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公开时间:2025年8月25日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置4
第二部分2024年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分名词解释15
第四部分附件17
第五部分附表41
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。(职能参照县政府批准的三定方案)
1.行政领导全县共青团、青联、少先队工作。对全县青少年社团组织进行指导和管理,参与制定全县青少年事业发展规划。
2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况,就青少年的工作理论和思想教育问题,提出相关对策,并开展各种活动。协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
3.组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。会同有关部门对全县青少年事务工作进行归口管理,并提供相关服务。参与制定全县有关青少年统战工作的政策,做好全县青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一以及民族团结。
4.承担县委、县政府、共青团阿坝州委交办的其他工作。
(二)2024年重点工作完成情况。
2024年,在县委、县政府统一安排部署下,我委将积极开展志愿服务、青年创业就业、青年发展型城市及青少年、西部计划志愿者管理相关工作。
1.继续加强思想引导。做好党的二十大精神宣讲工作和学习习近平总书记来川视察重要指示精神。
2.关心关爱青少年健康成长。纵深推进《中长期青年发展规划》实施,组织召开中长期青年发展规划会议,聚焦毕业求职、创新创业、婚恋交友等方面多做实事好事;持续深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动,积极主动反映青少年普遍性利益诉求。
3.持续推进青春志愿服务活动。进一步拓展志愿服务项目,广泛动员、组织青年参与文旅振兴、文明劝导、社会公益等领域的志愿服务,推动注册志愿者工作,不断壮大志愿者队伍,深化应急、社区、大型赛会等青年志愿服务工作,积极吸引带动青年广泛参与各类社会服务。
4.持续深化“两联一进”群众全覆盖工作。坚持每月实地走访联系村2次,积极了解村民们的收入来源、身体状况、家庭劳务及当前最大困难等情况,切实为联系户解决急难愁盼问题。同时,积极进行禁毒、法治宣传教育、森林草原防灭火、国家反诈APP等相关政策法规进行宣讲。
二、机构设置
本单位2024年纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个,与上年持平;独立核算机构数共1个,与上年持平。本单位无下属二级核算单位。
中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会总编制5名,其中:行政(参公)编制5人。在职人员总数5人,年末实有离退休人数为0人,与上年持平。年末实有其他人数为0人,与上年持平。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计356.89万元,与2023年相比,增加37.78万元,增长11.84%。主要变动原因是工资增加,社会缴费、住房公积金及职业年金支出增加;专项性工作经费增加;支出总计356.89万元。与2023年相比,增加37.78万元,增长11.84%。主要变动原因是工资增加,社会缴费、住房公积金及职业年金支出增加,专项性工作经费增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计356.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入353.21万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.68万元,占1%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计356.89万元,其中:基本支出166.27万元,占46.59%;项目支出190.62万元,占53.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计353.21万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加34.1万元,增长10.69%。主要变动原因是工资增加,社会缴费、住房公积金及职业年金支出增加,专项性工作经费增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出353.21万元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款增加34.1万元,增长10.69%。主要变动原因是工资增加,社会缴费、住房公积金及职业年金支出增加,专项性工作经费增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出353.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出313.77万元,占88.83%;文化旅游体育与传媒支出(类)11.61万元,占3.29%;社会保障和就业(类)支出14.26万元,占4.04%;医疗卫生支出5.69万元,占1.61%;住房保障支出7.88万元,占2.23%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为353.21,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)行政运行01(项):支出决算为313.77万元,完成预算100%。
2.文化体育与传媒207(类)其他文化旅游体育与传媒99(款)其他文化旅游体育与传媒99(项):支出决算为11.61万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老05(款)机关事业单位基本养老保险缴费05(项):支出决算为9.51万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老05(款)机关事业单位职业年金缴费06(项):支出决算为4.75万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育211(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算为4.59万元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育211(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项):支出决算为1.11万元,完成预算100%。
7.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算为7.88万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出162.59万元,其中:人员经费149.31万元,主要包括:基本工资17.47万元、津贴补贴24.34万元、奖金25.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.51万元、职业年金缴费4.75万元、职工基本医疗保险缴费4.59万元、公务员医疗补助1.11万元、其他社会保障缴费0.83万元、生活补助53.31万元、医疗费补助0.16万元、住房公积金7.88万元等。
公用经费13.28万元,主要包括:办公费5.05万元、水费0.12万元、电费0.3万元、邮电费0.9万元、差旅费3.99万元、委托业务费1.44万元、公务用车运行维护费1.49万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,与预算一致。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年持平。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.13万元,增长9.6%。主要原因是下乡次数增多。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至2024年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.49万元。主要用于全县青少年利益相关的事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,与预算一致。公务接待费支出决算与2023年持平。主要原因是无。
国内公务接待支出0万元,主要用于无。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:无。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会机关运行经费支出13.28万元,比2023年度减少3.35万元,下降25.2%(或与2023年度决算数持平)。主要原因是厉行节约。
(二)政府采购支出情况
2024年度,中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是全县青少年利益相关的事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对23青年交友活动恋爱大礼包、州级青年创业专项扶持资金项目等23个项目开展了预算事前绩效评估,对23个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取23个项目开展绩效监控,组织对23个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)行政运行01(项):指反映行政单位的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒207(类)其他文化旅游体育与传媒99(款)其他文化旅游体育与传媒99(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业208(类)05(款)06(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康210类11(款)01(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康210类11(款)03(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.住房保障221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
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|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
41.52 |
42.52 |
42.52 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
41.52 |
42.52 |
42.52 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人: |
财务负责人: |
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
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|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.17 |
