶持,规范、合理的运用科学手段进行种植、养殖,也减少了该地区生态环境的压力。多年来黑水县一直致力于保护和传承这一优秀、古朴的民俗文化。为更好地传承、发扬传统村落文化,带动贫困群众广泛参与文化遗产的保护及合理利用,形成农旅文化产业,增加群众收入。

存在问题

改进措施

项目负责人:李晓军

财务负责人:王宗钊

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51322824T000011970141-驻外党群服务中心项目

主管部门

黑水县维古乡

实施单位 (盖章)

黑水县维古乡人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

进一步优化维古乡驻外党群服务中心建设,增加办公室用品、设施设备等,补贴驻外党群服务中心办公场地租赁经费等,提升外出务工人员的服务水平。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

进一步优化维古乡驻外党群服务中心建设,增加办公室用品、设施设备等,补贴驻外党群服务中心办公场地租赁经费等,提升外出务工人员的服务水平。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

10.00

10.00

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

10.00

10.00

100.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

驻外党群服务中心

1

100

10

质量指标

优化驻外党群服务中心办公条件

定性

100

20

时效指标

保障驻外党群服务中心日常运行经费支出

98

%

100

20

效益指标

社会效益指标

提高全乡农民工关爱服务,增强广大农民工获得的幸福感

定性

100

10

可持续发展指标

促进社会稳定

定性

100

10

满意度指标

服务对象满意度指标

提高外出务工人员的满意度

98

%

100

10

成本指标

经济成本指标

日常运行经费10万元

10

万元

100

10

合计

100

评价结论

进一步优化维古乡驻外党群服务中心建设,增加办公室用品、设施设备等,补贴驻外党群服务中心办公场地租赁经费等,提升外出务工人员的服务水平。

存在问题

改进措施

项目负责人:孟辉

财务负责人:王宗钊

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51322825T000012181820-党建结对共建帮扶资金

主管部门

黑水县维古乡

实施单位 (盖章)

黑水县维古乡人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

项目的实施,进一步优化了党群服务中心的总体布局,有效改善村民的生产生活条件和生态环境,不断提升俄市坝村人气指数,村民精神文化生活水平明显提高,党的富民政策更加深入人心,从而提高党和政府在群众中的威望,密切党群、干群关系,保持农村长期稳定。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

进一步优化了党群服务中心的总体布局,有效改善村民的生产生活条件和生态环境,不断提升俄市坝村人气指数,村民精神文化生活水平明显提高,党的富民政策更加深入人心

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

20.00

17.04

85.20%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

20.00

17.04

85.20%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

西苏瓜子村党群服务中心内部装修

1

座(处)

100

5

俄市坝村党群服务中心院坝硬化

700

平方米

100

5

质量指标

项目竣工验收合格率

98

%

100

20

时效指标

项目施工工期

5

100

20

效益指标

社会效益指标

促进当地社会和谐、百姓安居乐业。

定性

100

10

可持续发展指标

项目持续影响年限

20

100

10

满意度指标

服务对象满意度指标

提高人民群众的满意度

98

%

100

10

成本指标

经济成本指标

项目预算控制总金额

20

万元

100

10

合计

100

评价结论

项目的实施,进一步优化了党群服务中心的总体布局,有效改善村民的生产生活条件和生态环境,不断提升俄市坝村人气指数,村民精神文化生活水平明显提高,党的富民政策更加深入人心

存在问题

改进措施

项目负责人:孟辉

财务负责人:王宗钊


第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

附件:1-1:维古乡人民政府“三公”经费2024年决算公开

      1-2:维古乡人民政府2024年度部门整体支出绩效评价报告

      1-3:维古乡人民政府2024年度项目支出绩效评价报告

      1-4:维古乡人民政府2024年部门决算公开报表

附件1-1:维古乡人民政府“三公”经费2024年决算公开

附件1-2:维古乡2024年度部门整体支出绩效评价报告

附件1-3:维古乡人民政府2024年度项目支出绩效评价报告

附件1-4:维古乡人民政府2024年部门决算公开报表

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