20.78 |
20.78 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
22.17 |
20.78 |
20.78 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人: |
财务负责人: |
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
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|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人: |
财务负责人: |
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|
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
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|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
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|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.88 |
11.80 |
11.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
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其中:财政资金 |
11.88 |
11.80 |
11.80 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣执行数-预算数/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000050535-体检费 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.31 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.31 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.73 |
7.88 |
7.88 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
7.73 |
7.88 |
7.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821Y000000050642-公车运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.75 |
1.49 |
1.49 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
4.75 |
1.49 |
1.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣执行数-预算数/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006811677-工资性支出(增量) |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000007336786-西部计划志愿者管理经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
管理好全县10名西部计划志愿者,为他们提供必要住宿、生活条件 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.35 |
7.35 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
7.35 |
7.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
生活补助标准 |
= |
500 |
元/人*月 |
500 |
20 |
20 |
|
|
|
西部计划志愿者人数 |
= |
25 |
名 |
25 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
经费拨付时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
西部计划志愿者促进我县社会效益 |
定性 |
其他 |
其他 |
其他 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
西部计划志愿者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.03 |
12.23 |
12.23 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
8.03 |
12.23 |
12.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年团委年度考核奖,足额保证,发放全覆盖 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.54 |
7.54 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
7.54 |
7.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
职工人数 |
= |
5 |
人数 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
年终考核后财政统一集中支付 |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高职工工作积极性 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位职工满意度 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009184489-大学生志愿服务西部计划专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划乡村振兴战略实施意见》(川青联发〔2021〕28号)及《2023年大学生志愿服务西部计划专项资金的通知》川财〔2022〕182号文件要求,按时拨付全县10名志愿者2610元/月生活补助,2610元/月,12月合计313200元,剩余10000元,按系数测算,年底分配年终一次性奖金。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
43.14 |
43.14 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
43.14 |
43.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
大学生生活补助 |
= |
2610 |
元/月 |
2610 |
20 |
20 |
|
|
|
10名志愿者 |
= |
10 |
名 |
10 |
30 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按月拨付志愿者工资 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会效益 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
西部计划志愿者满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009675033-2023年州级留守学生之家暨青少年综合服务平台资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年州级留守学生之家暨青少年综合服务平台资金主要用于基层服务型团组织建设过程中青少年综合服务平台所产生的费用以及留守儿童关心关爱、留守学生之家等,主要是扎实推进基层服务型团组织建设,加快推动团的组织网络、工作力量、服务项目在青少年身边实现有形化、日常化。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费使用完成时限 |
≤ |
2025 |
年 |
2025 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进区域经济发展 |
定性 |
良 |
其他 |
良 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升社会发展服务 |
定性 |
良 |
其他 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续发展指标 |
持续促进青少年健康发展 |
定性 |
良 |
其他 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受众青少年满意度 |
≤ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年州级留守学生之家暨青少年综合服务平台资金主要用于基层服务型团组织建设过程中青少年综合服务平台所需费用 |
= |
1.1 |
万元 |
1.1 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009731051-关于解决2023年文旅大会礼仪讲解组志愿者资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年阿坝州文化和旅游暨全域旅游发展大会在我县举办,共青团黑水县委主要承担志愿者培训、志愿者服装设计与制作、志愿者保险购买等工作,为顺利、有序、高效推进全州文旅大会工作,我委已开展志愿者培训、志愿者服装设计与制作、志愿者讲解转播车服务等工作。项目主要涉及志愿者培训费35万元、志愿者服装设计与制作费22万元、讲解转播车租赁预计20万元,志愿者保险1.1万元,共产生78.1万元。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.63 |
15.63 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
15.63 |
15.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
志愿者保险购买人数 |
= |
110 |
名 |
110 |
5 |
5 |
|
|
|
志愿者培训期数 |
= |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
志愿者培训人次 |
≥ |
110 |
人 |
110 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
培训合格率 |
≥ |
94 |
% |
94 |
5 |
5 |
|
||
|
服装质量合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
志愿者培训完成时限 |
≤ |
9 |
月 |
9 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我县志愿者整体形象度 |
定性 |
良 |
其他 |
良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
文旅大会参会嘉宾满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计文旅大会费用 |
≤ |
78.1 |
万元 |
78.1 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000010221506-全国项目办及团县委志愿者经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障志愿者社保金及岗位补贴支出,更好地服务青年 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
19.32 |
24.40 |
24.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
19.32 |
24.40 |
24.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全国项目承担缴纳社保金人数 |
≥ |
9 |
人数 |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
团县委志愿者岗位补贴人数 |
= |
4 |
人数 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务效率 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
西部计划志愿者满意度 |
= |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000010221520-地方项目办志愿者经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提供强有力的人才保障,在脱贫攻坚、社会治理等方面发挥了重要作用,提高服务效率。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
29.10 |
26.64 |
26.64 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
29.10 |
26.64 |
26.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
地方项目办人数 |
= |
6 |
人数 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
按时足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务效率 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
西部计划志愿者满意度 |
= |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011458339-志愿者暖冬及新春慰问 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
志愿者暖冬及新春慰问,800元/人,合计12000元。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每人慰问金额 |
= |
800 |
元/人 |
800 |
10 |
10 |
|
|
|
慰问西部计划志愿者人数 |
= |
15 |
名 |
15 |
30 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
拨付完成时限 |
≤ |
2 |
月 |
2 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进西部计划事业发展 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
西部计划志愿者满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011819464-社会捐赠资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年12月举办“青年话新年 与你邂逅一段冰川之恋”交友联谊活动,此活动旨在促进单身青年进一步沟通交流,丰富单身青年业余文化生活。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
2.68 |
89.22% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
3.00 |
2.68 |
89.22% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加活动人数 |
≥ |
60 |
人 |
60 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我县社会效益 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加活动人员满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
此活动经济成本 |
≤ |
2.7 |
万元 |
2.7 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011819573-海宁团市委捐赠资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照《海宁团市委与共青团黑水县委战略合作协议》,给10名受助学生拨付助学金各1000元合计10000元。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受助学生人数 |
= |
10 |
名 |
10 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进青少年事业发展 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受助学生满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
受助学生经费总额 |
= |
10000 |
元 |
10000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011914796-黑水县青少年交流交往交融项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
此项目预计7月实施,主要促进浙江青少年与阿坝州青少年交往交融交流,黑水县师生赴嘉兴海宁预估人数 100 人左右(学生80名,带队老师及工作人员20名) |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
99.60 |
99.60 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
99.60 |
99.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
赴浙江研学人数 |
= |
100 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
研学活动开展时限 |
≤ |
9 |
月 |
9 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进我县教育发展 |
定性 |
良 |
其他 |
良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
研学师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
研学费用 |
≤ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011958309-州级青年创业专项扶持资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
" |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.87 |
24.87 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
24.87 |
24.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务创业青年人次 |
≥ |
20 |
人次 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
举办创业大赛场次 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
举办创业培训期数 |
≥ |
1 |
期 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
培训合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
创业青年扶持项目完成时限 |
≤ |
11 |
月 |
11 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我县创业青年素质 |
定性 |
良好 |
其他 |
良好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
创业青年满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
创业青年扶持资金成本 |
≥ |
20 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012238565-在职人员基础性绩效奖(追加) |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000012399407-青年交友活动恋爱大礼包 |
|||||||||
|
主管部门 |
团县委 |
实施单位 (盖章) |
中国共产主义青年团黑水县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
综合自评良好,自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
(公开内容详见附件)
附件:
1-1.中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会“三公”经费2024年决算公开
1-2.中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会2024年度部门整体支出绩效评价报告
1-3-1.共青团黑水县委2024年度西部计划专项资金预算项目支出绩效自评报告
1-3-2.共青团黑水县委2024年度黑水县青少年交流交往交融项目支出绩效自评报告
1-3-3.共青团黑水县委西部计划志愿者管理经费专项预算项目绩效评价报告
1-4.中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会2024年部门决算公开报表
1-1.中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会“三公”经费2024年决算公开
1-2.中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会2024年度部门整体支出绩效报告
1-3-1.共青团黑水县委2024年度西部计划专项资金预算项目支出绩效自评报告
1-3-2.共青团黑水县委2024年度黑水县青少年交流交往交融项目支出绩效自评报告
1-3-3.共青团黑水县委西部计划志愿者管理经费专项预算项目绩效评价报告
1-4.中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会2024年部门决算公开报表
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